你好,這個(gè)是虛虛的業(yè)務(wù)嗎?如果是虛增的,借其他應(yīng)付款貸利潤(rùn)分配。
老師請(qǐng)問(wèn)我20年暫估了成本30000然后21年紅沖了,導(dǎo)致主營(yíng)業(yè)務(wù)成本21年有-30000,我在進(jìn)行21年企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候也是要把這個(gè)-30000填到成本里面嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,21年暫估成本費(fèi)1萬(wàn)到,22年報(bào)21年匯算清繳的時(shí)候由于成本票提供不了。報(bào)匯算清繳的時(shí)候直接調(diào)增了1萬(wàn)也補(bǔ)交了所得稅,現(xiàn)在我要怎么在22年里把暫估的1萬(wàn)給平掉
我在21年暫估了13萬(wàn)應(yīng)付帳款,22年這筆錢不需要付了,所以我匯算清繳的時(shí)候交了所得稅,但是賬上一直掛著這筆應(yīng)付款,現(xiàn)在如何平賬?
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則2023年1月份,收到了2022年12月開的300多萬(wàn)勞務(wù)票。22年未做暫估 1月份入賬 借:利潤(rùn)分配/未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)付賬款?,F(xiàn)在報(bào)22年財(cái)務(wù)報(bào)表 和所得稅匯算清繳的時(shí)候怎么做。需要調(diào)整22年財(cái)務(wù)報(bào)表嗎,匯算的時(shí)候300多萬(wàn)的勞務(wù)票填在哪里
老師請(qǐng)問(wèn)匯算的時(shí)候發(fā)現(xiàn)22年1季度有暫估19萬(wàn)忘記沖減了,實(shí)際成本3季度已經(jīng)開進(jìn)來(lái)了,這種情況可以把暫估匯算清繳時(shí)候在其他欄次調(diào)增嗎?還是必須更正3季度申報(bào)表???
老師,我想咨詢下,這張發(fā)票,如果對(duì)方季度沒有申報(bào),也沒有匯算清繳,這張票還有用嗎?
金蝶軟件,發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)清單的余額和科目余額表的不一樣,現(xiàn)在要怎么查賬?
老師您好,個(gè)人在稅務(wù)局代開,農(nóng)產(chǎn)品小米給公司,這個(gè)需要代扣代繳個(gè)稅嗎
老師,這種情況下,C公司的股東是B公司或者A公司有什么區(qū)別么?在您看來(lái)是誰(shuí)比較好一點(diǎn)?
老師,我們填匯算清繳,這個(gè)利息是個(gè)人借款的利息,系統(tǒng)自動(dòng)跳出的,但是我們?nèi)ザ悇?wù)局開了發(fā)票,是不是不需要納稅調(diào)增呢
投資B公司,投資成本0元,B公司利潤(rùn)分配都分配掉收到分紅9萬(wàn)多,然后股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓,符合居民企業(yè)之間的股息明細(xì)表就填第7列數(shù)字就好是嘛,8-15列不用填
公司賣車,增值稅已報(bào),賣車收入放在營(yíng)業(yè)外支出,要調(diào)增?
老師,公司賬戶整個(gè)24年凍結(jié)了(不能出只能進(jìn)賬),工資是領(lǐng)導(dǎo)個(gè)人付給員工的,現(xiàn)在企業(yè)要匯算清繳了,工資費(fèi)用怎么做賬能合理合法扣除呢?
股權(quán)清繳彌補(bǔ)虧損表是自動(dòng)生成的嗎,還是手填的
注銷分支機(jī)構(gòu)的流程是什么?