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你好,本月收到的發(fā)票全部做賬,認證的計入進項抵扣,不認證的計入待抵扣進項,是這樣操作么?還是說認證的發(fā)票我先做賬,沒認證的發(fā)票計入下個月認證的時候再做賬呢?

2020-10-31 11:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-31 11:28

同學你好 本月收到的發(fā)票全部做賬,認證的計入進項抵扣,不認證的計入待抵扣進項,是這樣操作么? 借,原材料等 借,應交稅費一應增一進項 借,應交稅費一應增一待認證時項稅額——沒有認證的部分 貸,銀行存款等

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快賬用戶1218 追問 2020-10-31 11:35

那本月進項稅額大于銷項稅額的,是不是就不需要編制會計分錄?還是說要寫: 借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅?

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齊紅老師 解答 2020-10-31 11:42

同學你好 那本月進項稅額大于銷項稅額的,是不是就不需要編制會計分錄? 按銷項稅額的金額轉(zhuǎn)出 借,應交稅費一應增一銷項 貸,應交稅費一應增一進項 沒有抵完的進項留在進項稅額中,在下期的銷項中繼續(xù)抵扣;

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同學你好 本月收到的發(fā)票全部做賬,認證的計入進項抵扣,不認證的計入待抵扣進項,是這樣操作么? 借,原材料等 借,應交稅費一應增一進項 借,應交稅費一應增一待認證時項稅額——沒有認證的部分 貸,銀行存款等
2020-10-31
您好,您的描述是可以的
2021-11-28
同學你好 不勾選那就計入待認證抵扣進項稅
2023-09-01
對的是的,正確的是這么做。
2025-02-08
一月份不需要轉(zhuǎn)出的所屬期是在一月份的話,在一月份做進項。
2023-06-26
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