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出口的進項發(fā)票不退稅抵內(nèi)銷,怎么做會計分錄,

2023-07-13 16:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-07-13 17:27

借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(出口退稅)

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快賬用戶1912 追問 2023-07-13 21:40

像金稅盤這些進項較少的,我不抵扣,全額做費用的話,可以嗎?

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齊紅老師 解答 2023-07-14 09:01

你好; 可以的; 你放棄抵扣; 可以的??

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快賬用戶1912 追問 2023-07-14 10:13

利潤=收入-費用,那如果這樣子的票多了,費用增加了,那利潤是不是就變負變低了呢?

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快賬用戶1912 追問 2023-07-14 10:13

利潤大于零要交企業(yè)所得稅嗎?那低于零呢?

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齊紅老師 解答 2023-07-14 10:16

你好;? 是 ; 就是稅負會很少的; 到時? 怕有預警的?

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快賬用戶1912 追問 2023-07-14 10:18

低于零是虧損,虧損是長了有預警是嗎?

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齊紅老師 解答 2023-07-14 10:19

你好; 是的; 就是稅負過低會預警的?

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快賬用戶1912 追問 2023-07-14 10:20

我做的賬就是負的,他費用太多,不是每個月都有收入

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齊紅老師 解答 2023-07-14 10:23

你好; 那就正常做虧損; 真實的就不怕的

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快賬用戶1912 追問 2023-07-14 10:24

好的,我同事他是這家公司負責人,他讓我補賬

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快賬用戶1912 追問 2023-07-14 10:25

他做的賬都是正的

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快賬用戶1912 追問 2023-07-14 10:25

我做的是負的,而且有的時候沒有這個錢,他在報表上面卻有體現(xiàn)

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齊紅老師 解答 2023-07-14 10:26

你好;? ?他估計是虛假做的數(shù)據(jù)把?

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快賬用戶1912 追問 2023-07-14 10:28

比如這個月存貨,我做的賬購進來 一百多萬,可是他寫的是幾萬或者十幾萬

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快賬用戶1912 追問 2023-07-14 10:28

難不成他這個存貨填的是賣出去的存貨嗎?

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齊紅老師 解答 2023-07-14 10:28

你好; 不對哈;? 亂做賬 有風險的?

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快賬用戶1912 追問 2023-07-14 10:28

填賣出去的存貨也可以嗎?還是真實購進來的

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齊紅老師 解答 2023-07-14 10:33

你好; 不能; 按照真實來??

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快賬用戶1912 追問 2023-07-14 10:45

4 月份 多開了一張收入發(fā)票,那申報的時候先做進去嗎?我 7 月份才發(fā)現(xiàn)的,剛剛沖紅

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齊紅老師 解答 2023-07-14 10:48

你好; 是的;先按照實際報 ; 開的數(shù)據(jù)來報??

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快賬用戶1912 追問 2023-07-14 10:48

做賬咋做呀?把多開的也要記進去嗎?

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快賬用戶1912 追問 2023-07-14 10:49

這個月把它沖紅了,那我是不是第三季的時候剪掉就可以了

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齊紅老師 解答 2023-07-14 10:52

你好; 對的;按照發(fā)票來做哈; 對的??

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借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(出口退稅)
2023-07-13
您好,借 其他應(yīng)收款——應(yīng)交出口退稅款? ?借 應(yīng)交稅費? 應(yīng)交增值稅 出口遞減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納說稅額? 貸 應(yīng)交稅費 出口退稅
2023-07-13
同學你好,早上好 計提出口退稅時 借:其他應(yīng)收款-出口退稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-(出口退稅) 收到退稅時 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款-出口退稅
2024-10-25
同學你好 直接做內(nèi)銷的就可以 接庫存商品 借進項 貸銀行存款
2023-07-13
你好,申報出口免抵退稅時 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額) 貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(出口退稅) 年末結(jié)轉(zhuǎn)時,也是分別轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
2022-01-23
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