補(bǔ)稅會計(jì)分錄 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 實(shí)際補(bǔ)繳企業(yè)所得稅時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
請問老師,21年暫估成本費(fèi)1萬到,22年報(bào)21年匯算清繳的時(shí)候由于成本票提供不了。報(bào)匯算清繳的時(shí)候直接調(diào)增了1萬也補(bǔ)交了所得稅,現(xiàn)在我要怎么在22年里把暫估的1萬給平掉
3.5萬當(dāng)時(shí)2022年暫估了成本,沒繳企業(yè)所得稅。想問一下2023.02月3.5萬開了負(fù)數(shù)發(fā)票后,2022年匯繳企業(yè)所得稅要怎么操作呀?當(dāng)時(shí)暫估了成本,沒繳企業(yè)所得稅。想問一下2023.02月39.5萬開了負(fù)數(shù)發(fā)票后,2022年匯繳企業(yè)所得稅要怎么操作呀?
老師,22年12月暫估了10萬成本,23年4月只取得了5萬發(fā)票,匯算清繳怎么處理,請寫出分錄,謝謝
請問老師,我22年暫估了100萬庫存,23年5月底前只到了80萬發(fā)票。22年底,借:庫存商品100萬,貸:應(yīng)付賬款-暫估100萬。23年初:借:庫存商品 -100萬,貸:應(yīng)付賬款-暫估 -100萬。匯算清繳時(shí)審計(jì)給調(diào)減了20萬成本。那么我需要怎么調(diào)賬?24年匯算清繳時(shí)需要調(diào)增成本嗎?謝謝
老師您好,22年暫估了勞務(wù)成本60萬,23年拿回來了票,其中,22年的票30萬,23年的票有30萬萬,在匯算清繳前拿回來的,這個(gè)怎么做分錄?當(dāng)時(shí),暫估的分錄是這樣的,借:勞務(wù)成本,貸:其他應(yīng)付款,借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:勞務(wù)成本
老師,您好,我們是做培訓(xùn)的,一般納稅人,增值稅按簡易計(jì)稅,我現(xiàn)在申報(bào)增值稅,我的報(bào)表只需要在3%征收率的服務(wù)那填收入金額就可以了,其他的不用填是把
我是商貿(mào)企業(yè),用現(xiàn)金支付運(yùn)費(fèi),對方開票,借:銷售費(fèi)用 進(jìn)項(xiàng)稅 我是商貿(mào)企業(yè),用現(xiàn)金支付運(yùn)費(fèi),對方未開票,借:其他應(yīng)收款 這2個(gè)不同借方,沒明白
戶抖音提現(xiàn)到公司賬戶怎么做賬
老師,按摩椅的發(fā)票可以抵扣入賬嗎
老師,投資款可以一點(diǎn)一點(diǎn)的轉(zhuǎn)嘛
老師,想問一下實(shí)際的業(yè)務(wù) 本公司a企業(yè)給山西b企業(yè)開具發(fā)票,結(jié)果c公司給a企業(yè)回的款項(xiàng),怎么做賬務(wù)處理。
老師,如果酒店行業(yè)實(shí)際控制人不愿交稅,所以不愿把資料提供給財(cái)務(wù),但介紹人讓財(cái)務(wù)繼續(xù)做下去而且一年代理費(fèi)已付,那請問財(cái)務(wù)還要不要跟店員確認(rèn)上月個(gè)稅申報(bào)工資表,因?yàn)榈陠T也歸實(shí)際控制人管?
老師,我想問一下,我司是小規(guī)模納稅人,銷售初級農(nóng)產(chǎn)品,之前一直是開免稅普票的,后面因?yàn)橛锌蛻粜枨缶烷_票專票3%,請問后續(xù)還能繼續(xù)開免稅普票嗎
老師,我也不知道為啥要是遇到男老板 男領(lǐng)導(dǎo)都能和平相處,工作也比較順利。要是女老板 女的管事,我就特相處不來,也不知是咋回事
老師咨詢一下,我是小規(guī)模納稅人。給個(gè)體戶不做賬那種簡易戶銷售商品。也沒簽合同。銷售額三萬對方也沒要求發(fā)票這些。我這邊做無票收入還會產(chǎn)生印花稅嗎
收到供應(yīng)商給開的1萬發(fā)票分錄怎么寫,需要沖回暫估嗎?
你好!是的。要沖暫估的。