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3.5萬當時2022年暫估了成本,沒繳企業(yè)所得稅。想問一下2023.02月3.5萬開了負數(shù)發(fā)票后,2022年匯繳企業(yè)所得稅要怎么操作呀?當時暫估了成本,沒繳企業(yè)所得稅。想問一下2023.02月39.5萬開了負數(shù)發(fā)票后,2022年匯繳企業(yè)所得稅要怎么操作呀?

2023-02-21 14:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-02-21 14:27

你好,它不影響你2022年的,因為你這個是屬于2023年的附屬收入,如果你影響了2022年的,你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額就不一致了。

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快賬用戶9181 追問 2023-02-21 14:44

老師,就是說如果今年不紅沖這3.5萬,也沒有收到成本票,匯算清繳時要調增,那么,在2023年5月30日前,紅沖了這筆,也就不用調增了,這么理解對嗎

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齊紅老師 解答 2023-02-21 14:47

對的,是的,是這么理解的。

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快賬用戶9181 追問 2023-02-21 14:49

紅沖時,借:利潤分配 負數(shù),貸;庫存商品是嗎

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齊紅老師 解答 2023-02-21 14:51

借主營業(yè)務成本負數(shù)帶庫存商品,因為你的收入做到了今年,不是嗎?

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快賬用戶9181 追問 2023-02-21 14:53

明白了,謝謝您,小美女老師

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齊紅老師 解答 2023-02-21 14:56

不用客氣,工作愉快。

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你好,它不影響你2022年的,因為你這個是屬于2023年的附屬收入,如果你影響了2022年的,你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額就不一致了。
2023-02-21
學員您好,在匯算清繳前能取得發(fā)票,是不需要調增的哈
2024-10-16
你好,企業(yè)匯算清繳。你可以看一下課堂的課程,因為這個設計的表格和數(shù)據比較多。
2023-05-10
你好 實際是虛增的嗎
2021-06-08
你好,是在22年納稅申報表進行調整,更正
2024-04-17
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