你好; 你到時(shí)處置或者 報(bào)廢了。 就可以處置這個(gè) 殘值的;現(xiàn)在? 先掛著??
老師,我固定資產(chǎn)折舊計(jì)提完后,就剩下殘值沒(méi)有計(jì)提了,我該怎么賬務(wù)處理?
老師好,想問(wèn)一下公司的固定資產(chǎn)折舊計(jì)提完了,賬面價(jià)值就剩下殘值了,公司要注銷,該怎么做賬務(wù)處理?
老師 固定資產(chǎn)折舊完,報(bào)表賬面剩下殘值了,這部分怎么處理呢
老師,固定資產(chǎn)折舊折完了,只剩下凈值了,該怎么處理?
老師,固定資產(chǎn)折舊完成了,剩余殘值5%改怎樣處理
合同里面承租方的開(kāi)戶行和賬號(hào)寫(xiě)錯(cuò)了要重新做合同嗎?可以在原合同上標(biāo)注一下嗎
我這個(gè)一般納稅人做電商平臺(tái) 然后7-9月的平臺(tái)有數(shù)據(jù)但我沒(méi)有票開(kāi)進(jìn)來(lái) 那我現(xiàn)在這數(shù)據(jù)可以先不報(bào)嗎
老師我們項(xiàng)目上 給三個(gè)人付款 我們老板讓三個(gè)人找人以發(fā)工資的形式給付款 三個(gè)人各提供各的工資表 我以三個(gè)人的提供的工資表入賬 呢 還是所有人必須做到一起才行
老師,核定征收的個(gè)體戶,季度申報(bào)個(gè)稅時(shí)怎么申報(bào)
小規(guī)模企業(yè),應(yīng)交稅費(fèi)的余額,就是下個(gè)月應(yīng)該繳納的稅費(fèi),但是月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅少結(jié)轉(zhuǎn)了,下個(gè)月繳納的時(shí)候金額對(duì)不上,應(yīng)該怎么處理呢?是在下個(gè)月做賬的時(shí)候補(bǔ)計(jì)提嗎?
老師:季度含稅收入:5萬(wàn),開(kāi)票價(jià)稅分離后,開(kāi)票金額:4950.50元,稅額:495.05. 增值稅申報(bào)時(shí),免稅銷售額是按3%計(jì)算,就是銷售收入為:5萬(wàn)/1.03=48543.69元,免稅額為:1456.31元。那我計(jì)提增值稅怎么處理呢?
老師,售賣車產(chǎn)生的損失在3季度所得稅申報(bào)里是不是填入資產(chǎn)損失?
老師,我們是園林綠化公司,前面買綠植和人工我做了成本-工程施工… 現(xiàn)在開(kāi)了工程票給客戶,我做了收入,要當(dāng)月結(jié)算成本嗎?怎么做,成本結(jié)轉(zhuǎn)
你好,請(qǐng)問(wèn)10月報(bào)稅的時(shí)候,9月份的社保公積金需要計(jì)提嗎?按不計(jì)提的報(bào)表申報(bào)可以嗎?新手季度報(bào)稅不太確定,求指教
工資按收付實(shí)現(xiàn)制做賬,未計(jì)提?,F(xiàn)在要正常做賬,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在調(diào)到未分配利潤(rùn)還是,年底12月再調(diào)整,還是匯算清繳時(shí)在匯算表中填寫(xiě)。但是還是要調(diào)賬啊,請(qǐng)問(wèn)如何操作
哦哦 那就是不處置不報(bào)廢就一直在賬面上掛著嗎
對(duì)的; 暫時(shí)先掛著哈;? ??
還有個(gè)問(wèn)題,假如折舊期是4年,每月折舊3000,折舊完還剩下0.7,這0.7是下期再折嗎
你好; 是的 ;? 你看看每個(gè)月折舊額是好多哈 ;? 一定每個(gè)月是均分的??
是均分的,但是有小數(shù),除不盡,4年折滿后還剩7分,但我就下期再折唄
好; 這個(gè)沒(méi)事 ;在最后一個(gè)月到時(shí)一起處理了? ?