 
                            同學(xué)你好 啥意思出口抵扣內(nèi)銷?

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    請(qǐng)問老師,出口退稅,出口抵扣了內(nèi)銷應(yīng)繳增值稅后,還要退稅,怎么做分錄?
老師你好,請(qǐng)問一下這個(gè)借方增值稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)啊 借:有其他收款-出口退稅 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(出口退稅) 這個(gè)借方的出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢
出口退稅抵減內(nèi)銷,借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—出口退稅抵減 內(nèi)銷應(yīng)納稅部分 待:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—出口退稅 出口退稅,借:其他應(yīng)收款 待:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—出口退稅 這兩個(gè)分錄能不能解釋下。 還有一個(gè)疑問:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—出口退稅抵減 內(nèi)銷應(yīng)納稅部分,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—出口退稅 ,這兩個(gè)科目年底一直掛著余額,不處理有沒有關(guān)系
請(qǐng)問老師出口退稅采購(gòu)專票是不是認(rèn)證后即便退稅不成功也不能再出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷進(jìn)行抵扣了?出口貨物沒交增值稅,若轉(zhuǎn)內(nèi)銷要繳稅
老師,生產(chǎn)型企業(yè),做自營(yíng)出口,有內(nèi)銷,也有外銷,內(nèi)銷部分的增值稅已經(jīng)抵扣完了,出口部分還沒有申請(qǐng)退稅,現(xiàn)在需要做申請(qǐng)退稅,是不是需要拿到對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票才能申請(qǐng)退稅?
 
                老師,個(gè)人做電商的,沒有營(yíng)業(yè)執(zhí)照,7-9收入是61萬(wàn),請(qǐng)問要申報(bào)收入嗎?去哪里申報(bào)啊,要交多少稅呢
老師:資產(chǎn)負(fù)債表不平是哪里出問題了?應(yīng)該如何解決?
老師注銷的時(shí)候貨幣資金沒有了資產(chǎn)啥都沒有了,報(bào)所得稅的時(shí)候他必須得寫點(diǎn)數(shù)可以寫成0.01嗎?要不然報(bào)不上去。
老師,現(xiàn)金流量表償還借款利息支付的現(xiàn)金,要取利潤(rùn)表里的財(cái)務(wù)費(fèi)用二級(jí)科目利息費(fèi)用嗎
受益人信息備案是延期到12月1號(hào)了嗎
老師,我們是建筑公司,現(xiàn)在取得了2023年的材料發(fā)票,這個(gè)能正常入賬么
老師,公司實(shí)繳資本70萬(wàn),現(xiàn)在未分配利潤(rùn)是-268萬(wàn)如果轉(zhuǎn)讓的話,多少錢比較合理,不會(huì)被稅務(wù)認(rèn)為有少交稅的嫌疑
受益人信息備案是延期到12月1號(hào)了嗎
老師,一般人的增值稅繳納什么時(shí)候做賬,交10月稅的時(shí)候,是做完10月的賬,算算增值稅稅負(fù),直接做賬嗎
老師,沒有備案成功要不要交罰款呢?今天沒有完成受益人信息備案


出口退稅,怎么做分錄?是這樣嗎
嗯 這樣做就可以的
老師,請(qǐng)看圖片,具體是不是這樣做?例如:我當(dāng)月內(nèi)銷+出口,按照稅負(fù)率計(jì)算,應(yīng)繳納稅金是34812.01,出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額是5萬(wàn)元,那么退稅是15187.99元?分錄:借:其他應(yīng)收款—應(yīng)收出口退稅15187.99 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額50000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—出口退稅34812.01元
對(duì)的 你的分錄正確
老師,現(xiàn)在這5萬(wàn)還叫做免抵額嗎?
抵減了就不叫了哦
如果說,不退稅,抵減之后,還要再交點(diǎn)稅,這樣,這50000元就叫做抵減額是嗎?
對(duì)的 是這個(gè)意思的哦
那現(xiàn)在有退稅了,這50000元叫什么?叫出口退稅額?
嗯 就是出口退稅額
那比如在6月份,5萬(wàn)元做了免抵額,我在7月份申報(bào)增值稅附加稅時(shí),附加稅計(jì)稅依據(jù)=本月實(shí)際繳納增值稅+上月免抵額; 但是6月份由于進(jìn)項(xiàng)比較多,開票少,就產(chǎn)生了退稅,那我在7月份申報(bào)退稅時(shí),申報(bào)附加稅時(shí),還要加6月份這5萬(wàn)(出口退稅額)嗎?
對(duì)的 是這樣操作的哦
那這5萬(wàn)元是不是也叫免抵退稅額?
對(duì)的 這個(gè)也叫免抵退稅額
老師,有退稅和只做免抵,在出口退稅申報(bào)系統(tǒng)里,申報(bào)步驟方式都是一樣的,是嗎?
對(duì)的 這個(gè)是一樣的哦?
非常感謝,樸老師非常專業(yè),而且很耐心!
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝