可以做到今年的費(fèi)用里面的。

去年的匯算已經(jīng)結(jié)束,去年附加稅未計(jì)提,金額不大,但是都是見(jiàn)到回單才做賬,幾乎每個(gè)月都能看到去年繳納的印花稅,附加稅,通我通過(guò)以前年度損益調(diào)整做的賬,這個(gè)要是更匯算幾乎每個(gè)月都得去大廳,可以不用更嗎?我這邊賬務(wù)處理怎么做啊
老師,我那天問(wèn)你的如果在匯算清繳前發(fā)現(xiàn)去年的錯(cuò)賬,多計(jì)收入、費(fèi)用或少計(jì)收入、費(fèi)用,你說(shuō)不能更改去年的憑證,要用以前年度損益調(diào)整來(lái)做,匯算清繳的時(shí)候,按以前年度損益調(diào)整之后的來(lái)抵扣。我不太明白。我在今年五月進(jìn)行去年匯算清繳時(shí)遇到有一家公司收入平時(shí)少報(bào)了,去稅務(wù)局更正的增值稅報(bào)表,補(bǔ)交的稅,匯算清繳的表收入就是按正確的填的,這種情況不就直接可以更正去年的憑證了嗎?
老師去年的時(shí)候一個(gè)費(fèi)用應(yīng)該記在成本科目中,但是記到了管理費(fèi)用中,今年稅務(wù)讓我們做調(diào)整,金額有點(diǎn)大。我怎么做調(diào)整只是用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目就可以嗎? 這個(gè)不用結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)中嗎?
補(bǔ)繳去年的印花稅,大概400多,金額不大,因?yàn)槿ツ陝偝闪o(wú)業(yè)務(wù),忘記繳納了,可以直接做在今年費(fèi)用里嗎,還是必須調(diào)整以前年度損益啊?
老師,做一季度賬時(shí)才發(fā)現(xiàn)去年四季度所得稅忘記寫(xiě)計(jì)提分錄,損益結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)也忘記了結(jié)賬所得稅導(dǎo)致未分配利潤(rùn)多了所得稅相應(yīng)的金額 ,所得稅一月份是正常交了的 我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,不能用以前年度損益調(diào)整,那我應(yīng)該怎么做賬?直接借:利潤(rùn)分配~未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交所得稅嗎? 去年申報(bào)表需要改嗎?去年匯算清繳還沒(méi)有做,如果這個(gè)修改了以后23年匯算清繳表需要一并做調(diào)整嗎?怎么調(diào)
老師,電梯可以享受固定資產(chǎn)一次性扣除嗎?
建筑公司,因?yàn)?4年的成本票要25年才開(kāi),24年開(kāi)不出來(lái),所以在25年一季度暫估了24年的成本,比如說(shuō)100萬(wàn),然后25年4月份票進(jìn)來(lái)了,再紅沖掉1季度暫估的100萬(wàn)成本,這個(gè)方法可行吧? 然后我想這個(gè)暫估的成本呢最晚是不是可以等26年5月底也就是所得稅匯算清繳前紅沖?有什么稅務(wù)紅頭文件嗎? 然后26年又會(huì)涉及25年的成本沒(méi)開(kāi)票進(jìn)來(lái),暫估再26年一季度
老師,紅沖發(fā)票不管是當(dāng)月或者是隔月的紅沖是不是在增值稅申報(bào)表都不有額外的操作系統(tǒng)自動(dòng)生成數(shù)據(jù),還是當(dāng)月紅沖就平了,隔月紅沖要填寫(xiě)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出表數(shù)據(jù)嗎
老師請(qǐng)問(wèn)一下,我們小規(guī)模納人,我們7月份,美團(tuán)是售價(jià)是163994.4元,我們開(kāi)發(fā)票是合計(jì)金額:129,909.82元?合計(jì)稅額:1,299.08元,8月份美團(tuán)售價(jià)是192168.40元,開(kāi)發(fā)票的金額是合計(jì)金額:154,894.10元?合計(jì)稅額:1,548.90元,9月美團(tuán)售價(jià)是:42291.60元,合計(jì)金額:111,917.82元?合計(jì)稅額:1,119.18元,我想請(qǐng)問(wèn)一下,賬務(wù)要怎么做,會(huì)計(jì)分錄 怎么寫(xiě),然后我想銷(xiāo)售額按美團(tuán)的金額來(lái)確認(rèn)
可以折舊五年的與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)相關(guān)的器具工具指哪些,我們制造業(yè),一些小額的設(shè)備太多了,也要做10折舊嗎,還是可以做5年
淘寶電商可直接按訂單款到賬時(shí)間和金額確認(rèn)收入嗎?這樣就不需要考慮退貨額度了
多發(fā)了,應(yīng)付職工薪酬余額貸方負(fù)數(shù),企稅第二行職工薪酬第二行怎么填,按個(gè)稅還是按賬上,按賬上大于個(gè)稅,應(yīng)該怎么填
有一家小規(guī)模企業(yè),7-9月各開(kāi)具了1張發(fā)票(銷(xiāo)項(xiàng)),7月和8月各開(kāi)了2千多的正數(shù)發(fā)票,9月份只開(kāi)了一張紅字負(fù)數(shù)發(fā)票,所以7-9月收入合計(jì)及銷(xiāo)售額合計(jì)都是負(fù)數(shù),請(qǐng)問(wèn)我申報(bào)3季度增值稅報(bào)表時(shí),是否會(huì)合計(jì)負(fù)數(shù)而產(chǎn)生退稅的可能呢?我很少遇到這種情況,以前都是坐班做的一般納稅人全盤(pán)賬務(wù)處理,這種小公司的還搞不懂了,我還沒(méi)進(jìn)入稅務(wù)申報(bào)系統(tǒng)
老師,無(wú)票收入還需要準(zhǔn)備合同嗎?
老師您好,財(cái)務(wù)在和外賬公司做對(duì)接的時(shí)候,如果自己的公司存在少報(bào)收入的情況。那么,財(cái)務(wù)怎樣做才能最大的程度上避免自己的風(fēng)險(xiǎn)呢?


到明年匯算的時(shí)候,這一筆要不要調(diào)增出來(lái)啊?
不需要的不用調(diào)整。