同學(xué)你好 啥意思出口抵扣內(nèi)銷(xiāo)?
請(qǐng)問(wèn)老師,出口退稅,出口抵扣了內(nèi)銷(xiāo)應(yīng)繳增值稅后,還要退稅,怎么做分錄?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)一下這個(gè)借方增值稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)啊 借:有其他收款-出口退稅 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷(xiāo)產(chǎn)品應(yīng)納稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(出口退稅) 這個(gè)借方的出口抵減內(nèi)銷(xiāo)產(chǎn)品應(yīng)納稅額怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢
出口退稅抵減內(nèi)銷(xiāo),借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—出口退稅抵減 內(nèi)銷(xiāo)應(yīng)納稅部分 待:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—出口退稅 出口退稅,借:其他應(yīng)收款 待:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—出口退稅 這兩個(gè)分錄能不能解釋下。 還有一個(gè)疑問(wèn):應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—出口退稅抵減 內(nèi)銷(xiāo)應(yīng)納稅部分,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—出口退稅 ,這兩個(gè)科目年底一直掛著余額,不處理有沒(méi)有關(guān)系
請(qǐng)問(wèn)老師出口退稅采購(gòu)專(zhuān)票是不是認(rèn)證后即便退稅不成功也不能再出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)進(jìn)行抵扣了?出口貨物沒(méi)交增值稅,若轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)要繳稅
老師,生產(chǎn)型企業(yè),做自營(yíng)出口,有內(nèi)銷(xiāo),也有外銷(xiāo),內(nèi)銷(xiāo)部分的增值稅已經(jīng)抵扣完了,出口部分還沒(méi)有申請(qǐng)退稅,現(xiàn)在需要做申請(qǐng)退稅,是不是需要拿到對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票才能申請(qǐng)退稅?
老師,一家公司開(kāi)了一張票后來(lái)因?yàn)閭渥⒂悬c(diǎn)問(wèn)題紅沖后重開(kāi)了一張,在做記賬憑證的時(shí)候這三張發(fā)票是登在同一張憑證上還是分別登記啊
我想請(qǐng)教一下,我公司是一般納稅人,計(jì)算要抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅額是怎么算的
辦房產(chǎn)證時(shí)的契稅,后期要交房產(chǎn)稅嗎?
建筑勞務(wù)公司,開(kāi)了勞務(wù)服務(wù)的發(fā)票,這部分按含稅金額繳納印花稅,成本都是人員工資,這部分需要申報(bào)繳納印花稅嗎
固定資產(chǎn)一次性稅前扣除,一直到折舊結(jié)束之前,每個(gè)季度預(yù)繳所得稅時(shí)都填一遍a201020嗎
個(gè)人轉(zhuǎn)錢(qián)到公司賬戶(hù)上,也不是公司股東,這個(gè)錢(qián)后續(xù)也不用公司返還了,這個(gè)賬要怎么做合理合法??? 幾萬(wàn)塊錢(qián),之前一直掛其他應(yīng)付款的,后面老板說(shuō)這個(gè)錢(qián)不用還的,現(xiàn)在要怎么處理好點(diǎn)?
股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓在4月商量達(dá)成協(xié)議了!那工商和稅務(wù)變更可以8月才去辦理嗎?
根據(jù)發(fā)票號(hào)可以下載出發(fā)票嗎
老師車(chē)輛租賃發(fā)票怎么入賬呀
為什么乙公司包含相遇的賬面價(jià)值不是2500+500
出口退稅,怎么做分錄?是這樣嗎
嗯 這樣做就可以的
老師,請(qǐng)看圖片,具體是不是這樣做?例如:我當(dāng)月內(nèi)銷(xiāo)+出口,按照稅負(fù)率計(jì)算,應(yīng)繳納稅金是34812.01,出口抵減內(nèi)銷(xiāo)產(chǎn)品應(yīng)納稅額是5萬(wàn)元,那么退稅是15187.99元?分錄:借:其他應(yīng)收款—應(yīng)收出口退稅15187.99 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—出口抵減內(nèi)銷(xiāo)產(chǎn)品應(yīng)納稅額50000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—出口退稅34812.01元
對(duì)的 你的分錄正確
老師,現(xiàn)在這5萬(wàn)還叫做免抵額嗎?
抵減了就不叫了哦
如果說(shuō),不退稅,抵減之后,還要再交點(diǎn)稅,這樣,這50000元就叫做抵減額是嗎?
對(duì)的 是這個(gè)意思的哦
那現(xiàn)在有退稅了,這50000元叫什么?叫出口退稅額?
嗯 就是出口退稅額
那比如在6月份,5萬(wàn)元做了免抵額,我在7月份申報(bào)增值稅附加稅時(shí),附加稅計(jì)稅依據(jù)=本月實(shí)際繳納增值稅+上月免抵額; 但是6月份由于進(jìn)項(xiàng)比較多,開(kāi)票少,就產(chǎn)生了退稅,那我在7月份申報(bào)退稅時(shí),申報(bào)附加稅時(shí),還要加6月份這5萬(wàn)(出口退稅額)嗎?
對(duì)的 是這樣操作的哦
那這5萬(wàn)元是不是也叫免抵退稅額?
對(duì)的 這個(gè)也叫免抵退稅額
老師,有退稅和只做免抵,在出口退稅申報(bào)系統(tǒng)里,申報(bào)步驟方式都是一樣的,是嗎?
對(duì)的 這個(gè)是一樣的哦?
非常感謝,樸老師非常專(zhuān)業(yè),而且很耐心!
滿(mǎn)意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝