你好,它不影響你2022年的,因為你這個是屬于2023年的附屬收入,如果你影響了2022年的,你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額就不一致了。
老師您好,麻煩問下,我們公司在12月份做了20萬的暫估成本,企業(yè)所得稅也報完了,現(xiàn)在2021年一月份才開來成本票,那么我想問這成本可以作為20年的成本少交企業(yè)所得稅嗎?匯算清繳的時候要不要調減20萬成本?
2022年多暫估的一筆成本,那時候沒錢繳納企業(yè)所得稅,現(xiàn)在2023年一月份怎么處理,發(fā)票肯定不來了,需要寫什么分錄?當時暫估的分錄是借主營業(yè)務成本,貸應付賬款暫估
3.5萬當時2022年暫估了成本,沒繳企業(yè)所得稅。想問一下2023.02月3.5萬開了負數(shù)發(fā)票后,2022年匯繳企業(yè)所得稅要怎么操作呀?當時暫估了成本,沒繳企業(yè)所得稅。想問一下2023.02月39.5萬開了負數(shù)發(fā)票后,2022年匯繳企業(yè)所得稅要怎么操作呀?
老師好,企業(yè)在2022年1月份代開發(fā)票5%,繳了7000多的企業(yè)所得稅,現(xiàn)在我要做22年企業(yè)所得稅匯算清繳,怎么操作呀,
小規(guī)模企業(yè)公司上個季度開了300000萬的票找了10萬的成本票,百分之二點五的企業(yè)所得稅,要交5000啊,為什么才報了兩千多得企業(yè)所得稅,說的還要找費用票,說的都是暫估的,還要找成本票開來抵,代賬公司怎么操作的? 暫估成本票在匯算清繳之前取得都可以,必須是當月做了暫估成本才可以這個操作交了二千多的稅嗎?當月沒有做暫估成本就要交四千多的稅是不, 開始分錄怎么寫,后面取得暫估成本票了分錄怎么寫,實際做賬怎么做的,
老師您好 這里的生產成本-基本生產成本 和 生產成本-輔助生產成本 請問在什么情況下用這兩個明細科目?
老師,匯算時先上傳年度財務報表,這年度報表就是第四季度的報表嗎?
老師,你好,上個月開票才5萬塊,可以不交稅,進賬發(fā)票多抵扣點可以吧
你好,請問金蝶軟件自動生成的報表分析利潤表和資產負債債表的勾稽關系,數(shù)據沒對上,是什么地方出現(xiàn)了問題?
老師,合作社需要交殘保金嗎?
老師我看你說過成本是收入的百分之八十
老師,請問一下,公司3年前因為申請高企,所以材料入庫由庫存商品改成原材料,現(xiàn)在企業(yè)不再申請高企,那我現(xiàn)在賬還要按原先制造業(yè)做還是改回來
老師,我計賬憑證是A4紙大小,銀行回單應該如何粘貼,銀行回單一般是一張A4紙三張或兩張回單的
老師,這題營業(yè)成本,含營業(yè)外支出的嗎?
25年企業(yè)網銀年服務費計入什么科目?
老師,就是說如果今年不紅沖這3.5萬,也沒有收到成本票,匯算清繳時要調增,那么,在2023年5月30日前,紅沖了這筆,也就不用調增了,這么理解對嗎
對的,是的,是這么理解的。
紅沖時,借:利潤分配 負數(shù),貸;庫存商品是嗎
借主營業(yè)務成本負數(shù)帶庫存商品,因為你的收入做到了今年,不是嗎?
明白了,謝謝您,小美女老師
不用客氣,工作愉快。