借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅
老師待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,和待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,這兩個(gè)科目有什么區(qū)別,就是當(dāng)月來的進(jìn)項(xiàng)稅額,沒認(rèn)證沒抵扣,留以后才抵扣的話,怎么做賬務(wù)處理?
老師,一般納稅人上月有待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)的話,當(dāng)月已經(jīng)進(jìn)項(xiàng)抵扣,怎么做分錄?
老師請問一般納稅人進(jìn)貨較多,當(dāng)期未認(rèn)證那么多進(jìn)項(xiàng),做了待抵扣進(jìn)項(xiàng)和入庫,入庫憑證已放了發(fā)票聯(lián),次月認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)時(shí),從待抵扣進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅時(shí)這個(gè)憑證附件放什么呢
老師你好,一般納稅人進(jìn)項(xiàng)稅已認(rèn)證未抵扣完的進(jìn)項(xiàng)稅怎么做分錄呀?沒月增值稅是怎么結(jié)轉(zhuǎn)的呀?
老師請問上個(gè)月購進(jìn)庫存的專票未認(rèn)證已入賬進(jìn)項(xiàng)稅放在了待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,本月認(rèn)證后應(yīng)該怎么做分錄?
請問老師二三年多做了50,000的收入,二四年的時(shí)候發(fā)現(xiàn)了,然后把50,000的收入紅沖了,但是會導(dǎo)致今年的提供服務(wù)收入少掉50,000,這是什么情況呢?民間非營利組織
老師,你好請問部門產(chǎn)值有沒有可能是負(fù)數(shù)?
你好,我所得稅匯繳,我的收入提醒和增值稅收入不一致,我銷售和報(bào)廢過固定資產(chǎn),我看只是提示,我就提交了,我想稅務(wù)局還找我嗎
匯算清繳的利潤總額與四季度申報(bào)的一樣 沒有需要調(diào)整的項(xiàng)目 為什么要補(bǔ)稅
現(xiàn)在公司的工資表在財(cái)務(wù)軟件里制作,還是就在Excel做?
老師好,房租價(jià)稅合計(jì)是100萬,那印花稅的計(jì)稅價(jià)格是多少 100萬 還是100萬/1.09
老師您好,請問去年計(jì)提在建工程減值準(zhǔn)備1000元,當(dāng)時(shí)借資產(chǎn)減值損失,貸在建工程減值準(zhǔn)備,今年做匯算清繳時(shí),還需要填資產(chǎn)損失那張表嗎
小規(guī)模納稅人不未達(dá)起征點(diǎn)增值稅怎么入賬
老師,年報(bào)這個(gè)表,是不是沒有調(diào)整就可以不填?
老師,我加計(jì)扣除在第三季度已經(jīng)享受過一次,我在做匯算清繳的時(shí)候是不是沒有影響,做匯算清繳的時(shí)候數(shù)據(jù)要重填