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老師,我司24年異地施工預(yù)交的企稅 2000元。預(yù)交當(dāng)月月底我做結(jié)轉(zhuǎn)了,借:所得稅費用 2000 貸:銀行存款2000 24年全年虧損,現(xiàn)在做退稅了。請問錢到賬后如何做分錄?

2025-05-22 15:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-05-22 15:44

你好,退稅后需要調(diào)整以前年度損益 貸:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 貸:以前年度損益

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快賬用戶8789 追問 2025-05-22 15:47

小企業(yè)會計準(zhǔn)則,我司

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快賬用戶8789 追問 2025-05-22 15:47

是不是應(yīng)該借:銀行 貸:利潤分配-未分配利潤啊

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齊紅老師 解答 2025-05-22 15:59

做分錄 借:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 貸:利潤分配-未分配利潤 收到款 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅

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齊紅老師 解答 2025-05-22 15:59

可以不用以前年度損益中間科目

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快賬用戶8789 追問 2025-05-22 16:21

老師您這個分錄好像有點問題,如果我當(dāng)月預(yù)交 當(dāng)月未做結(jié)轉(zhuǎn)?,F(xiàn)在退稅分錄:借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交企稅

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快賬用戶8789 追問 2025-05-22 16:26

如果我當(dāng)月預(yù)交 當(dāng)月做了結(jié)轉(zhuǎn)?,F(xiàn)在退稅分錄就和老師您的分錄一樣了。

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快賬用戶8789 追問 2025-05-22 16:26

我錯了,老師,我給您說的就是當(dāng)月做結(jié)轉(zhuǎn)了。所以您的分錄是對的。

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快賬用戶8789 追問 2025-05-22 16:26

,如果我當(dāng)月預(yù)交 當(dāng)月未做結(jié)轉(zhuǎn)。現(xiàn)在退稅分錄:借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交企稅 這個分錄對嗎老師

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齊紅老師 解答 2025-05-22 16:40

是這樣的,現(xiàn)在退稅做分錄 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 所得費由于是去年的,用利潤分配-未分配利潤,小企業(yè)會計準(zhǔn)則沒有以前年度損益科目的公司

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你好,退稅后需要調(diào)整以前年度損益 貸:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 貸:以前年度損益
2025-05-22
您好,沖掉借所得稅費用,負(fù)數(shù),貸應(yīng)交稅金,負(fù)數(shù),重新做做,借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)交稅金,借利潤分配未分配利潤,貸以前年度損益調(diào)整
2024-01-11
你好,這樣是正確的
2020-09-08
你好,退回的分錄是 借:銀行存款,貸:應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅,貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整,貸:利潤分配—未分配利潤
2024-07-06
小企業(yè)會計準(zhǔn)則沒有問題,可以的。
2023-10-05
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