您好,這種情況就是最好和代賬問(wèn)清楚為什么不一樣再?zèng)Q定怎么做
老師好,1.請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模企業(yè),季報(bào)時(shí)填寫(xiě)財(cái)務(wù)報(bào)表中利潤(rùn)表的本月金額是填寫(xiě)本月的金額還是本季度的金額?如果是一般人呢?因?yàn)楸驹陆痤~一填上就會(huì)自動(dòng)加總到累計(jì)金額里(應(yīng)該加總的是季度金額就對(duì)了)所以每次我都手動(dòng)改累計(jì)金額。2.小規(guī)模增值稅季度45不含稅是免增值稅的,請(qǐng)問(wèn)在申報(bào)利潤(rùn)表時(shí),營(yíng)業(yè)外收入時(shí)填寫(xiě)金額按不含稅收入3%稅率的,還是按1%稅率,(申報(bào)增值稅時(shí)免稅額是按照3%填寫(xiě)的,做賬時(shí)按1%計(jì)入到應(yīng)交稅費(fèi)的?。?/p>
老師你好,我想咨詢(xún)一個(gè)問(wèn)題。就我這邊兒就是這個(gè)月剛剛接到一家客戶(hù)是一般納稅人,他們?cè)瓉?lái)代賬公司的財(cái)務(wù)報(bào)表什么的都還沒(méi)有交過(guò)來(lái),但是現(xiàn)在客戶(hù)讓我把他把增值稅和企業(yè)所得稅給申報(bào)了,我現(xiàn)在就是什么數(shù)據(jù)都沒(méi)有,就只知道他第12月份沒(méi)有開(kāi)票,企業(yè)所得稅申報(bào)表我可以先按第三季度的那個(gè)數(shù)據(jù)給填上去,然后后期。匯算清繳的時(shí)候再做調(diào)整嘛,因?yàn)橐郧皼](méi)有做過(guò)一般納稅人
老師,例:2021年1季度增值稅30萬(wàn)是免稅會(huì)計(jì)就申報(bào)已交0.3稅了,后面改增值稅報(bào)表變成免稅的,但是改過(guò)后增值稅低數(shù)和利潤(rùn)表的收入不匹,從財(cái)表上看少報(bào)稅,第二季度和第三季度增值稅申報(bào)表和利潤(rùn)表收入不匹,第四季度報(bào)增值稅搞錯(cuò)稅率了,按3%交,然后又回去改增值稅表按1%交,在2022年3月稅務(wù)局打電話(huà)通知去退稅(退回1月份更改報(bào)表后免稅的和第四季度報(bào)錯(cuò)的稅),這四個(gè)季度申報(bào)增值稅表后面改過(guò)的表還是對(duì)不上利潤(rùn)表上的收入,所以從表看來(lái)是少交稅,我是反結(jié)賬回到2021年改,之前幾個(gè)季度都做收入沒(méi)有做稅那么多筆,科目也用錯(cuò),反回2021年怎么過(guò)?那前3個(gè)季度的增值稅申報(bào)表要按照財(cái)報(bào)表的收入去改嗎?申報(bào)稅務(wù)局的表和表對(duì)不上,做的稅對(duì)不上表,好暈呀
老師,我想問(wèn)一下,上一任會(huì)計(jì)由于1月太忙,所以沒(méi)按時(shí)做賬,當(dāng)時(shí)第四季度企業(yè)所得稅就直接0報(bào)了。到了3月我接手她的工作了,發(fā)現(xiàn)年后回來(lái)的跨年發(fā)票她在21年12月也沒(méi)有計(jì)提,如果我把跨年票在去年12月計(jì)提了,在22年3月沖減之前計(jì)提,然后按正確的入賬,但是由于第四季度企業(yè)所得稅她0申報(bào),如果匯算清繳我把全年的成本填進(jìn)申報(bào)表里,這樣數(shù)據(jù)和第四季度企業(yè)所得稅申報(bào)的數(shù)據(jù)就不一樣了,因?yàn)榈搅?2月,所以報(bào)表的數(shù)據(jù)是全年累計(jì)的。面對(duì)這種情況,老師,我該怎么做?
老師你好,請(qǐng)教一下,代賬12月份報(bào)完稅做完賬,我們拿回來(lái)一看,12月份的營(yíng)業(yè)收入比增值稅申報(bào)表的當(dāng)月收入少2萬(wàn)多,但是本年累計(jì)的數(shù)據(jù)是對(duì)的,就打算按照申報(bào)表的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)(因?yàn)槎冀贿^(guò)稅費(fèi)了),現(xiàn)在申報(bào)季度財(cái)務(wù)報(bào)表中季度收入的時(shí)候怎么填啊,如果按照申報(bào)表的數(shù)據(jù)填,本年累計(jì)就多了,如果自己手動(dòng)調(diào)的話(huà)稅務(wù)那邊會(huì)不會(huì)根據(jù)以前申報(bào)的信息核查到啊,請(qǐng)老師幫忙解答一下,謝謝。
甲公司經(jīng)營(yíng)電商,然后用乙公司合作快遞公司丙發(fā)的貨,現(xiàn)將快遞費(fèi)由甲付給乙,乙需要開(kāi)快遞費(fèi)發(fā)票嗎?(丙開(kāi)給乙,丙不能直接開(kāi)給甲,因?yàn)槭且腋兜腻X(qián))
老師我們公司在個(gè)體戶(hù)那里購(gòu)買(mǎi)的商品,付款時(shí)不是法人的卡號(hào),現(xiàn)在給我們公司開(kāi)發(fā)票應(yīng)該怎樣寫(xiě)
我是小規(guī)模納稅人,做農(nóng)資批發(fā)零售,用的金蝶星辰版,我的銷(xiāo)售出庫(kù)單生成憑證是借:應(yīng)收賬款貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,這樣行不行?
老師,電稅局上怎么查看去年的年報(bào)
請(qǐng)問(wèn)廣告公司給證券公司做廣告引流客戶(hù)服務(wù),以及用自己的場(chǎng)地進(jìn)行給學(xué)員做投資教學(xué)服務(wù),我作為一名會(huì)計(jì),有點(diǎn)懷疑公司是不是搞代客理財(cái),證券公司那邊會(huì)給返傭,公司后續(xù)會(huì)讓我以廣告服務(wù)費(fèi)給對(duì)方開(kāi)票,這種情況下如果我給對(duì)方開(kāi)發(fā)票了,會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師你好水利建設(shè)是根據(jù)什么來(lái)交稅的?
增值稅除外,其他的稅比如消費(fèi)稅、資源稅、城建稅、教育費(fèi)附加、土地增值稅、房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅、車(chē)船稅、印花稅進(jìn)口關(guān)稅、車(chē)輛購(gòu)置稅、契稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅這些如果是銷(xiāo)售或者視同銷(xiāo)售產(chǎn)生的這些稅種都計(jì)入稅金及附加,也就是計(jì)入當(dāng)期損益,對(duì)吧
老師,在海南自貿(mào)港符合相關(guān)條件可以享受個(gè)人所得稅稅率最高為15%的優(yōu)惠政策,那比如,個(gè)人 A如果是股東同時(shí)又是公司的高管的話(huà),如果預(yù)計(jì)公司當(dāng)面利潤(rùn)有400萬(wàn),那把300萬(wàn)作為獎(jiǎng)金發(fā)放給A,同時(shí)公司的利潤(rùn)降到100萬(wàn),這樣可以嗎?會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)嗎?
老師,公司賬上一臺(tái)車(chē)賣(mài)給個(gè)人二手商A,然后他又賣(mài)給個(gè)人B了,發(fā)票抬頭是開(kāi)A還是B啊,因?yàn)槎周?chē)發(fā)票開(kāi)的是B的名字,但是打款到公司賬上又是A的名字
老師,這個(gè)分錄怎么寫(xiě)
我查出來(lái)了,是以前做賬的時(shí)候收入做少了,增值稅申報(bào)表12月我做了無(wú)票收入補(bǔ)進(jìn)去了,但這樣導(dǎo)致了12月份的收入有差,企業(yè)的利潤(rùn)表少了,申報(bào)表是對(duì)的,如果要把利潤(rùn)表收入調(diào)對(duì)又會(huì)影響到所得稅申報(bào)表等,現(xiàn)在就2萬(wàn)多的錢(qián)不知道怎么處理比較好
有什么不一樣的呢,你表上申報(bào)了無(wú)票收入,賬上不也得按照無(wú)票收入做賬嗎?
原本賬上做了無(wú)票收入了,但是發(fā)現(xiàn)這樣本年累計(jì)金額就又對(duì)不上了
肯定是那錯(cuò)誤了,到底是賬上報(bào)錯(cuò)了,還是你的收入少了
是以前收入做少了,所以我把少做的收入12月份做無(wú)票收入補(bǔ)上了,確保收入是對(duì)的嘛
那你還有什么地方不對(duì)呢
收入補(bǔ)上了,現(xiàn)在如果按照補(bǔ)上后的來(lái)報(bào)季度財(cái)務(wù)報(bào)表,會(huì)導(dǎo)致本年累計(jì)收入的金額多了,這樣就跟已經(jīng)報(bào)過(guò)的增值稅和所得稅的累計(jì)收入不一致
那你賬上就不補(bǔ)不就行了嗎
賬上不補(bǔ)是指做賬的賬上還是申報(bào)表啊
你既然賬上做了,申報(bào)表也補(bǔ)了,到底是哪對(duì)不上呢?
首先是補(bǔ)得增值稅申報(bào)表,做的無(wú)票收入2萬(wàn)?,這樣保證了和已經(jīng)申報(bào)過(guò)得所得稅的營(yíng)業(yè)收入的本年累計(jì)數(shù)一致。
那你說(shuō)的哪還不對(duì)呢?
這樣補(bǔ)了收入進(jìn)來(lái),我填企業(yè)季度財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候,按照申報(bào)表上季度收入填進(jìn)去了,發(fā)現(xiàn)累計(jì)收入變多了,就是無(wú)票收入的部分,那就跟增值稅申報(bào)表和所得稅申報(bào)表的收入不一致了。本來(lái)我想填收入的時(shí)候收到減掉的,但是擔(dān)心稅局那邊會(huì)不會(huì)根據(jù)以前申報(bào)的收入來(lái)核查
哦,這個(gè)是沒(méi)啥事的,只要申報(bào)的和表上的對(duì)應(yīng)就行
老師,我重新理了一下,22年2月份月份申報(bào)表就填錯(cuò)了,后面月份也陸續(xù)有錯(cuò)誤,我現(xiàn)在不管他以前的了,我12月份按照實(shí)際業(yè)務(wù)做,之前錯(cuò)誤的收入部分等到匯算清繳的時(shí)候再調(diào)整,可以嗎?
沒(méi)問(wèn)題我可以這樣操作的