您好,殘值轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出就行了。
老師,我固定資產(chǎn)折舊計(jì)提完后,就剩下殘值沒有計(jì)提了,我該怎么賬務(wù)處理?
老師好,想問一下公司的固定資產(chǎn)折舊計(jì)提完了,賬面價(jià)值就剩下殘值了,公司要注銷,該怎么做賬務(wù)處理?
原公司(現(xiàn)已注銷)的固定資產(chǎn)平移到新公司了,在原公司的時(shí)候該固定資產(chǎn)已經(jīng)提完折舊了,就剩殘值了,然后按殘值的金額開發(fā)票給新公司 ,現(xiàn)在新公司賬上固定資產(chǎn)的原值就包括這筆帶殘值的固定資產(chǎn) ,和我現(xiàn)在新公司的固定資產(chǎn)的原值金額對(duì)不上,這個(gè)怎么處理?
老師,計(jì)提完折舊的固定資產(chǎn),剩余的凈殘值,在金蝶做賬時(shí)需要怎么處理? 還是折舊完了就不用管凈殘值了
老師好,想問一下。當(dāng)固定資產(chǎn)折舊全部提完后,殘值率當(dāng)時(shí)按0計(jì)提的,那當(dāng)公司要注銷時(shí),還要怎么做嗎
老師,比如抖音平臺(tái)的收入1000手續(xù)費(fèi)50我是做(借其他應(yīng)收款950借財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)50貸主營業(yè)務(wù)收入1000等收款直接做銀行存款950.貸其他應(yīng)收款950),還是先做借其他應(yīng)收款抖音1000貸主營業(yè)務(wù)收入1000等收款的時(shí)候再做借財(cái)務(wù)費(fèi)用50借銀行存款950貸其他應(yīng)收款1000按那個(gè)做合適
老師,一般納稅人收到一張專票:廣告發(fā)布費(fèi),請問廣告發(fā)布費(fèi)計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目的二級(jí)明細(xì)?
老師,平臺(tái)的收入,我可以按扣除傭金實(shí)際到賬的金額確認(rèn)收入嗎
老師,一般納稅人收到一張專票:廣告發(fā)布費(fèi),可以認(rèn)證抵扣嗎?廣告發(fā)布費(fèi)計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目的二級(jí)明細(xì)?
勞務(wù)報(bào)酬不能取得對(duì)方的發(fā)票該如何處理
(1-1%)^4–1計(jì)算方法步驟
請問老師,公司由合伙有限責(zé)任公司變成個(gè)人獨(dú)資有限責(zé)任公司,在稅法上有區(qū)別嗎?
離職補(bǔ)償金需要交個(gè)稅嗎
老師請問一下商貿(mào)公司,可以開幾個(gè)點(diǎn)的普票
老師好,報(bào)銷費(fèi)用沒有發(fā)票,有收據(jù)可以嗎
公司注銷的時(shí)候,資產(chǎn)負(fù)債表上基本要數(shù)據(jù)清零,那固定資產(chǎn)原價(jià),累計(jì)折舊,賬面價(jià)值都還在表上,該怎么清零?麻煩給我說具體些的賬務(wù)處理,謝謝
借累計(jì)折舊 固定資產(chǎn)清理 貸固定資產(chǎn) 借營業(yè)外支出 貸固定資產(chǎn)清理
好的,謝謝老師,還有一個(gè)問題,就是目前帳面上還有銀行存款,其他應(yīng)收款和實(shí)收資本三個(gè)數(shù)據(jù),注銷前其他應(yīng)收款該怎么處理?實(shí)收資本需要做什么嗎?
這個(gè)就不太確定呢,這個(gè)沒處理過