同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的
你好,本月收到的發(fā)票全部做賬,認(rèn)證的計(jì)入進(jìn)項(xiàng)抵扣,不認(rèn)證的計(jì)入待抵扣進(jìn)項(xiàng),是這樣操作么?還是說(shuō)認(rèn)證的發(fā)票我先做賬,沒(méi)認(rèn)證的發(fā)票計(jì)入下個(gè)月認(rèn)證的時(shí)候再做賬呢?
老師,我收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒(méi)有抵扣,我做了分錄計(jì)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng),但是我這個(gè)月要交稅費(fèi)11000,但是這個(gè)沒(méi)認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)做了分錄,導(dǎo)致應(yīng)該稅費(fèi)余額成了負(fù)數(shù),負(fù)6000多,這個(gè)怎么辦
老師,做代賬,拿到一堆進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,我能不入賬嗎?等認(rèn)證抵扣的時(shí)候在計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。我看有的會(huì)計(jì)是放到待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額然后認(rèn)證時(shí)才轉(zhuǎn)出來(lái),我不認(rèn)證的時(shí)候就先放好發(fā)票,不做賬務(wù)處理不行嗎?
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)一下,我每個(gè)月采購(gòu)材料都收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,然后進(jìn)項(xiàng)稅額我都是先計(jì)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,然后月末選擇其中一部分進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證,還有一部分沒(méi)有認(rèn)證,這樣就產(chǎn)生財(cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)的,那這個(gè)最好怎么做,不會(huì)產(chǎn)生應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)
你好,老師!我們這月買的車,最近沒(méi)有開發(fā)票!做賬了計(jì)入固定資產(chǎn)了,然后進(jìn)項(xiàng)稅沒(méi)有認(rèn)證,計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅/待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額里了。是不是這樣就可以,不認(rèn)證抵扣的時(shí)候就不用管也不用申報(bào)。什么時(shí)候認(rèn)證抵扣的時(shí)候在轉(zhuǎn)出來(lái)就可以?,F(xiàn)在不敢留底,所以不敢認(rèn)證,但是還不能不做賬。
我是財(cái)務(wù)人員,我收到一張員工報(bào)銷的發(fā)票,我怎么可以知道這張發(fā)票之前是否已經(jīng)入賬了?
老師!固定資產(chǎn)沒(méi)到折舊年限就賣了,應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄
一般納稅人,非租賃公司,租了幾個(gè)配件出去,配件原價(jià)總值8000左右,租出去共計(jì)11048.38,這種開票項(xiàng)目是不是應(yīng)該是現(xiàn)代服務(wù)-租賃服務(wù)?然后這種交納增值稅怎么算呢?進(jìn)項(xiàng)全是普通發(fā)票,銷項(xiàng)也是普票。
老師,個(gè)稅申報(bào)截止日期是今天嗎
老師好,出口應(yīng)征稅報(bào)關(guān)單臺(tái)賬,在電子稅務(wù)局的打印路徑在哪
老師好,做匯算清繳時(shí),提示成本與四季度數(shù)據(jù)不一致,這個(gè)數(shù)據(jù)一定要一致嗎?年報(bào)改成正確的了,第四季度財(cái)報(bào)沒(méi)改。
為什么個(gè)體工商,用電子營(yíng)業(yè)執(zhí)照登錄上,是這個(gè)樣子,昨天和今天都是這樣,不能進(jìn)入年報(bào)系統(tǒng)
老師,如果我利潤(rùn)率是5%,如果是小型微利那我的所得稅稅負(fù)就是0.25%,而不是1.25%對(duì)嗎?我所得稅稅負(fù)只要控制在0.2-0.3%之間就可以了對(duì)不對(duì)?謝謝。
請(qǐng)問(wèn)匯算清繳職工薪酬支出,福利費(fèi)支出包括哪些?
3000多的電腦用不用入固定資產(chǎn)
嗯,好的,謝謝老師。
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝