自己用的嗎?做固定資產(chǎn)折舊不允許抵扣
請問老師,如果我公司進(jìn)一個儀器設(shè)備,一半貨款已經(jīng)從公戶轉(zhuǎn)入對方公戶,發(fā)票也開一半了。但另一半老板說要從公戶轉(zhuǎn)對方私戶并不開票,這樣操作可以嗎?怎么做賬?
老師,您好,公司老板拿回來幾張手機(jī)發(fā)票,發(fā)票上手機(jī)14臺,價格3000左右,總計金額是5萬多,從對公賬戶給對方付過去的,實(shí)際是別人買的手機(jī)不要發(fā)票,我拿到發(fā)票怎么記賬風(fēng)險小一些?
老師好 請問老板從對公戶給別人轉(zhuǎn)賬買設(shè)備的錢,一萬左右,對方公司也不給他開發(fā)票,這個要計入什么科目
老師您好,我現(xiàn)在公司老板一年收入一千多萬,現(xiàn)在的問題是老板都是私戶收款,對公幾乎很少開票,很少走對公,發(fā)工資也是私戶發(fā),我應(yīng)該怎么給他規(guī)劃呢? 他說注冊一個個體戶,然后個體戶給公司開票,然后他個人在把私戶的錢轉(zhuǎn)到個體戶,我感覺這樣也不行,開票給公司,應(yīng)該是公司把錢轉(zhuǎn)個體戶才對是吧?
#提問#老師,您好!公司購買的設(shè)備大概100萬,賣方約定的不給開發(fā)票,還要求公司通過對公戶支付給他,這個合理嗎?對公戶支付后掛賬問題,會形成什么風(fēng)險?
其應(yīng)付的期末余額是負(fù)數(shù)的話,是不是代表其應(yīng)付在借方?如果其應(yīng)付為-1,然后科目重分類,借其應(yīng)付1 貸其應(yīng)收1,那這樣不就是其應(yīng)收-1了嗎?其應(yīng)付的正數(shù)是在貸方對吧老師,那這樣是不是代表A在其應(yīng)付里已經(jīng)扣掉了,而且這樣-1和-1不就變成-2了,我搞不懂為什么分錄會做成貸方其應(yīng)收,請老師解答一下
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過第三方平臺充值鉆石,進(jìn)行打賞,第三方平臺開具的技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計入成本?還是作為廣告推廣服務(wù),按照收入的15%入賬
公司是小規(guī)模納稅人,7月份通過二手交易市場賣掉了公司的車,這個月申報增值稅的時候,系統(tǒng)提示發(fā)生了應(yīng)稅行為需要進(jìn)行申報,但是稅務(wù)系統(tǒng)里面沒有顯示買賣的金額,我公司也沒有開過發(fā)票。問題1是否需要申報,申報是不是要和已開具的發(fā)票一起合并申報。問題2申報這個季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣車的收入,營業(yè)收入是否要保持一致。問題3賣車的會計分錄,繳納增值稅的會計分錄,怎么做
老師公司之間的往來款,借款怎么做分錄
工程合同簽68萬,和政府簽了重組協(xié)議開票65萬,這個要怎么出分錄?
老師,個體工商戶申報經(jīng)營所得,上季度是核定征收,本季度申報改成查賬征收了,這種情況怎么申報?。慷胰径葲]有銷售額!
請問第39題答案里面為什么沒把消費(fèi)在計算成是維護(hù)建設(shè)稅?為什么沒把那個消費(fèi)稅跟增值稅加在一起來算了?
老師,我們是免增值稅企業(yè),申報企業(yè)所得稅,營業(yè)外收入需要把增值稅免稅部分計入嗎?系統(tǒng)提示
老師您好,問一道題 某卷煙廠為增值稅一般納稅人,今年8月收購煙葉500公斤,實(shí)際支付總價款65萬元,已開據(jù)收購發(fā)票,,那卷煙廠自行繳納的煙葉稅是不是應(yīng)該是65*(1+10%)是不是要考慮固定補(bǔ)貼率10%
抖音來客,9月補(bǔ)貼52元我們已經(jīng)做無票收入了,10月讓我們開票,那10月開出去票,我怎么做賬務(wù)處理。
是自己用的,但是這個錢他幾個月轉(zhuǎn)幾千 幾個月轉(zhuǎn)幾千 我不知道固定資產(chǎn)的原價
你好,當(dāng)時你們簽訂合同了嗎?沒有合同的話,你問一下你老板現(xiàn)在設(shè)備到了沒有?
我是給他代賬的 好多細(xì)節(jié)也不清楚 天天給他發(fā)消息也很少回
估計是沒有合同的
那你就借預(yù)付賬款,貸銀行存款,直到支付完畢。
也有可能是他買的設(shè)備上維修的零件
我能不能做到其他業(yè)務(wù)成本里面去
你好,你有收入嗎?你有收入的可以。
而且你得有其他業(yè)務(wù)收入對應(yīng)的才行。
那做到主營業(yè)務(wù)成本呢??他平時也對外開發(fā)票的
你有主營業(yè)務(wù)收入的。
有的老師
那就可以的,可以做的。