你好;? 你22年是做的暫估; 那你不含稅的成本 金額是對(duì)的嗎 ? 如果是對(duì)的; 就直接 紅沖了在做正確的; 你 22年匯算之前; 這個(gè) 發(fā)票收到了沒有?
老師好,2022年第四季度的費(fèi)用,之前支付了,2023年1月開的發(fā)票,會(huì)計(jì)分錄怎么做呢? 之前做的,借:預(yù)付,貸,銀行, 現(xiàn)在想把他放在成本里,會(huì)計(jì)分錄是怎樣的?2023年1月份的收到的這成本發(fā)票,是做到2022年12月里,還是做到2023年1月份里呢?會(huì)計(jì)科目是怎樣的呢?答過的老師先不要接這個(gè)問題了,想聽聽其他老師的 謝謝
老師好,2022年第四季度的費(fèi)用,之前支付了,2023年1月開的發(fā)票,會(huì)計(jì)分錄怎么做呢? 之前做的,借:預(yù)付,貸,銀行, 現(xiàn)在想把他放在成本里,會(huì)計(jì)分錄是怎樣的?2023年1月份的收到的這成本發(fā)票,是做到2022年12月里,還是做到2023年1月份里呢?會(huì)計(jì)科目是怎樣的呢?答過的曲老師先不要接這個(gè)問題了!想聽聽其他老師的建議 謝謝
老師好,2022年第四季度的費(fèi)用,之前支付了,2023年1月開的發(fā)票,會(huì)計(jì)分錄怎么做呢? 之前做的,借:預(yù)付,貸,銀行, 現(xiàn)在想把他放在成本里,會(huì)計(jì)分錄是怎樣的?2023年1月份的收到的這成本發(fā)票,是做到2022年12月里,還是做到2023年1月份里呢?會(huì)計(jì)科目是怎樣的呢?答過的曲老師先不要接這個(gè)問題了!想聽聽其他老師的建議 謝謝
老師您好!2022年的成本費(fèi)用,發(fā)票收到是2023年1月的,因?yàn)槲抑罍?zhǔn)確的金額,12月做憑證借:營(yíng)業(yè)成本貸:應(yīng)付賬款問:發(fā)票是否可以直接附在22年的憑證上,是否一定要通過預(yù)提費(fèi)用科目
請(qǐng)問,2022年做的,借:成本1174000.04 進(jìn)項(xiàng) 35219.99 貸:預(yù)付賬款1209220, 發(fā)票2023年收到的,金額1174000.01 稅35219.99 ,所以2023年的賬務(wù)處理怎么做,不用以前年度損益調(diào)整科目,直接把2023的發(fā)票放在去年成本的憑證里行嗎,今年的進(jìn)賬咋做
24年末就是純粹增值稅少計(jì)提了,25年怎么調(diào)整,具體分錄怎么做,該繳納的稅款當(dāng)時(shí)已繳納
24年末增值稅少計(jì)提了,怎么調(diào)整,具體分錄怎么做
齊紅官方答疑老師職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師2025-05-1510:35單獨(dú)做一個(gè)借財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)貸,其他貨幣資金微信零錢,他幾月份扣除你知道嗎關(guān)鍵是他2月才提現(xiàn),要求把1月微信提現(xiàn)手續(xù)費(fèi)就做1月
小規(guī)模物流公司,老板的意思是要買兩輛二手的貨車,有必要讓對(duì)方給我們開票嗎?如果給我們開票的話,我們就要做入固定資產(chǎn),每月計(jì)提做成本嗎
老師出口退稅是A級(jí)才可以嗎
您好,第一季度資產(chǎn)負(fù)債表的貨幣資金是正確的,第一季度現(xiàn)金流量表表上期末現(xiàn)金余額少了4000多,這是會(huì)計(jì)分錄寫錯(cuò)了,還是別的什么原因呢?幫忙發(fā)一下?
二手空調(diào)怎么做折舊?
老師那老板要求當(dāng)月的微信收入提現(xiàn)手續(xù)費(fèi)要算到當(dāng)月的費(fèi)用,比如1月的微信收入1000,2月2號(hào)提現(xiàn),提現(xiàn)的時(shí)候手續(xù)費(fèi)是從微信零錢扣除的,不是從提現(xiàn)1000扣除的,如果是從提現(xiàn)金額扣除,就可以做,借其他貨幣資金999借手續(xù)費(fèi)1貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,那從微信零錢扣除,怎么反應(yīng)到當(dāng)月啊,
匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)的問題, 賬上面的數(shù)字是對(duì)的,因?yàn)橛匈~務(wù)的調(diào)整導(dǎo)致報(bào)表取值沒取上,匯算清繳的時(shí)候報(bào)表數(shù)據(jù)是取值正確的數(shù)據(jù),這種情況該怎么處理呢,
請(qǐng)問工商年報(bào)中納稅總額和負(fù)責(zé)總額在哪里取數(shù)?
收到了,2023年初收到的,金額上面寫著呢,麻煩老師幫看下2023年怎么做,不能沖紅的,已經(jīng)跨年了,
你好; 那就可以 直接附在 22年憑證后面即可;? 不用紅沖了? ?
哦哦。老師那23年進(jìn)項(xiàng)稅是正常做一筆 借:應(yīng)交稅-進(jìn)面 貸:預(yù)付賬款 嗎 ,只做這個(gè)
你好; 不用了; 你之前進(jìn)項(xiàng)稅做對(duì)了哇的; 不用單獨(dú)做預(yù)付賬款了
老師你看下我上面的分錄,2022年做成本的時(shí)候,沒有做進(jìn)項(xiàng),因?yàn)榘l(fā)票沒到,2023年到的
你好;? ?你的進(jìn)項(xiàng)稅 不是做了嗎 ???
收到發(fā)票,但不知道哪做分錄
你好; 收到發(fā)票不單獨(dú)做分錄; 就放在22年憑證后面即可? ?
22年沒有做進(jìn)賬稅,2023年進(jìn)項(xiàng)稅咋做
你好;? 如果沒有做; 你22年是含稅做的; 那么你 23年做; 借進(jìn)項(xiàng)稅? 貸成本或者以前年度損益調(diào)整?
不是,我不都說了嗎,2022年不含稅,看一眼我發(fā)的題目不就知道了?說不明白了?
你好;? ? ?你看看你一開始說的 ; 你的進(jìn)項(xiàng)稅? 和成本? 都是做了 的。? 說明你是不含稅記入成本 ; 你進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)做 了; 為什么23年還要單獨(dú)做哦 ;??