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去年七月月58000買的設(shè)備沒有發(fā)票當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)做賬借:固定資產(chǎn),貸:銀行存款 今年六月專用發(fā)票來了,含稅價(jià)是58000,當(dāng)時(shí)固定資產(chǎn)金額記賬比發(fā)票多了個(gè)增值稅,現(xiàn)在怎么做賬務(wù)處理呢?我是紅沖了原來的記得賬,重新按專票價(jià)錄入,可是固定資產(chǎn)原值借方出負(fù)數(shù)了,差增值稅,調(diào)整分錄怎么做呢?

2023-07-08 20:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-07-08 20:17

你好,學(xué)員,以前的分錄全部沖回,按照發(fā)票重新入賬的

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快賬用戶3428 追問 2023-07-08 20:21

比如以前入賬價(jià)值是100,紅沖之后重新入賬價(jià)值少了,中間差和增值稅怎么處理,固定資產(chǎn)借方出負(fù)數(shù)了。

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齊紅老師 解答 2023-07-08 20:23

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸固定資產(chǎn)就可以

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您好 請(qǐng)問計(jì)提折舊的時(shí)候分錄怎么寫的?
2023-07-08
你好,學(xué)員,以前的分錄全部沖回,按照發(fā)票重新入賬的
2023-07-08
借應(yīng)付帳款 貸固定資產(chǎn) 借固定資產(chǎn) 進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)付帳款
2023-07-08
分析調(diào)整原因 由于之前固定資產(chǎn)原值少記了 270,000 元,需要在發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)的當(dāng)期進(jìn)行調(diào)整,以保證固定資產(chǎn)原值的準(zhǔn)確性。 調(diào)整會(huì)計(jì)分錄 借:固定資產(chǎn) 270,000 貸:預(yù)付賬款(或其他對(duì)應(yīng)的科目,需要查找當(dāng)初少記金額對(duì)應(yīng)的科目)270,000 調(diào)整固定資產(chǎn)卡片 同時(shí),需要修改固定資產(chǎn)卡片上記錄的原值,將其從 6,145,929.2 元調(diào)整為 6,415,929.2 元(6,145,929.2%2B270,000),確保固定資產(chǎn)卡片信息與賬務(wù)處理一致。
2024-11-21
你好,是一般納稅人嗎?之前的不需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,但是你的稅率是13%。
2021-06-07
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