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請(qǐng)問(wèn)老師,出口退稅,出口抵扣了內(nèi)銷(xiāo)應(yīng)繳增值稅后,還要退稅,怎么做分錄?

2021-08-06 11:29
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-08-06 11:41

同學(xué)你好 啥意思出口抵扣內(nèi)銷(xiāo)?

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快賬用戶(hù)9214 追問(wèn) 2021-08-06 11:42

出口退稅,怎么做分錄?是這樣嗎

出口退稅,怎么做分錄?是這樣嗎
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齊紅老師 解答 2021-08-06 11:59

嗯 這樣做就可以的

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快賬用戶(hù)9214 追問(wèn) 2021-08-06 14:18

老師,請(qǐng)看圖片,具體是不是這樣做?例如:我當(dāng)月內(nèi)銷(xiāo)+出口,按照稅負(fù)率計(jì)算,應(yīng)繳納稅金是34812.01,出口抵減內(nèi)銷(xiāo)產(chǎn)品應(yīng)納稅額是5萬(wàn)元,那么退稅是15187.99元?分錄:借:其他應(yīng)收款—應(yīng)收出口退稅15187.99 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—出口抵減內(nèi)銷(xiāo)產(chǎn)品應(yīng)納稅額50000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—出口退稅34812.01元

老師,請(qǐng)看圖片,具體是不是這樣做?例如:我當(dāng)月內(nèi)銷(xiāo)+出口,按照稅負(fù)率計(jì)算,應(yīng)繳納稅金是34812.01,出口抵減內(nèi)銷(xiāo)產(chǎn)品應(yīng)納稅額是5萬(wàn)元,那么退稅是15187.99元?分錄:借:其他應(yīng)收款—應(yīng)收出口退稅15187.99   應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—出口抵減內(nèi)銷(xiāo)產(chǎn)品應(yīng)納稅額50000    貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—出口退稅34812.01元
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齊紅老師 解答 2021-08-06 14:26

對(duì)的 你的分錄正確

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快賬用戶(hù)9214 追問(wèn) 2021-08-06 14:27

老師,現(xiàn)在這5萬(wàn)還叫做免抵額嗎?

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齊紅老師 解答 2021-08-06 14:35

抵減了就不叫了哦

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快賬用戶(hù)9214 追問(wèn) 2021-08-06 14:36

如果說(shuō),不退稅,抵減之后,還要再交點(diǎn)稅,這樣,這50000元就叫做抵減額是嗎?

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齊紅老師 解答 2021-08-06 14:43

對(duì)的 是這個(gè)意思的哦

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快賬用戶(hù)9214 追問(wèn) 2021-08-06 14:45

那現(xiàn)在有退稅了,這50000元叫什么?叫出口退稅額?

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齊紅老師 解答 2021-08-06 14:53

嗯 就是出口退稅額

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快賬用戶(hù)9214 追問(wèn) 2021-08-06 15:02

那比如在6月份,5萬(wàn)元做了免抵額,我在7月份申報(bào)增值稅附加稅時(shí),附加稅計(jì)稅依據(jù)=本月實(shí)際繳納增值稅+上月免抵額; 但是6月份由于進(jìn)項(xiàng)比較多,開(kāi)票少,就產(chǎn)生了退稅,那我在7月份申報(bào)退稅時(shí),申報(bào)附加稅時(shí),還要加6月份這5萬(wàn)(出口退稅額)嗎?

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齊紅老師 解答 2021-08-06 15:07

對(duì)的 是這樣操作的哦

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快賬用戶(hù)9214 追問(wèn) 2021-08-06 15:09

那這5萬(wàn)元是不是也叫免抵退稅額?

那這5萬(wàn)元是不是也叫免抵退稅額?
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齊紅老師 解答 2021-08-06 15:15

對(duì)的 這個(gè)也叫免抵退稅額

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快賬用戶(hù)9214 追問(wèn) 2021-08-06 15:24

老師,有退稅和只做免抵,在出口退稅申報(bào)系統(tǒng)里,申報(bào)步驟方式都是一樣的,是嗎?

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齊紅老師 解答 2021-08-06 15:32

對(duì)的 這個(gè)是一樣的哦?

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快賬用戶(hù)9214 追問(wèn) 2021-08-06 15:41

非常感謝,樸老師非常專(zhuān)業(yè),而且很耐心!

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齊紅老師 解答 2021-08-06 15:48

滿(mǎn)意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝

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同學(xué)你好 啥意思出口抵扣內(nèi)銷(xiāo)?
2021-08-06
出口退稅采購(gòu)專(zhuān)票認(rèn)證后,即使退稅不成功,通常仍可用于出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)抵扣。但具體操作需遵循當(dāng)?shù)囟悇?wù)規(guī)定。出口未交增值稅的貨物轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)時(shí),確實(shí)需補(bǔ)繳相應(yīng)增值稅。建議查詢(xún)最新稅務(wù)政策或咨詢(xún)專(zhuān)業(yè)稅務(wù)顧問(wèn)。
2024-09-25
1.“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—出口退稅抵減內(nèi)銷(xiāo)應(yīng)納稅部分”這個(gè)科目用于記錄企業(yè)按照“通知”規(guī)定的退稅率計(jì)算的出口貨物的進(jìn)項(xiàng)稅抵減內(nèi)銷(xiāo)產(chǎn)品的應(yīng)納稅額。當(dāng)企業(yè)有出口貨物并且已經(jīng)支付了相應(yīng)的增值稅,同時(shí)這些貨物也在內(nèi)銷(xiāo)過(guò)程中,這時(shí)就可以用出口退稅抵減內(nèi)銷(xiāo)應(yīng)納稅部分。這個(gè)科目的余額通常會(huì)在年底進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),如果不處理可能會(huì)影響企業(yè)的財(cái)務(wù)報(bào)表準(zhǔn)確性。 2.“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—出口退稅”這個(gè)科目用于記錄企業(yè)按照“通知”規(guī)定的退稅率計(jì)算的出口貨物的進(jìn)項(xiàng)稅的退稅金額。當(dāng)企業(yè)有出口貨物并且滿(mǎn)足退稅條件時(shí),就可以通過(guò)這個(gè)科目進(jìn)行退稅的處理。這個(gè)科目的余額通常會(huì)在年底進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),如果不處理可能會(huì)影響企業(yè)的退稅情況。 至于“其他應(yīng)收款”和“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—出口退稅”這兩個(gè)科目年底是否需要處理,這取決于企業(yè)的具體業(yè)務(wù)情況和會(huì)計(jì)政策。一般來(lái)說(shuō),如果這些科目的余額在年底沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)或者沒(méi)有進(jìn)行相應(yīng)的處理,可能會(huì)影響企業(yè)的財(cái)務(wù)報(bào)表和稅務(wù)情況。因此,建議企業(yè)在年底對(duì)這些科目的余額進(jìn)行處理,以確保企業(yè)的財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)確性和合規(guī)性。
2023-11-30
您好,你這個(gè)分錄不是平的啊
2023-02-03
這個(gè)分錄是正確的。就是當(dāng)月沒(méi)有出口退稅金額,不出口退稅的情況下的分錄。
2021-06-23
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