同學(xué)你好? 你用財務(wù)費用調(diào)整去年的收入嗎。這樣做不太對哈
建筑勞務(wù)公司發(fā)票增百萬版,今天第三次去找稅務(wù),提前聯(lián)系了稅務(wù)管理員,去了看稅管員在看公司的資產(chǎn)負債表,財務(wù)報表昨天去大廳更正了,改的固定資產(chǎn),公司去年9月開始經(jīng)營,去年和今年的固定資產(chǎn)全部做成了費用,發(fā)票增版必須要有固定資產(chǎn),就改了賬,改成借:固定資產(chǎn),貸:管理費用(負數(shù)),又借管理費用,貸累計折舊,財務(wù)報表一直跟軟件系統(tǒng)對不上,然后去改的今年財務(wù)報表改的借固定資產(chǎn),貸其他應(yīng)收款科目,今天到了稅務(wù)局,那個稅務(wù)老師正在看我的財務(wù)報表,說我們沒有固定資產(chǎn),我說今年入的,他說有部分就著數(shù),喊我準(zhǔn)備了些資料說把資料準(zhǔn)備齊了就下來查賬,請問這個會稽查嗎,稅務(wù)報的報表跟我系統(tǒng)數(shù)據(jù)對科目期末數(shù)大都對不上會被查那個嗎,每個月的財務(wù)報表都對不上
老師好,我想問下之前匯算清繳時我們調(diào)增了一筆招待費1000,但是當(dāng)時沒有做這筆費用,是后面匯算清繳完補錄在12月份的,但當(dāng)時已經(jīng)申報了第一季度的財務(wù)報表了,就導(dǎo)致這申報第二季度財務(wù)報表時,貨幣資金的年初余額始終多1000,未分配利潤本年累計數(shù)少1000,這個怎么處理啊
老師你好,請教一下,代賬12月份報完稅做完賬,我們拿回來一看,12月份的營業(yè)收入比增值稅申報表的當(dāng)月收入少2萬多,但是本年累計的數(shù)據(jù)是對的,就打算按照申報表的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)(因為都交過稅費了),現(xiàn)在申報季度財務(wù)報表中季度收入的時候怎么填啊,如果按照申報表的數(shù)據(jù)填,本年累計就多了,如果自己手動調(diào)的話稅務(wù)那邊會不會根據(jù)以前申報的信息核查到啊,請老師幫忙解答一下,謝謝。
老師好,我用財務(wù)軟件申報報表時,提示說我第二季度的財務(wù)費用78570.08要大于本年累計利息費用92956.70,看不懂??!我是小白一個,6月份有做之前的調(diào)整去年賬,其中包含財務(wù)費用,之前會計把她做到其他業(yè)務(wù)收入了!
發(fā)現(xiàn)23年一季度財務(wù)報表沒申報,于是想補申報。在財務(wù)軟件里導(dǎo)出了一季度財務(wù)報表,填寫利潤表數(shù)據(jù)時,提示利潤總額和申報的一季度所得稅不一致,財務(wù)軟件里利潤表的利潤總額是正數(shù),但是申報的一季度所得稅,利潤總額是負數(shù),問題1:這個是不是只能是報所得稅時管理費用那里多算了,因為我看到所得稅成本收入和財務(wù)軟件里的的一致。還發(fā)現(xiàn)稅局里二季度財務(wù)報表、所得稅報表能對上財務(wù)軟件里的數(shù)據(jù),但三季度和四季度這三者對不上,其中對不上的項目有營業(yè)成本、研發(fā)費用(研發(fā)費用在管理費用下,管理費用都能對上)問題②我現(xiàn)在補申報23年1季度利潤表,是要在管理費用那里,增加數(shù)額,直到跟一季度所得稅利潤總額數(shù)保持一致嗎
老師,我們公司是小企業(yè)準(zhǔn)則,報表上的未分配利潤是負數(shù),合作社在工商年報中的“盈余總額”我是按資產(chǎn)負債表中的未分配利潤填寫(未分配利潤是負數(shù)),那么“可分配盈余”和“剩余盈余分配總額”都是按0填寫是嗎?
老師,我們公司是小企業(yè)準(zhǔn)則,報表上的未分配利潤是負數(shù),請問合作社在工商年報中的可分配盈余和剩余盈余分配總額是按報表上的哪個數(shù)填寫?
老師,合作社在工商年報中的可分配盈余和剩余盈余分配總額是按報表上的哪個數(shù)填寫?
老師,合作社在工商年報中的盈余總額是按報表上的哪個數(shù)填寫?
銀行利息收入100元 分錄怎么寫
問一下注銷時是不是要把賬調(diào)一下,賬面只剩一分錢
老師,工商年檢中納稅總額為本年度實際交稅的金額,那像2023年度的所得稅,在2024年1月份繳納的,算嗎
老師,我司24年異地施工預(yù)交的企稅 2000元。預(yù)交當(dāng)月月底我做結(jié)轉(zhuǎn)了,借:所得稅費用 2000 貸:銀行存款2000 24年全年虧損,現(xiàn)在做退稅了。請問錢到賬后如何做分錄?
銷售有部分退貨有部分對賬,我怎么開負數(shù)啊
倉管員發(fā)貨并做相應(yīng)賬務(wù)處理。這話是不是有誤導(dǎo)性 入庫與驗收:物料到貨后倉務(wù)員或相關(guān)負責(zé)人驗收確認(rèn)并簽字),以送貨單為入庫依據(jù),財務(wù)據(jù)此賬務(wù)處理。生產(chǎn)車間和各部門領(lǐng)用物料時按規(guī)定審批,倉管員發(fā)貨并做相應(yīng)賬務(wù)處理。
去年的賬應(yīng)該是財務(wù)費用,被之前的會計做進了收入,今年6月份調(diào)了賬,調(diào)進了財務(wù)費用,
問題是你今年怎么能直接調(diào)去年的損益科目,因為這個已經(jīng)直接計入了去年的利潤,那你今年的收入不就成了負數(shù)
那應(yīng)該怎么去調(diào)做?。磕侵暗馁~是錯的,我是小白,也不太懂?。∥椰F(xiàn)在調(diào)完現(xiàn)在的凈利潤是-2491860.90,嗚嗚 咋辦?
同學(xué)你好 我想知道她錯在了那里,按理說收入是銀行存款增加了,你這里說財務(wù)費用是費用增加,銀行存款減少了?你倆這個方向完全不一樣呀
她是用錯了科目,我們給對方繳納了銀行承兌匯票延期費用,對方給我們開了發(fā)票,她做成了收入,還有把結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本數(shù)據(jù)也做錯了,做成了我們開具發(fā)票的不含稅價格,所以必須得調(diào),不調(diào)后面更錯,
那你通過以前年度損益調(diào)整調(diào)整一下.她成本做錯了,應(yīng)該會影響存貨的價值.或者你直接把期初數(shù)去稅務(wù)局申請改一下吧
你說的這個我不會??!我是小白一個,就只在6月做了調(diào)整,去稅務(wù)局改?那去了怎么說???
線上你應(yīng)該不能直接修改了 ,只能去稅務(wù)大廳問問報表報錯能否修改?還有涉及這個對你們利潤的影響,如果改之前的收入增加或者成本減少可能涉及要補稅
公司去年9月開業(yè),趕上疫情一直是虧損的,本身也沒有盈利,她把費用成本都做錯了,把成本做的是銷項發(fā)票不含稅金額了,咋能對啊!
鬧我理解其實來說就去去年的成本多記了,然后費用少記了,你可以直接在今年給她調(diào)整一下。調(diào)整下對你們未分配利潤的影響
調(diào)整了,凈利潤虧損嚴(yán)重,把我嚇得,你說的未分配利潤是咋弄?我沒懂
虧損嚴(yán)重正常 你們本來也沒盈利不需要交所得稅.我是誰讓你看看對利潤的影響 去年她做錯賬的
去年她做的賬肯定是要虧損不嚴(yán)重,但是事實是疫情期間虧損嚴(yán)重的。利潤肯定是要高一些
不過實際來說你們想實現(xiàn)什么效果呢,賬務(wù)的真實性嗎 ?那可以去稅務(wù)局申請變更下報表。不然你今年確認(rèn)虧損,你今年的利潤就更少一點
就是要實現(xiàn)賬務(wù)的真實性,入庫庫存數(shù)據(jù)不對,出庫都沒有辦法沖,庫存都沒有了。申請變更報表太麻煩了!本身也是虧損的,利潤少也沒辦法啊
也就是說他把你們的庫存給沖了嗎 那你得恢復(fù)下存貨
不是,是她入庫少入了,我現(xiàn)在賣出去東西庫存都沒有了
那你補入下存貨再去銷售,