你好; 你固定資產(chǎn)是好久收到的。 看怎么來處理
老師 你好 我這邊有個(gè)財(cái)務(wù)上的問題想咨詢你一下 : 我這邊有一筆 2018年預(yù)付了9000 (是購(gòu)買固定資產(chǎn)的,當(dāng)時(shí)沒有錄入固定資產(chǎn))當(dāng)時(shí)發(fā)票未到做的是 借 :預(yù)付款9000 貸:銀行存款 9000 ,發(fā)票是2020年5月寄過來的,2020年同事沒拿來報(bào)賬 就一直掛的預(yù)付款,今天收到同事拿來的發(fā)票?,F(xiàn)在是要怎么做完整的分錄葛,
老師好!請(qǐng)問:公司貸款買了一臺(tái)機(jī)器,發(fā)票沒有開給我司,機(jī)器首期款已付(從公司賬戶上付的)。每月從個(gè)人(法人)賬戶轉(zhuǎn)還款給貸款銀行,銀行要等貸款都付清時(shí)再開發(fā)票給我司,請(qǐng)問,我們這個(gè)分錄,我每個(gè)月都要記,還是說等到最后供完機(jī)器時(shí)拿到票再一次記?每月扣還的貸款是從法人的賬戶上還的(這個(gè)是當(dāng)時(shí)貨款銀行這樣要求的,沒有從公司上還款) 我現(xiàn)在有做的分錄是: 付首期款時(shí): 借:固定資產(chǎn) 貸:長(zhǎng)期借款- **銀行(分24期還) 銀行存款 每月從法人賬戶上還款時(shí) 借:長(zhǎng)期借款**銀行 貸:其他應(yīng)付款-法人賬戶 那貨款結(jié)清拿到發(fā)票時(shí): 借:其他應(yīng)付款-法人戶 貨:? 另就是現(xiàn)在公司沒有生意沒什么錢,每個(gè)月的還款都是法人直接用個(gè)人的錢去還的機(jī)款。這樣的分錄要怎么做好?我做的對(duì)嗎?
收到一張今年開的發(fā)票,購(gòu)買的是打印機(jī)一臺(tái)。后附的清單是2018年的,因?yàn)檫@臺(tái)打印機(jī)在2018年由某事業(yè)單位在我公司舉辦活動(dòng)時(shí)買的,一直沒有付款,后來事業(yè)單位說不要了,東西放在我公司,今年開了發(fā)票,人我公司付款。 分錄是不是 借:固定資產(chǎn) 貸:銀行存款。然后這筆費(fèi)用在每年匯算清繳時(shí),調(diào)增該年計(jì)提的折舊費(fèi)。直至計(jì)提完
老師您好!請(qǐng)問我是小規(guī)模企業(yè),9月購(gòu)買固定資產(chǎn)時(shí)沒有收到發(fā)票,但已經(jīng)付款,因?yàn)殇N售方說第二天給票我就按照借固定資產(chǎn),貸銀行存款了,沒有記錄到預(yù)付賬款,后面10月份了銷售方才開票過來,而且開過來的票金額比實(shí)際付款金額大,我們也不需要付多開出來的錢,現(xiàn)在怎么做賬
老師,您好,我想問一下 我有筆分錄不會(huì)調(diào)整,請(qǐng)您幫忙調(diào)下:因?yàn)榭顩]付,就給發(fā)票了,所以我做的分錄是 借 銷售費(fèi)用 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 應(yīng)付賬款 后來付款的時(shí)候,我做的分錄是 借 應(yīng)付賬款 貸 銀行存款 ; 但是領(lǐng)導(dǎo)和我說相同的公司只用一個(gè)科目來表現(xiàn)出來 整好這個(gè)公司在預(yù)付賬款里有,她就讓我調(diào)整到預(yù)付賬款里,請(qǐng)問,您知道怎么調(diào)整嗎?
老師你好,我想問下求石油損耗率怎么計(jì)算,期初是0,本年總?cè)霂?kù)323.53噸,本年總出庫(kù)255.07噸,賬面庫(kù)存68.46噸,盤點(diǎn)庫(kù)存67.95噸,求損耗率怎么算
采購(gòu)、生產(chǎn)、銷售環(huán)節(jié)的營(yíng)運(yùn)資金周轉(zhuǎn)期都是指什么
老師,五一放假調(diào)休,4月份工資和5月份工資怎么算,一線員工的
向銀行借款5年期300萬,假設(shè)貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率5年期是3.6%,請(qǐng)問每年利息各是多少,怎么算
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您好,老師。我們是一個(gè)物業(yè)公司,代運(yùn)營(yíng)一個(gè)商業(yè)廣場(chǎng),其中商鋪?zhàn)饨?,物業(yè)費(fèi),供冷/供暖費(fèi)用,設(shè)備維修維護(hù)費(fèi),停車費(fèi)等等,全都是這個(gè)物業(yè)公司收費(fèi),開具物業(yè)公司發(fā)票可以嗎?除物業(yè)費(fèi)外,其他的幾項(xiàng)費(fèi)用,開票時(shí)可以備注具體的費(fèi)用名稱及繳費(fèi)區(qū)間)嗎?比如供冷費(fèi) (20250615-20251015),煩請(qǐng)解答一下,謝謝!
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老師,A為公司股東,公司對(duì)外融資,B作為投資方收溢價(jià)2倍估值受讓A的50%股份,B的投資款如何操作才能既完成B的實(shí)繳出資義務(wù)同時(shí)溢價(jià)的部分資金也能作為A的實(shí)繳出資,并且各方不交稅或者少繳稅
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老師 固定資產(chǎn)總額是 55500,在2018年8月份 付款的時(shí)候收到的固定資產(chǎn),第一次付款是2018年6月份 付了16500,第二次付款是2018年8月份 付了11100第三次付款是2019年 付了2775,做的都是借 :預(yù)付款 貸 銀行存款,2020年6月份發(fā)票到了 未入帳。還剩150元未付。 上面提到的9000是買這套設(shè)備一起的附屬件,也是2018年8月就到公司的,當(dāng)時(shí)沒有預(yù)估入帳
那你 應(yīng)該? 9月開始做折舊了。? 8月做固定資產(chǎn)入賬的哦 。你 不能掛預(yù)付賬 一直掛著的
那我現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理這兩張發(fā)票 怎么做分錄
?你好; 借固定資產(chǎn) 貸 預(yù)付賬款 ;? ? ?;然后付尾款:借? ?預(yù)付賬款貸銀行存款 ; 然后 次月開始折舊 借? ?利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)貸累計(jì)折舊??
老師 我今早也是這么做的 但系統(tǒng)提醒我赤字是怎么回事
我查了明細(xì),沖完預(yù)付就沒掛帳了,但我做錄入固定資產(chǎn)這筆分錄的時(shí)候 系統(tǒng)提示赤字 ,我是做的借固定資產(chǎn) 貸 預(yù)付賬款
?你好 ;? 赤字了。 你去看看 你銀行是否有錢。 去看看明細(xì)賬? ?