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Q

老師您好,我代理的一家小型公司,因為老板沒給我流水賬,所以我賬上現(xiàn)金和銀行為零,之前的收付都是掛的往來賬,現(xiàn)在他把銀行流水給我了,要怎樣才能調(diào)到與銀行余額一致呢?

2023-07-09 09:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-07-09 09:18

那你就看下,當時掛了應收賬款的,收到了錢,借銀行存款或者庫存現(xiàn)金,貸應收賬款。有沒有給你寫具體的什么業(yè)務的 以銀行回單和你賬上掛的應收賬款二級科目核對一下,銀行回單的付款人應該和應收賬款里面的二級科目是一樣的。

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快賬用戶9406 追問 2023-07-09 09:25

比如我賬上的應收賬款,都是以前開票掛的,一部分與銀行賬上的付款人一致,這個當然可以沖銷應收賬款 但還有很多收支都不一致的,還沒有備注款項用途,這個不知道怎么搞

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齊紅老師 解答 2023-07-09 09:27

那你得問對方 讓對方給你提供我說一下,這個具體的是什么業(yè)務的 有沒有三流不一致的 這個沒有技巧 就得問他們本人

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快賬用戶9406 追問 2023-07-09 09:49

哦哦好的

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齊紅老師 解答 2023-07-09 09:55

不用客氣,周末愉快

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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