你好,填寫的是利潤總額,沒有扣除所得稅的。
老師,企業(yè)所得稅彌補虧損明細表中的當(dāng)年境內(nèi)所得額是利潤表中的本年累計利潤總額嗎??
老師,企業(yè)所得稅彌補虧損明細表,當(dāng)年虧損額是填利潤總額的數(shù),還是填利潤總額減所得稅費用后的數(shù)?
企業(yè)所得彌補虧損明細表里的數(shù)據(jù)是寫利潤總額,還是應(yīng)納銳所得額
企業(yè)所得稅匯算清繳表,企業(yè)所得稅彌補虧損明細表,可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額,是稅前的利潤總額?彌補虧損額,不應(yīng)該是扣除企業(yè)所得稅后額凈利潤嗎
企業(yè)所得稅彌補虧損明細表的當(dāng)年可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額15834.92元,利潤表利潤總額是12304.59需要交所得稅嗎?
托育機構(gòu)政府撥的款項 但是文件有規(guī)定科目 這個科目我是收到他們的款項做他們規(guī)定的收入還是我們收孩子的費用做這個科目 不太明白?
和別人的借款當(dāng)年 要還么
老師,公司租房用于辦公及倉庫,但又有一家公司跟我們租了一部分去,請問房東怎么給我們開租金發(fā)票?我們怎么給那家公司開發(fā)票
你好,老師,員工工資6000,扣完社保個人部分是5500多,都超了5000。個稅是根據(jù)6000基數(shù)繳納,還是5500多基數(shù)繳納
小微企業(yè)確認條件有哪些,享受什么稅收優(yōu)惠政策呢?
股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要繳納什么稅種,稅率是多少?
老師您好,有個問題需要咨詢,公司主營不是車輛出租,內(nèi)部關(guān)聯(lián)單位來公司辦理業(yè)務(wù),使用公司車輛,關(guān)聯(lián)單位給公司交的用車費用,請問是計入其他業(yè)務(wù)收入嗎?然后再繳納增值稅,還需給對方開發(fā)票嗎?二百多元是不是開收據(jù)也可以呢?因為屬于零星支出低于五百元
如果一個月銷售額400萬,毛利8%左右,需要多少費用
你好老師,我買的是終身課件,怎么什么課都不能聽了
老師,請問下,我24第四季度暫估的成本50萬,做了借庫存,貸,應(yīng)付賬款,25年5月發(fā)票只來了10萬,我現(xiàn)在5月賬務(wù)怎么處理,匯算我要不要調(diào)增納稅調(diào)整明細表,27行?
老師,所得稅費用的明細是不是,借:所得稅費用——企業(yè)所得稅,借:所得稅費用——個人所得稅,所得稅費用是不是有兩個二級明細,我忘了
你好,你們單位繳納的是企業(yè)所得稅還是生產(chǎn)經(jīng)營所得?
這兩個不可以同時出現(xiàn)。
老師,這個個人所得稅,所得稅費用科目是不是錯的?
好,這個個人所得稅是工資薪金的嗎?還是生產(chǎn)經(jīng)營所得?
老師,是預(yù)繳增值稅繳納的個稅
你好,預(yù)繳增值稅的個稅,這個是什么意思?
老師,是外經(jīng)證預(yù)繳增值稅的個稅。
承包經(jīng)營所得借工程施工 貸應(yīng)交稅費個稅 做成本里面
老師,2021年盈利55萬,以前年度虧損40萬,這個2021年利潤分配——未分配利潤是多少?
余額應(yīng)該是15萬的期末余額。
老師,這個數(shù)是算出來的,還是導(dǎo)過來
你好,這個是軟件自動算出來的。