你好,按1%的增值稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入
小規(guī)模按1個(gè)點(diǎn)開票,減免稅額轉(zhuǎn)營業(yè)外收入是按票上的1個(gè)點(diǎn)還是申報(bào)表上的3個(gè)點(diǎn)?
小規(guī)模納稅人21年免稅是45萬,稅率是1%,由于沒有達(dá)到起征點(diǎn),計(jì)入營業(yè)外收入的是按照稅率1%計(jì)算的免征稅,還是按照3%計(jì)算的免征稅?
老師你好,小規(guī)模納稅人未達(dá)起征點(diǎn),賬上的減免稅額是按票上的1%計(jì)入營業(yè)外收入還是按3%計(jì)入營業(yè)外收入呢
你好,請問一下,小規(guī)模公司不超30萬申報(bào)表上減免稅額按3%計(jì)算的,但是在賬務(wù)處理中,發(fā)票上是1%且免稅,計(jì)入營業(yè)外收入,,這種做法對嗎?還是得按三個(gè)點(diǎn)計(jì)入營業(yè)外收入呢
小規(guī)模減免的增值稅按照1%稅率計(jì)入營業(yè)外收入還是按照3%稅率計(jì)入營業(yè)外收入
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個(gè)稅,這個(gè)未分配利潤是按稅務(wù)報(bào)表還是哪里取的數(shù)
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個(gè)稅,這個(gè)未分配利潤是按稅務(wù)報(bào)表還是哪里取的數(shù)
請問,這個(gè)月費(fèi)用支付了3萬元,沒有收到發(fā)票,改怎么做賬?
小規(guī)模企業(yè)實(shí)繳資本的流程和稅務(wù)處理是怎么樣的?
老師,小規(guī)模企業(yè)認(rèn)繳10萬,實(shí)繳為0,季報(bào)的資產(chǎn)負(fù)債表上可以填10萬嗎?填了沒有交印花稅怎么辦?工商年報(bào)上也填10萬可以嗎?
你好,請問資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系數(shù)據(jù)相差整數(shù)10萬元,是什么原因?
老師,做了一筆無票收入,然后又給對方開發(fā)票了怎么做賬呢?
初級(jí)會(huì)計(jì)考經(jīng)濟(jì)法的時(shí)候,各種稅率(如城市維護(hù)建設(shè)稅,職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),廣告費(fèi),業(yè)務(wù)宣傳費(fèi))會(huì)不會(huì)在題目中給出?
老師,您好,2023年匯算清繳申報(bào)有填固定資產(chǎn)一次性扣除,2024年匯算清繳不打算做固定資產(chǎn)一次性扣除了,我應(yīng)該怎樣沖銷2023年填報(bào)的一次性扣除數(shù)?
老師個(gè)體戶C表從哪里取數(shù)