借應(yīng)付帳款 貸固定資產(chǎn) 借固定資產(chǎn) 進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)付帳款
老師請(qǐng)問(wèn)下,今年8月份公司有筆費(fèi)用支出,當(dāng)時(shí)沒(méi)有發(fā)票,以前的會(huì)計(jì)賬務(wù)處理是借:其他應(yīng)收款,貸:銀行存款,現(xiàn)在確定這筆費(fèi)用提供不了發(fā)票,我要怎么做賬呢?
老師 你好 我這邊有個(gè)財(cái)務(wù)上的問(wèn)題想咨詢(xún)你一下 : 我這邊有一筆 2018年預(yù)付了9000 (是購(gòu)買(mǎi)固定資產(chǎn)的,當(dāng)時(shí)沒(méi)有錄入固定資產(chǎn))當(dāng)時(shí)發(fā)票未到做的是 借 :預(yù)付款9000 貸:銀行存款 9000 ,發(fā)票是2020年5月寄過(guò)來(lái)的,2020年同事沒(méi)拿來(lái)報(bào)賬 就一直掛的預(yù)付款,今天收到同事拿來(lái)的發(fā)票?,F(xiàn)在是要怎么做完整的分錄葛,
去年七月月58000買(mǎi)的設(shè)備沒(méi)有發(fā)票當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)做賬借:固定資產(chǎn),貸:銀行存款 今年六月專(zhuān)用發(fā)票來(lái)了,含稅價(jià)是58000,當(dāng)時(shí)固定資產(chǎn)金額記賬比發(fā)票多了個(gè)增值稅,現(xiàn)在怎么做賬務(wù)處理呢?
去年七月月58000買(mǎi)的設(shè)備沒(méi)有發(fā)票當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)做賬借:固定資產(chǎn),貸:銀行存款 今年六月專(zhuān)用發(fā)票來(lái)了,含稅價(jià)是58000,當(dāng)時(shí)固定資產(chǎn)金額記賬比發(fā)票多了個(gè)增值稅,現(xiàn)在怎么做賬務(wù)處理呢?我是紅沖了原來(lái)的記得賬,重新按專(zhuān)票價(jià)錄入,可是固定資產(chǎn)原值借方出負(fù)數(shù)了,差增值稅,調(diào)整分錄怎么做呢?
去年七月月58000買(mǎi)的設(shè)備沒(méi)有發(fā)票當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)做賬借:固定資產(chǎn),貸:銀行存款 今年六月專(zhuān)用發(fā)票來(lái)了,含稅價(jià)是58000,當(dāng)時(shí)固定資產(chǎn)金額記賬比發(fā)票多了個(gè)增值稅,現(xiàn)在怎么做賬務(wù)處理呢?我是紅沖了原來(lái)的記得賬,重新按專(zhuān)票價(jià)錄入,可是固定資產(chǎn)原值借方出負(fù)數(shù)了,差增值稅,調(diào)整分錄怎么做呢?
請(qǐng)問(wèn)下老師,我需要設(shè)立一個(gè)執(zhí)照,經(jīng)營(yíng)范圍是這些。那我剛也表述寫(xiě)農(nóng)業(yè)還是種植業(yè)
老師我想學(xué)一下實(shí)操報(bào)稅和財(cái)務(wù)報(bào)表
房建企業(yè)的管理費(fèi)用 按什么比例計(jì)提,具體費(fèi)用的占比是多少 請(qǐng)老師們指教
老師你好,貿(mào)易行業(yè),此前計(jì)算成本時(shí)用高成本價(jià),高收入;后面收入減少了,但產(chǎn)品成本按加權(quán)平均,結(jié)轉(zhuǎn)的成本價(jià)會(huì)偏高,這種情況怎么沖減成本?
老師 請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在25年(還未做24年匯算清繳),發(fā)現(xiàn)23年費(fèi)用有誤,漏記20w費(fèi)用,如何做會(huì)計(jì)處理。分錄以及如何申報(bào)
老師幫忙指導(dǎo)一下本題分錄,謝謝啦
用黃筆圈的這個(gè),無(wú)形資產(chǎn)的攤銷(xiāo)是 960000?8?12??6=10000 對(duì)嗎
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)下這個(gè)人所得稅,自已申報(bào)和公司申報(bào),有啥區(qū)別
老師,您好!我們是白酒經(jīng)銷(xiāo)商,每個(gè)月會(huì)與廠家核銷(xiāo)幾筆費(fèi)用,核銷(xiāo)完后款項(xiàng)并不是直接打給我們,而是劃入他們的終端里面,下次我們?cè)诮K端里面下單購(gòu)貨時(shí)直接抵扣,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)該怎么做賬?
固定資產(chǎn)處置了 累計(jì)折舊小于本年折舊,那匯算清繳的時(shí)候,需要把原值和折舊加回去嗎?
做了折舊 借累計(jì)折舊貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配為分配利潤(rùn)