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對(duì)方公司開(kāi)具的運(yùn)輸費(fèi)發(fā)票,我司入銷(xiāo)售費(fèi)用。現(xiàn)在發(fā)票已經(jīng)抵扣,錢(qián)未付是不是 借:銷(xiāo)售費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)付賬款 我司付款時(shí) 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款
甲銷(xiāo)售給乙貨物的同時(shí),給乙用銀行存款代墊了運(yùn)費(fèi),后來(lái)乙用現(xiàn)金還給了甲 分錄是 1借應(yīng)收賬款-價(jià)款+稅款+代墊運(yùn)費(fèi) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交銷(xiāo)項(xiàng) 貸:銀行存款 或者分開(kāi)寫(xiě) 2借:應(yīng)收賬款-代墊運(yùn)費(fèi) 貸:銀行存款 這兩個(gè)分錄都對(duì)吧 如果不涉及銷(xiāo)售貨物甲幫已代墊運(yùn)費(fèi) 3甲方:借:其他應(yīng)收款-代墊運(yùn)費(fèi) 貸:銀行存款 借庫(kù)存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)收款-代墊運(yùn)費(fèi) 4乙方:借:其他應(yīng)付款-代墊運(yùn)費(fèi) 貸:庫(kù)存現(xiàn)金嗎 這四個(gè)分錄是該這么寫(xiě)嗎? 老師講課視頻上3分錄用的是其他應(yīng)付款呢為什么
我司是商貿(mào)企業(yè),有一份合同價(jià)稅總額20000元其中包含運(yùn)費(fèi)500元(合同中明確規(guī)定是運(yùn)費(fèi)),現(xiàn)在已發(fā)貨,對(duì)方要開(kāi)具發(fā)票,要求發(fā)票金額就是合同金額。這個(gè)如何開(kāi)票,商貿(mào)企業(yè)有沒(méi)有資格開(kāi)運(yùn)輸發(fā)票,如果可以有,那么運(yùn)費(fèi)是單獨(dú)開(kāi)還是和其他商品開(kāi)在一張發(fā)票是上。
取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票是個(gè)人付款的 然后我們又用現(xiàn)金支付給個(gè)人的 借管理費(fèi)用-運(yùn)輸倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅=待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 貸其他預(yù)付款-個(gè)人 借其他應(yīng)付款-個(gè)人 貸庫(kù)存現(xiàn)金 這樣對(duì)嗎
老師,你好。 外貿(mào)企業(yè),客戶(hù)支付C&F金額,40000 其中海運(yùn)費(fèi)3000 怎么做分錄呢? 應(yīng)收賬款 40000 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 37000 其他應(yīng)付款 海運(yùn)費(fèi) 3000 這樣嗎? 要是我把海運(yùn)費(fèi)做成銷(xiāo)售費(fèi)用呢? 借 應(yīng)收賬款 40000 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 37000 貸 銷(xiāo)售費(fèi)用 海運(yùn)費(fèi) 3000 付海運(yùn)費(fèi)時(shí) 借 銀行存款 貸 銷(xiāo)售費(fèi)用 海運(yùn)費(fèi) 這樣好像不對(duì)了 只能做成其他應(yīng)付款,不能做到成本里嗎?
老師,投資款可以一點(diǎn)一點(diǎn)的轉(zhuǎn)嘛
老師,想問(wèn)一下實(shí)際的業(yè)務(wù) 本公司a企業(yè)給山西b企業(yè)開(kāi)具發(fā)票,結(jié)果c公司給a企業(yè)回的款項(xiàng),怎么做賬務(wù)處理。
老師,如果酒店行業(yè)實(shí)際控制人不愿交稅,所以不愿把資料提供給財(cái)務(wù),但介紹人讓財(cái)務(wù)繼續(xù)做下去而且一年代理費(fèi)已付,那請(qǐng)問(wèn)財(cái)務(wù)還要不要跟店員確認(rèn)上月個(gè)稅申報(bào)工資表,因?yàn)榈陠T也歸實(shí)際控制人管?
老師,我想問(wèn)一下,我司是小規(guī)模納稅人,銷(xiāo)售初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品,之前一直是開(kāi)免稅普票的,后面因?yàn)橛锌蛻?hù)需求就開(kāi)票專(zhuān)票3%,請(qǐng)問(wèn)后續(xù)還能繼續(xù)開(kāi)免稅普票嗎
老師,我也不知道為啥要是遇到男老板 男領(lǐng)導(dǎo)都能和平相處,工作也比較順利。要是女老板 女的管事,我就特相處不來(lái),也不知是咋回事
老師咨詢(xún)一下,我是小規(guī)模納稅人。給個(gè)體戶(hù)不做賬那種簡(jiǎn)易戶(hù)銷(xiāo)售商品。也沒(méi)簽合同。銷(xiāo)售額三萬(wàn)對(duì)方也沒(méi)要求發(fā)票這些。我這邊做無(wú)票收入還會(huì)產(chǎn)生印花稅嗎
老師,增值稅申報(bào)附表四的,建筑服務(wù)預(yù)征繳納稅款的本期發(fā)生額和本期實(shí)際抵減稅額再怎么填?期初余額是系統(tǒng)帶出來(lái)之前預(yù)繳的稅額
董孝彬老師好,問(wèn)題還沒(méi)有搞明白,請(qǐng)您繼續(xù)回答一下我的問(wèn)題可以嗎?
老師 公司按最低繳費(fèi)基數(shù)繳納社保 公司注銷(xiāo)時(shí)會(huì)不會(huì)需要補(bǔ)足社保才能注銷(xiāo)嗎?
應(yīng)稅發(fā)生地是什么意思
您好,商貿(mào)企業(yè)支付運(yùn)費(fèi)時(shí),對(duì)方開(kāi)票了就可以直接把運(yùn)費(fèi)算到銷(xiāo)售費(fèi)用里,同時(shí)還能把進(jìn)項(xiàng)稅單獨(dú)列出來(lái)抵扣稅款,所以借方記銷(xiāo)售費(fèi)用和進(jìn)項(xiàng)稅;如果對(duì)方?jīng)]開(kāi)票,就不能確定這筆費(fèi)用合不合規(guī),只能先記在其他應(yīng)收款上,相當(dāng)于暫時(shí)借給對(duì)方的錢(qián),等拿到發(fā)票后再轉(zhuǎn)到銷(xiāo)售費(fèi)用里去,這樣才能保證賬目清晰又符合稅法要求