你好,補(bǔ)錄在12月份了,那你12月的報(bào)表也會(huì)變,你要去更正12月1月的報(bào)表
老師,我現(xiàn)在填第二季度利潤表,我仔細(xì)對了下應(yīng)交稅費(fèi)那列,發(fā)現(xiàn)前任會(huì)計(jì)19年第三季度行為有正利潤總額,計(jì)提了7-9月所得稅費(fèi)用1733.75,但是申報(bào)第三季度和第四季度所得稅時(shí),報(bào)表應(yīng)該是自己帶出以前年度虧損彌補(bǔ),所以彌補(bǔ)完是不用交稅,匯算清繳也沒有要交稅,但這筆計(jì)提費(fèi)用,它一直沒進(jìn)行處理,導(dǎo)致現(xiàn)在影響真實(shí)的應(yīng)交稅費(fèi)?怎么處理?
老師好,我想問下之前匯算清繳時(shí)我們調(diào)增了一筆招待費(fèi)1000,但是當(dāng)時(shí)沒有做這筆費(fèi)用,是后面匯算清繳完補(bǔ)錄在12月份的,但當(dāng)時(shí)已經(jīng)申報(bào)了第一季度的財(cái)務(wù)報(bào)表了,就導(dǎo)致這申報(bào)第二季度財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí),貨幣資金的年初余額始終多1000,未分配利潤本年累計(jì)數(shù)少1000,這個(gè)怎么處理啊
老師,兩個(gè)問題。1、個(gè)人獨(dú)資企業(yè)給投資人申報(bào)了工資薪金,這個(gè)工資薪金計(jì)入管理費(fèi)用,年度經(jīng)營所得匯算清繳把投資人工資調(diào)增上去,比如法人工資一年做了2萬,財(cái)務(wù)報(bào)表里管理費(fèi)用3萬其中有投資人的2萬,匯算清繳調(diào)增2萬,那去年財(cái)務(wù)報(bào)表里的利潤數(shù)不就對不起來,還需要更正12月財(cái)務(wù)報(bào)表嗎,但是個(gè)人獨(dú)資匯算清繳沒有年度財(cái)務(wù)報(bào)表,這數(shù)怎么改呢,是不是去年財(cái)務(wù)報(bào)表不改,只在當(dāng)年報(bào)表中體現(xiàn)未分配利潤多一萬啊 2、個(gè)人獨(dú)資企業(yè)年底有未分配利潤,這個(gè)必須要轉(zhuǎn)給投資人嗎讓未分配利潤為0嗎
①財(cái)務(wù)報(bào)表不是要一個(gè)季度一申報(bào)嗎?比如,10月需要申報(bào)7-9月的季度財(cái)報(bào)對吧,那資產(chǎn)負(fù)債表沒有季報(bào)一說,我們10月報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表一般報(bào)的是9月份的資產(chǎn)負(fù)債表;而利潤表需要報(bào)季度的,就是把7月+8月+9月三個(gè)季度的數(shù)據(jù)相加得到一個(gè)季度利潤表,然后兩個(gè)表通過電子稅務(wù)局去申報(bào)對吧?②那我們在學(xué)年度匯算清繳時(shí)的時(shí)候,唐莎老師又說第四季度的時(shí)候除了要報(bào)第四季度的財(cái)報(bào),還要報(bào)一個(gè)年報(bào),而且季報(bào)和財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)必須一樣,那這怎么理解?你第四季度申報(bào)季度資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)不可能把申報(bào)1-12月的累計(jì)數(shù)據(jù)啊,而且利潤表第四季度也不可能申報(bào)1-12月的累計(jì)數(shù)據(jù)啊!這點(diǎn)沒明白!
老師,做一季度賬時(shí)才發(fā)現(xiàn)去年四季度所得稅忘記寫計(jì)提分錄,損益結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)也忘記了結(jié)賬所得稅導(dǎo)致未分配利潤多了所得稅相應(yīng)的金額 ,所得稅一月份是正常交了的 我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,不能用以前年度損益調(diào)整,那我應(yīng)該怎么做賬?直接借:利潤分配~未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交所得稅嗎? 去年申報(bào)表需要改嗎?去年匯算清繳還沒有做,如果這個(gè)修改了以后23年匯算清繳表需要一并做調(diào)整嗎?怎么調(diào)
老師,抖音平臺(tái)的錢,自己不能管控那26號(hào)以后的收入次月到賬就計(jì)入其他應(yīng)收款是嗎?然后26號(hào)前的收入就直接根據(jù)銀行到賬計(jì)入銀行存款,可以嗎
老師,抖音平臺(tái)26號(hào)以后的收入下月初才到賬,你不是說抖音平臺(tái)的收入要計(jì)入其他貨幣資金嗎?怎么又計(jì)入其他應(yīng)收款
老師好,我是一般納稅人,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,24年所屬期的企業(yè)所得稅匯算清繳后,需要補(bǔ)繳一筆企業(yè)所得稅,請問會(huì)計(jì)分錄怎么寫呢?
老師好,在計(jì)算股東是否行使配股權(quán)對股東財(cái)富的影響,一般來說不是用配股除權(quán)價(jià)去計(jì)算嗎?我做了很多計(jì)算題都是如此例如圖片一,可是為什么圖片三又另外再計(jì)算了一個(gè)配股除權(quán)參考價(jià)呢?好惱人,理解不了,麻煩教一教我問題在哪里。
老師,公司要是提前解除勞動(dòng)合同的話公司說給賠償一個(gè)月工資是口頭說的,我怎么相信公司呢?要公司出具一個(gè)什么手續(xù),這個(gè)手續(xù)怎么寫呢?
老師那抖音平臺(tái)的收入26號(hào)以后的收入,下月初才到賬,怎么做賬,
公司現(xiàn)在做的是4月份的賬,給員工A發(fā)1月工資2640.91,給員工B發(fā)1月份工資7044.36,都是銀行存款發(fā)放,賬務(wù)處理怎么做
截止1.25號(hào)憑證未交增值稅貸方31640.98元,然后2.17號(hào)憑證更正后,未交增值稅最終借方余額33元,能對嗎@董孝彬老師
二胎產(chǎn)假有多少天?工資怎么發(fā)
老師,我想問一下,當(dāng)月員工個(gè)人借款,買了一臺(tái)設(shè)備,貨到了,款付員工個(gè)人了,月末發(fā)票沒回來,我月末怎么做賬呢?怎么做預(yù)估呢?次月初怎么做賬呢
這都7月份了,都報(bào)了大半年了,咋個(gè)更改哎,好麻煩喔
12月1月的報(bào)表變了,不是企業(yè)所得稅這些金額也會(huì)變
之前最開始問你們這里面的老師時(shí),說的是可以納稅調(diào)整
我是小規(guī)模納稅人,實(shí)際業(yè)務(wù)也較少,你都不問不清楚我這邊的情況
1.你就是因?yàn)闆]有做這筆才會(huì)去補(bǔ)做,那肯定跟你一開始沒有做的數(shù)據(jù)不一樣 2.是要納稅調(diào)增,但是你前面一開始就說了已經(jīng)在匯算清繳時(shí)納稅調(diào)增了,那已經(jīng)調(diào)增了帳也補(bǔ)做了還要問你什么情況呢? 3.你數(shù)據(jù)有變一開始就應(yīng)該去更正,因?yàn)槟闱懊鏇]有去更正所以累計(jì)到現(xiàn)在就越來越多,那自然就會(huì)比一開始就更正好更麻煩,但要保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確這個(gè)是沒有辦法的 4.你是小規(guī)模納稅人對前面說的更正和調(diào)增沒有任何影響,不管什么納稅人這一塊處理的方法都是一樣的
老師,但去年的這個(gè)匯算清繳都做了噠,雖然我們也沒交稅,那不是連匯算清繳都錯(cuò)咯?如果不去更正財(cái)務(wù)報(bào)表,會(huì)產(chǎn)生什么結(jié)果
我可不可以把納稅調(diào)增的這比業(yè)務(wù)費(fèi)做在今年1月,但實(shí)際也算是去年的費(fèi)用,這種可以的不
匯算清繳多退少補(bǔ),你去調(diào)增了你的費(fèi)用但是如果還是顯示不需要交稅那沒有問題呀 如果你做在1月科目要用以前年度損益調(diào)整 不更正數(shù)據(jù)就不準(zhǔn)確,財(cái)務(wù)要求數(shù)據(jù)要準(zhǔn)確