您好,借 其他應(yīng)收款——應(yīng)交出口退稅款? ?借 應(yīng)交稅費(fèi)? 應(yīng)交增值稅 出口遞減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納說(shuō)稅額? 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 出口退稅
請(qǐng)問(wèn)老師,出口退稅,出口抵扣了內(nèi)銷應(yīng)繳增值稅后,還要退稅,怎么做分錄?
有出口有內(nèi)銷,怎么從進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)做到出口抵減內(nèi)銷,出口退稅,有沒(méi)有中間結(jié)轉(zhuǎn)的一個(gè)分錄
出口的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,他抵了內(nèi)銷 咋樣做會(huì)計(jì)分錄呢?
出口退稅的發(fā)票抵內(nèi)銷怎么做會(huì)計(jì)分錄
出口的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不退稅抵內(nèi)銷,怎么做會(huì)計(jì)分錄,
老師 采摘開(kāi)發(fā)票大類怎么選
老師,我們公司有個(gè)長(zhǎng)期股權(quán)投資,后面轉(zhuǎn)給別的公司了20萬(wàn),收到對(duì)方公司打款18萬(wàn),投資收益-2萬(wàn),這個(gè)賬務(wù)處理怎么做呢,企業(yè)所得稅匯算清繳報(bào)表要怎么填寫(xiě)呢
去稅務(wù)局更正個(gè)稅申報(bào)表,讓我填寫(xiě)情況說(shuō)明,寫(xiě)了漏申報(bào)姓名,和收入金額,沒(méi)有寫(xiě)社保金額,線下會(huì)自動(dòng)帶社保金額嗎
員工4月請(qǐng)假?zèng)]有工資,他個(gè)人承擔(dān)的社保公司先墊付,那就是給他零申報(bào)四月的個(gè)人所得稅嗎
沒(méi)有預(yù)收怎么重分類只有應(yīng)收應(yīng)付
計(jì)提和發(fā)放個(gè)稅的分錄怎么寫(xiě)?
你好兩個(gè)人流水帳是怎么清算的,如我?guī)讉€(gè)月之內(nèi)轉(zhuǎn)他十萬(wàn)而他又轉(zhuǎn)我8萬(wàn)流水帳是多少?
老師您好,開(kāi)的團(tuán)建費(fèi),火車票,住宿費(fèi)可以抵企業(yè)所得稅嘛
老師有工資怎么,還有社保,住房公積金等,這些怎么算有模板嗎
要是注冊(cè)了一個(gè)公司,沒(méi)有開(kāi)通稅務(wù)啥的,平常下個(gè)文件用公章的話是不是也不行
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像金稅盤這些進(jìn)項(xiàng)較少的,我不抵扣,全額做費(fèi)用的話,可以嗎?
可以,這個(gè)是可以的
利潤(rùn)=收入-費(fèi)用,那如果這樣子的票多了,費(fèi)用增加了,那利潤(rùn)是不是就變負(fù)變低了呢?
嗯對(duì),是這個(gè)意思的
銷售的發(fā)票金額多開(kāi)了一張,這個(gè)月才發(fā)現(xiàn),但是要申報(bào)第二季度所得,,那多開(kāi)的要咋辦呀?
你啥時(shí)候多開(kāi)了這個(gè)
4 月份,現(xiàn)在開(kāi)始第二季度報(bào)稅了
我剛剛接受工作,7 月份才發(fā)現(xiàn)問(wèn)題
那你這部分,需要開(kāi)紅字發(fā)票的
我現(xiàn)在要報(bào)稅了
就是不知道該咋辦,稅費(fèi)太多了
你需要先把這部分紅沖掉,就沒(méi)那么多了