你好,最后的應(yīng)補稅款那個就是主表里面的
你好,老師,我在申報季度所得稅時。所得稅申報表里填的的利潤總額是財務(wù)報表利潤表上的凈利潤嗎? 三季度產(chǎn)生了所得稅。我是否用計提? 計提了所得稅之后,利潤表的凈利潤就是減去所得稅費用,那么我所得稅申報表上的利潤總額是沒減去所得稅費用的利潤總額嗎? 請老師幫忙解答 謝謝。
你好,老師,請問下,填寫企業(yè)所得稅預(yù)繳納稅申報表時,里面的營業(yè)成本那一項是不是就是填利潤表的營業(yè)成本,然后利潤總額是不是就是填利潤表里面的利潤總額,不用考慮期間費用填哪里呢?
老師,企業(yè)所得稅彌補虧損明細表,當(dāng)年虧損額是填利潤總額的數(shù),還是填利潤總額減所得稅費用后的數(shù)?
老師就是我的利潤總額下面還有一個減:所得稅費用是要填在企業(yè)所得稅的表的那里?
請問老師,申報季度所得稅時,稅務(wù)局申報表利潤總額那一欄的數(shù)字沒有減去已經(jīng)繳納的企業(yè)所得稅費用,所以是不是應(yīng)該用財務(wù)報表里的利潤總額減去所得稅費用后的凈利潤填寫在稅務(wù)局季度申報表利潤總額那一欄?
老師,我們單位(行政單位)有筆專項款是市級撥給我們單位,再由我們轉(zhuǎn)撥給縣里中標(biāo)的企業(yè)(這個項目是市級的,由縣里企業(yè)中標(biāo))總款是20萬,第一次付80%,終期付尾款20%,這個怎么做分錄?
老師我們公司的資產(chǎn)負債表里,其它應(yīng)收款是個負數(shù)。其它應(yīng)付款是個正數(shù)。應(yīng)該怎么調(diào)整。是直接把這個負數(shù)和正數(shù)相加放在其它應(yīng)付款里嗎?
社保和公積金都可以按最低檔繳納嗎
老師,公司法人在其他公司購買的社保和申報個稅,還能在自己新成立的公司零申報個稅嗎 目前沒任何交易
老師 題目:甲公司收到一臺政府補助的600萬的環(huán)保設(shè)備,甲公司采用總額法核算,甲公司當(dāng)年未對該環(huán)保設(shè)備計提折舊。 稅法規(guī)定:收到的政府補助應(yīng)于當(dāng)年計入應(yīng)納稅所得額 這個計稅基礎(chǔ)和賬面價值為多少,存在遞延嗎?
計提工資時,按應(yīng)發(fā)工資總額是包含了個人承擔(dān)部分嗎。而計提社保、公積金等時,就只用計提公司承擔(dān)部分,這樣理解對嗎?
7月預(yù)開了700萬,后因發(fā)票額度不夠的原因8月遷址了,在新的主管稅務(wù)機關(guān)開票,紅沖了7月預(yù)開的700萬,導(dǎo)致8月收入是負數(shù),估計負600萬左右,7月預(yù)開的稅款都是交在遷移前的稅務(wù)局的,這種情況增值稅和附加稅應(yīng)該怎么報啊?
請董孝彬老師回答,非董孝彬老師請勿擾 老師晚上好,7月的成本核算結(jié)果我發(fā)您郵箱了,加關(guān)聯(lián)的附件數(shù)據(jù),請加急幫忙審核下可以嗎?我給你心意。 需要的審核的我加備注了,看下理論沒問題我就這樣上交領(lǐng)導(dǎo)了,
這道題答案是不是錯了?按道理來說,直接捐贈目標(biāo)脫貧地區(qū)是不可以免的。通過紅十字會捐贈的是可以免的呀,答案怎么是反的?
長期股權(quán)投資權(quán)益法內(nèi)部交易,未實現(xiàn)的損益調(diào)整凈利潤是順流逆流都是減未賣出部分嗎?
老師就是企業(yè)所得稅是根據(jù)利潤總額來交的還是凈利潤來交的?
然后根據(jù)利潤總額來繳納。
老師就是我自己做賬的利潤表上面利潤總額下面還有一個所得稅費用,這個有數(shù),凈利潤和利潤總額差的就是這個數(shù),老師我現(xiàn)在報企業(yè)所得稅季報我不知道這個數(shù)填在哪行
老師這個是圖
好,這個所得稅費用是你計提的第二季度的嗎?
如果是的話,他抵扣不了企業(yè)所得稅,他不需要在企業(yè)所得稅里面填寫,你交稅是根據(jù)利潤總額來的。