現(xiàn)在這數(shù)據(jù)可以先不報。
紙質(zhì)發(fā)票的稅控盤沒有注銷,雖然稅控盤沒有使用了,但是一直都沒有去注銷稅盤,然后客戶7月份開的紙質(zhì)發(fā)票讓我紅沖,(7月份的那張票客戶沒有抵扣的)我在數(shù)電發(fā)票平臺找到了那張發(fā)票,讓然后在數(shù)電發(fā)票平臺做了紅字信息確認(rèn)單錄入,現(xiàn)在咋弄,開具不了紅字,在已發(fā)出的信息表中有個未開具,但是我點擊紅字發(fā)票開具,開具不了,也撤銷不了,現(xiàn)在咋辦呢
紙質(zhì)發(fā)票的稅控盤沒有注銷,雖然稅控盤沒有使用了,但是一直都沒有去注銷稅盤,然后客戶7月份開的紙質(zhì)發(fā)票讓我紅沖,(7月份的那張票客戶沒有抵扣的)我在數(shù)電發(fā)票平臺找到了那張發(fā)票,讓然后在數(shù)電發(fā)票平臺做了紅字信息確認(rèn)單錄入,現(xiàn)在咋弄,開具不了紅字,在已發(fā)出的信息表中有個未開具,但是我點擊紅字發(fā)票開具,開具不了,也撤銷不了,現(xiàn)在咋辦呢,我查了百度說,稅控盤沒有注銷,不允許在數(shù)電發(fā)票平臺紅沖的,現(xiàn)在怎么辦,已經(jīng)申請了,但是又開具不了
紙質(zhì)發(fā)票的稅控盤沒有注銷,雖然稅控盤沒有使用了,但是一直都沒有去注銷稅盤,然后客戶7月份開的紙質(zhì)發(fā)票讓我紅沖,(7月份的那張票客戶沒有抵扣的)我在數(shù)電發(fā)票平臺找到了那張發(fā)票,讓然后在數(shù)電發(fā)票平臺做了紅字信息確認(rèn)單錄入,現(xiàn)在咋弄,開具不了紅字,在已發(fā)出的信息表中有個未開具,但是我點擊紅字發(fā)票開具,開具不了,也撤銷不了,現(xiàn)在咋辦呢,我查了百度說,稅控盤沒有注銷,不允許在數(shù)電發(fā)票平臺紅沖的,現(xiàn)在怎么辦,已經(jīng)申請了,但是又開具不了
老師,我是數(shù)電票 一般納稅人,問下,我收到了進項發(fā)票,需要做什么 我做了記賬憑證,還要去什么平臺登記我的進項發(fā)票嗎 還是我只做記賬憑證,月底做結(jié)轉(zhuǎn)后計提本月增值稅,然后下月填報是用這個應(yīng)交增值稅數(shù)據(jù)交稅
小紅書收入問題求解答,一開始想以訂單發(fā)貨時間的客戶實付+平臺優(yōu)惠為收入,費用是平臺傭金+分銷傭金,收入-費用等于到賬資金,后來在結(jié)算賬單的時候發(fā)票管理有3張發(fā)票分別是平臺傭金,分銷傭金,負(fù)數(shù)的平臺優(yōu)惠,咨詢平臺意思傭金和優(yōu)惠是一個抬頭可以互抵,但是目前平臺優(yōu)惠負(fù)數(shù)金額大于平臺傭金,可以先不開等合計是正數(shù)再開,后面再把之前做的多余的收入沖掉?分銷傭金不是一個抬頭可以先開,但我在平臺申請分銷傭金發(fā)票的時候不讓我開,顯示要和負(fù)數(shù)一起開,但是它們又不是一個抬頭,問客服讓我給平臺開一張平臺優(yōu)惠的正數(shù)金額,這樣我發(fā)票管理的負(fù)數(shù)票可能就沒了,請問我能給平臺開嗎這樣操作我如何確認(rèn)收入,或者說有沒有其他好方法
國外客戶往來還有幾百美金余額,這個怎么給做平,客戶不合作了。
建筑勞務(wù)公司的成本怎么做的,農(nóng)民工可以不交社保不
老師,所得稅申報應(yīng)付職工薪酬第二行實際支付的是1-9月應(yīng)付職工薪酬本年累計借方余額的工資和獎金兩個計算加起來的數(shù)吧
老師,之前公司的車一直在進行折舊前幾年折舊完了,突然發(fā)現(xiàn)這個車被賣給別的公司了,別的公司給我們1萬元,這次分錄怎么做啊
開工程款發(fā)票,是簽勞務(wù)分包合同嗎
我們是建筑公司,施工單位,二級資質(zhì),一般納稅人。我想問農(nóng)民工工資專用賬戶,是一個項目必須開一個農(nóng)民工專用賬戶嗎?
老師,刻章費代理運費,和郵箱服務(wù)費需要交印花稅嗎
老師,企業(yè)所得稅四季度末是下年的第一季度初嗎?
老師,我們是農(nóng)產(chǎn)品收購企業(yè),收到農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營部開的1%征收率的普通發(fā)票,請問這張發(fā)票能抵扣9%的進項稅嗎?
管理費用計提多了,如果沖減本期管理費用為負(fù)。不引起稅務(wù)預(yù)警有什么好辦法嗎?
然后現(xiàn)在補開發(fā)票進來 后期如果補申報的話可以抵扣嗎
現(xiàn)在補開發(fā)票進來 后期如果補申報,可以