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老師你好,想問問我一二月做好賬結(jié)賬了,當(dāng)時做的進(jìn)項票寫的是“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅”,但這發(fā)票沒有認(rèn)票,那這個分錄是不是要改為“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項.”呀?那我結(jié)賬后一月份還能反結(jié)賬修改嗎?或者有什么更好的方法嗎?

2024-03-10 19:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-03-10 19:05

您好,不用反結(jié)賬,在2月的賬里把這個調(diào)了也行,2月增值稅申報表的本年累計數(shù)進(jìn)項跟調(diào)整后賬里的數(shù)據(jù)一樣也行的

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快賬用戶5607 追問 2024-03-11 18:21

怎么調(diào),我一月錄的是 借:管理費用 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅 貸:銀行存款

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齊紅老師 解答 2024-03-11 18:24

您好,在2月把這個分錄紅沖,再做下面這個正確的分錄就好了,不用反結(jié)到1月 借:管理費用 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項 貸:銀行存款

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您好,不用反結(jié)賬,在2月的賬里把這個調(diào)了也行,2月增值稅申報表的本年累計數(shù)進(jìn)項跟調(diào)整后賬里的數(shù)據(jù)一樣也行的
2024-03-10
您好,沒有原始憑證,沒關(guān)系的這個。也可以附上上個月做了會計憑證,有源可查就行
2020-08-25
前面幾個月的已結(jié)帳的話,就不要往前反結(jié)帳了,按累計額做一筆更正分錄調(diào)整。
2023-01-04
您好,是的,認(rèn)證的分錄是對的,銷項稅額為啥要轉(zhuǎn)出???
2022-05-05
下月認(rèn)證后就是你那樣處理的
2024-08-22
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