你好,提供不了發(fā)票正常入帳。在企業(yè)所得稅匯算清繳時納稅調(diào)增。
老師請問下,今年8月份公司有筆費用支出,當(dāng)時沒有發(fā)票,以前的會計賬務(wù)處理是借:其他應(yīng)收款,貸:銀行存款,現(xiàn)在確定這筆費用提供不了發(fā)票,我要怎么做賬呢?
#提問#老師好,公司在8月份銀行支付了一筆辦公用品費用,發(fā)票要到9月份才開過來。那么在8月份入賬是不是,借其他應(yīng)付款,貸銀行存款。9月份發(fā)票回來了,再沖掉,借管理費用,貸,其他應(yīng)付款
老師 我有個做賬邏輯不懂,我在代賬公司,做賬先做銀行存款,然后做其他的的,像費用發(fā)票 借方我知道管理費用或銷售費用等,但是貸方怎么入賬呢,會不會和當(dāng)時做的銀行存款重復(fù)了,比如我貸:其他應(yīng)付款,但是銀行存款付過了,難道我要一筆一筆對銀行存款有沒有付,
老師,去年支付的費用,沒有取得發(fā)票當(dāng)時做賬借其他應(yīng)付款—公司名稱貸銀行存款一直掛賬呢?,F(xiàn)在確定收不到發(fā)票了。直接做借管理費用貸其他應(yīng)付款可以嗎。2022年的匯算清繳調(diào)增處理。
我們公司是一般納稅人,前會計2022年當(dāng)時只有銀行付款回單,沒有收到發(fā)票,會計掛借:管理費用-辦公費 貸:銀行存款 今年6月份專票回來了,已在今年6月份認(rèn)證了這份發(fā)票,請問老師今年6月份如何賬務(wù)處理?
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
正常入賬是不是必須在2020.12.31之前入賬呢
嚴(yán)格來說在8月份發(fā)生時就要入賬。你當(dāng)時是記的他人借款其他應(yīng)收款?,F(xiàn)在這 筆錢回不來了,費用報銷又取得不了發(fā)票。你要么將錢收回。要么就按費用無票入賬。納稅調(diào)增。
好的,如果公司一直沒有盈利都是虧損狀態(tài)也要調(diào)增嗎
也要的。你以后總會盈利的。所以在這也是要調(diào)增的。
好的,謝謝
不客氣。歡迎再次提問。如果對我的解答滿意??梢越o個五星評價。謝謝哦。