您好,借 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項稅額? 貸? 應(yīng)交稅費 待認(rèn)證進(jìn)項稅額
上個月收到進(jìn)項發(fā)票做了借 庫存商品 借待認(rèn)證進(jìn)項稅 貸 應(yīng)付賬款;本月認(rèn)證這批發(fā)票做了借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交進(jìn)項稅 貸 應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅。但是發(fā)現(xiàn)實際本月認(rèn)證的進(jìn)項稅應(yīng)該比上月的少多0.24元,請問調(diào)整分錄應(yīng)該怎么做呢?
老師,專票當(dāng)月入賬了,但進(jìn)項當(dāng)月未認(rèn)證,是下在應(yīng)交稅費~待認(rèn)證進(jìn)項稅額,還是應(yīng)交稅費~待抵扣進(jìn)項稅額,有的下在待認(rèn)證,有的下在待抵扣,兩種都有,有點暈
老師們,6月份有27000.00的進(jìn)項票未進(jìn)行抵扣。 做賬如下: 借:庫存商品 應(yīng)交稅金——進(jìn)項稅待認(rèn)證 貸:銀行存款 7月份認(rèn)證以后需要做幾份分錄? 借:應(yīng)交稅金——進(jìn)項稅 貸:應(yīng)交稅金——進(jìn)項稅待認(rèn)證
老師請問一般納稅人進(jìn)貨較多,當(dāng)期未認(rèn)證那么多進(jìn)項,做了待抵扣進(jìn)項和入庫,入庫憑證已放了發(fā)票聯(lián),次月認(rèn)證進(jìn)項時,從待抵扣進(jìn)項轉(zhuǎn)進(jìn)項稅時這個憑證附件放什么呢
老師請問上個月購進(jìn)庫存的專票未認(rèn)證已入賬進(jìn)項稅放在了待抵扣進(jìn)項稅額,本月認(rèn)證后應(yīng)該怎么做分錄?
老師就是餐飲行業(yè)比較亂,比如客戶抖音平臺的收入,客戶要求開發(fā)票,而且平時掃碼當(dāng)天的收入又是第二天一次進(jìn)入,銀行,所以我也不知道那個是開票的收入那個是不開票的收入我直接把當(dāng)月小票匯總和發(fā)票附到一起,直接按匯總小票做收入可以嗎?就不分無票收入了,這樣可以嗎?申報的時候這個總數(shù)減去開票的就是無票啊
股權(quán)轉(zhuǎn)讓180萬,實收資本200萬實繳,這個需要交個稅和印花稅嗎?按照什么金額交呢
老師臺球俱樂部給客戶開發(fā)票大類選擇什么
老師能幫我解答一下嗎? 我們家是中間商C—23年跟供應(yīng)商A買了10臺設(shè)備賣給客戶B,現(xiàn)在有一臺因為長時間不發(fā)貨客戶不要了,但是A已經(jīng)生產(chǎn)了半臺導(dǎo)致我們需要賠錢給A,但是B又不賠錢給我們,這個我們到時支付賠償款給A,又不收B的賠償款這個對于我們會有什么風(fēng)險嗎?
借給別的公司,但沒有利息,需要交印花稅嗎
企業(yè)所得稅匯算清繳的從業(yè)人數(shù)和資產(chǎn)總額就用系統(tǒng)里面跳出來的那個嗎
老師 本企業(yè)是高新技術(shù)企業(yè) 本年度研發(fā)費用 不能劃分是資本化還是費用化 可以不做資本化或費用化處理么 還在研發(fā)支出科目累計放著 匯算清繳的時候也不做費用化或資本化處理
老師,T+如何設(shè)置輔助項
老師,比如臺球俱樂部需要交印花稅嗎?
老師,工資實際發(fā)的和工資表上的不一至,實際多發(fā)了,這種情況應(yīng)該怎么做賬
收到,謝謝老師
不客氣的,祝您開心