借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(出口退稅)
出口免抵退對應(yīng)的進項稅是不是不能抵扣?。吭趺此悴荒艿挚鄣亩??可不可以直接分開,出口部分進項用普票,內(nèi)銷用專票呢?
出口免抵退對應(yīng)的進項稅是不是不能抵扣???怎么算不能抵扣的稅?進項稅可不可以直接分開,出口部分進項用普票,內(nèi)銷用專票呢?
有出口有內(nèi)銷,怎么從進項銷項做到出口抵減內(nèi)銷,出口退稅,有沒有中間結(jié)轉(zhuǎn)的一個分錄
出口的進項發(fā)票,他抵了內(nèi)銷 咋樣做會計分錄呢?
出口退稅的發(fā)票抵內(nèi)銷怎么做會計分錄
一般納稅人取得免稅雞蛋普票,銷售給第三方可以開免稅普票嗎
甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬元。經(jīng)稅務(wù)機關(guān)核準上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護建設(shè)稅和教育費附加18萬元,房產(chǎn)稅 25 萬元,預繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費支出 50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術(shù)研究開發(fā)費用未形成無形資產(chǎn)計入當期損益19萬元;購進一臺設(shè)備,價值35萬元;購置一臺《環(huán)境保護專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護專用設(shè)備,投資額60萬元,購置完畢當年即投入使用。 老師,會計利潤怎么計算,有式子就行,不用得數(shù)
會計準則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費 這個安裝費費用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費用600萬元,其中包括廣告費用300萬元。(4)管理費用100萬元,其中包括招待費16 萬元。 (5)財務(wù)費用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈10萬元。 (8)實發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會經(jīng)費、發(fā)生的職工福利費、職工教育經(jīng)費為20萬元。 要求:計算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預繳的企業(yè)所得稅比實際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學合作辦學,我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請問公司投入的實收資本,后期公司不做了這個實收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學習中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價值-相關(guān)稅費計入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?
像金稅盤這些進項較少的,我不抵扣,全額做費用的話,可以嗎?
你好; 可以的; 你放棄抵扣; 可以的??
利潤=收入-費用,那如果這樣子的票多了,費用增加了,那利潤是不是就變負變低了呢?
利潤大于零要交企業(yè)所得稅嗎?那低于零呢?
你好;? 是 ; 就是稅負會很少的; 到時? 怕有預警的?
低于零是虧損,虧損是長了有預警是嗎?
你好; 是的; 就是稅負過低會預警的?
我做的賬就是負的,他費用太多,不是每個月都有收入
你好; 那就正常做虧損; 真實的就不怕的
好的,我同事他是這家公司負責人,他讓我補賬
他做的賬都是正的
我做的是負的,而且有的時候沒有這個錢,他在報表上面卻有體現(xiàn)
你好;? ?他估計是虛假做的數(shù)據(jù)把?
比如這個月存貨,我做的賬購進來 一百多萬,可是他寫的是幾萬或者十幾萬
難不成他這個存貨填的是賣出去的存貨嗎?
你好; 不對哈;? 亂做賬 有風險的?
填賣出去的存貨也可以嗎?還是真實購進來的
你好; 不能; 按照真實來??
4 月份 多開了一張收入發(fā)票,那申報的時候先做進去嗎?我 7 月份才發(fā)現(xiàn)的,剛剛沖紅
你好; 是的;先按照實際報 ; 開的數(shù)據(jù)來報??
做賬咋做呀?把多開的也要記進去嗎?
這個月把它沖紅了,那我是不是第三季的時候剪掉就可以了
你好; 對的;按照發(fā)票來做哈; 對的??