您好,不用反結(jié)賬,在2月的賬里把這個調(diào)了也行,2月增值稅申報表的本年累計數(shù)進(jìn)項跟調(diào)整后賬里的數(shù)據(jù)一樣也行的
老師您好 我剛接手了別人的賬,有點不明白的地方希望您幫我解決下。我的前任會計在收到發(fā)票進(jìn)賬的時候做的是借 應(yīng)交稅費 待認(rèn)證進(jìn)項稅額 然后在月底的時候做的結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)賬稅額 貸 應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額 我不太會用應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額這個科目 麻煩老師給我解釋下,還有他這個分錄對嗎?另外 實際情況是進(jìn)賬大于銷項 不用交稅 這個結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么寫?謝謝
老師,請問當(dāng)月認(rèn)證了增值稅發(fā)票,會計分錄應(yīng)該是不是這樣 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項 還是就是當(dāng)時有銷項稅額,需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嗎,怎么做賬?
您好,老師,2022年3-4月份我做過2個月的這個分錄,當(dāng)時做的結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項的分錄是這樣借:行應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費~待認(rèn)證未抵扣稅費 貸:應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項稅額 當(dāng)時做的結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅的分錄是這樣:借,應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅 ~轉(zhuǎn)出未交增值稅 后面5-11月做的分錄又是我2圖寫1的分錄,不是每月結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項銷項,部長說不讓那樣做,當(dāng)時3.4月份的分錄我也沒改,那我現(xiàn)在12月份了,怎么怎么做呢???金額怎么取呢,
老師 請問一下哈 就是我們公司取得的進(jìn)項發(fā)票還沒抵扣 因為沒開銷項發(fā)票 我就把進(jìn)項稅額都做到“應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅”這里面了 那9月份的時候我們開銷項發(fā)票了我們需要用這個進(jìn)項稅了 那我是直接用“應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅”跟應(yīng)交稅費-增值稅-銷項稅“結(jié)轉(zhuǎn)嗎 還需要把”應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅“跟”應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅“過度一下嗎?
老師你好,想問問我一二月做好賬結(jié)賬了,當(dāng)時做的進(jìn)項票寫的是“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅”,但這發(fā)票沒有認(rèn)票,那這個分錄是不是要改為“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項.”呀?那我結(jié)賬后一月份還能反結(jié)賬修改嗎?或者有什么更好的方法嗎?
2014年總公司無償劃拔一塊土地給我公司,因一直不知價值,會計沒有入賬,2025年經(jīng)評估公司評估知道土地價值,但壽命不清楚,問本公司是否對土地作分?jǐn)?,以及從什么時候分?jǐn)偅?/p>
一般納稅人砂石簡易征稅,超500萬還可以享受3%簡易征稅嗎
老師,如果公司租了地,好像說是為了融資,又轉(zhuǎn)租出去,這種要怎么核算?
老師,自產(chǎn)砂石,超過500萬銷售額,一般納稅人還可以簡易征收3%開出去發(fā)票嗎?我們是自己買的礦山,機械設(shè)備工人等自己生產(chǎn)出來砂石
為什么調(diào)400不是200不太懂
老師,請問達(dá)到什么標(biāo)準(zhǔn)才會需要申報個稅?
老師,請問每個月如何申報個人所得稅?
老師,請問一般納稅人是不是只有個稅和增值稅是每月報,財務(wù)報表是季報和年報呀
老師 請問個人名義開的普票能入賬做費用嗎 怎么做賬
老師,我是A公司,和B公司簽了挖機租賃合同(B租費A),66萬 收到租賃合同的時候,就做長期待攤費用了嗎(不管發(fā)票是否開具)
怎么調(diào),我一月錄的是 借:管理費用 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅 貸:銀行存款
您好,在2月把這個分錄紅沖,再做下面這個正確的分錄就好了,不用反結(jié)到1月 借:管理費用 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項 貸:銀行存款