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工資按收付實現(xiàn)制做賬,未計提?,F(xiàn)在要正常做賬,請問現(xiàn)在調到未分配利潤還是,年底12月再調整,還是匯算清繳時在匯算表中填寫。但是還是要調賬啊,請問如何操作

2025-10-20 10:28
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-10-20 10:29

補提以前年度未計提的工資借:以前年度損益調整貸:應付職工薪酬 - 工資 結轉 “以前年度損益調整” 至未分配利潤借:利潤分配 - 未分配利潤貸:以前年度損益調整 若涉及盈余公積,需相應調整(小型企業(yè)可省略)借:盈余公積貸:利潤分配 - 未分配利潤 實際發(fā)放工資時(若尚未發(fā)放)借:應付職工薪酬 - 工資貸:銀行存款貸:應交稅費 - 應交個人所得稅(已申報繳納則直接沖減)

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快賬用戶1959 追問 2025-10-20 10:38

沒得以前年度損益科目(小規(guī)模)能這樣紅沖嗎?這樣對嗎?

沒得以前年度損益科目(小規(guī)模)能這樣紅沖嗎?這樣對嗎?
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快賬用戶1959 追問 2025-10-20 10:39

沖完了,計提9月工資,這樣沒有錯開了,按照正常計提走了

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齊紅老師 解答 2025-10-20 10:49

同學你好 這個可以的

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快賬用戶1959 追問 2025-10-20 10:52

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-10-20 10:55

滿意請給五星好評,謝謝

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你好;你是跨年了 走未分配利潤去做; 然后去調表; 賬不動 這是要改
2024-05-16
您好 6月份有一筆21.95元利息收入未入賬,現(xiàn)在可以記到12月份 不要做余額調節(jié)表放到6月份憑證里 錄入到12月份,最后一季度正常申報,匯算清繳時就不需要調整了
2021-01-19
你好,按現(xiàn)在的賬面數來計提盈余公積,做完匯算清繳后不需要調賬。
2023-01-08
同學你好 你要調減費用對嗎 納稅調整明細表扣除類對應的調減欄填寫
2021-04-12
你好;? ? 你多計提了。 跨年了22年? ?要處理紅沖就得走以前年度損益調整的;? 你12月怎么做的費用? 發(fā)來看看? ?
2022-03-04
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