你好,稅務(wù)局很有可能會問起來的,大部分都會問。
稅務(wù)局核實我們增值稅收入和所得稅收入為什么不一致?差額剛好是增值稅申報表中銷售額。過去一年只有兩筆收人,一筆是主營業(yè)務(wù)銷售,一筆是固定資產(chǎn)清理,營業(yè)外收入,現(xiàn)在不知道問題到底出在哪里?為什么稅局會顯示少技收入
老師你好,我想問一下,企業(yè)銷售固定資產(chǎn),我做分錄的時候通過固定資產(chǎn)清理,報稅務(wù)局增稅稅表一的時候我把銷售固定資產(chǎn)的收入填在未開票收入里,年報的時候,這個未開票收入應(yīng)該填在哪張表里,如果不填就會導(dǎo)致增值稅表與年報表不符
老師好,本年發(fā)生固定資產(chǎn)清理,導(dǎo)致增值稅收入和所得稅收入不一致,增值稅收入高,我們所得稅還是分公司匯總收入,這有風(fēng)險嗎?還是必須要調(diào)成一致申報?
老師好,我單位由于意外火災(zāi)導(dǎo)致固定資產(chǎn)報廢,之后出售了殘余,我們計提了銷項稅,增值稅也申報了收入,但是申報印花稅和水利基金時,也要以增值稅的收入(含殘余固定資產(chǎn)處置收入)為依據(jù)嗎?
老師,稅務(wù)局的增值稅額和我賬面利潤表營業(yè)收入金額不一致,導(dǎo)致申報企業(yè)所得稅金額和稅務(wù)局提示的免稅銷售額有差異,最終我是按照我的來申報的,這種情況有沒有問題?
老師,我們企業(yè)做稅務(wù)注銷,稅局說我們城鎮(zhèn)土地使用稅申報的面積少了需要補報面積,這樣應(yīng)該怎么補報呢,重新采集城鎮(zhèn)土地使用稅的面積嗎
匯算清繳填寫問題: “匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響”這一項在現(xiàn)金流量表里填哪里?
老師,請問去年的裝修費下個月才陸續(xù)把發(fā)票開過來的,我們是自己買材料找建筑勞務(wù)公司做的,這個合同沒有簽,現(xiàn)在要求對方把合同補上??铐椷€沒有付,現(xiàn)在問題如下 1:合同是簽訂去年發(fā)生時的?還是取得發(fā)票時的呢? 2:發(fā)票下個月取得,按照下個月再入賬了嗎?如果是的話這種賬務(wù)處理怎么做比較合適呢?
您好 銘宇 方便請教您一個問題嗎?就是變更法人和股東,原公司一個股東,100%持股,注冊資本100萬,沒有實投,現(xiàn)在要變更成另外兩個股東(分別是99%和1%),這種情況下是不是雙方要交萬分之五的印花稅?那個稅呢?是不是平價就不用交?謝謝,變更的時候用不用報表什么的?變更前用不用先交印花稅這些?
請問老師去年的暫估今年4月份收到了相應(yīng)的發(fā)票,怎么做賬呢?
更正個稅對企業(yè)的影響
請問 5月份注冊的農(nóng)資公司幾月份報稅 都報哪些稅
請問小規(guī)模納稅人,無票做收入,那稅率是按照1人%還是3%做免稅
我要回放29期 5月21號課程,電腦登陸后從哪打開
老師,您好。請問公司名稱用省級名稱,有什么關(guān)系嗎?注冊資金有限嗎,后期變更或是注銷會有什么問題嗎?
我現(xiàn)在更正報表怎么改啊
我們是a級納稅人
你好,你要更正哪一個所得稅的嗎?
所得稅匯繳,這個提示,怎么改正,因為用了固定資產(chǎn)清理
報的未開票收入
兩種方法,一種是反結(jié)賬,把固定資產(chǎn)清理改成其他業(yè)務(wù)收入, 還有一種方法是今年匯算清繳納調(diào)增收入,然后再納稅調(diào)減支出。
年報財務(wù)報表還改嗎
如果第一種方法的話,需要修改,第二種方法不用。
增值稅收入看申報表總額,所得稅申報看財務(wù)報表嗎
是的,對的,是這么做的。
第二種方法匯繳直接改也不行,與財報不一致
我得改財務(wù)報表是嗎,只改收入嗎
匯繳調(diào)減在哪調(diào)減
納稅調(diào)增了,沒有風(fēng)險。這個提示可以忽略。
老師,他讓我更正在繼續(xù)申報
你看這個提示
忽略繼續(xù)提交就行,因為你稅法上的收入是一致的
我把財務(wù)報表改了可以嗎
和申報的就不一致了,這個你自己決定就行。
你那我不改財報了,那我收入加上這個,然后調(diào)減是納稅調(diào)整明細(xì)表填哪個
納稅調(diào)整明細(xì)表收入類,其他里面填寫稅收金額。
老師,你看我把這部分收入計入其他業(yè)務(wù)收入的其他,調(diào)減大類這樣寫可以嗎
你是少做了收入你不應(yīng)該調(diào)增嗎?是增加你這樣減少了。你所得稅的收入小于增值稅的,你得增加調(diào)增, 然后在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項目填寫稅收金額,再調(diào)減就行了。