可以的,可以這么做的。
月底走貨物到庫,尚未收到發(fā)票,例如不含稅金額為10萬,做暫估借庫存商品10萬貸暫估應(yīng)付賬款10萬。借主營業(yè)務(wù)成本10萬貸庫存商品10萬。下月發(fā)票還是未收到,但是有確認(rèn)收入和成本。結(jié)轉(zhuǎn)成本憑證,借主營業(yè)務(wù)成本10萬貸庫存商品10萬。這種情況下是不是就不需要做紅字的借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品這個憑證了?還有一個就是發(fā)票未到貨物已入庫,本月結(jié)轉(zhuǎn)了成本,月底暫估了借庫存商品貸暫估應(yīng)付賬款,此時可以不用再將暫估的庫存商品轉(zhuǎn)入成本吧
比如,預(yù)收10個月租金10300元,開具免稅發(fā)票10300元,此時做會計分錄: 借:銀行存款 10300 貸:預(yù)收賬款 10300 對嗎? 若是開具3%稅率的發(fā)票: 借:銀行存款 10300 貸:預(yù)收賬款 10000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 300 對嗎? 每月末攤銷收入: 借:預(yù)收賬款 1000元 貸:主營(其它)業(yè)務(wù)收入 1000元 對嗎? 若是對,我本月開的發(fā)票是10300元,稅是300元,我確認(rèn)的收入?yún)s是1000元, 填制增值稅報表時,發(fā)票上的數(shù)10300元和本月確認(rèn)收入1000元對不起來,怎么辦? 這個問題一直困擾我,謝謝老師解惑?
公司網(wǎng)店出售貨物,買家已確認(rèn)收貨,錢已到賬平臺上的虛擬錢包,電商同事把錢提現(xiàn)到公司賬戶后,例如金額1000,實際到賬900,有100元是平臺自動扣去的手續(xù)費,手續(xù)費發(fā)票要次月才能取得,請問本月先對收入開票價稅合計1000元行么?分錄為 借 銀行存款 900 財務(wù)費用100 貸 主營業(yè)務(wù)收入 1000?
銷售商品的時候附帶同類型商品為贈品如何做會計分錄,月底如何結(jié)轉(zhuǎn)? 比如A商家向購買 100包餅干 每包售價為10元 成本價位9元 然后贈送了他10包糖果 糖果售價5元 成本價4元(客戶是賒銷),我做的是內(nèi)賬,無需交稅 借:應(yīng)收賬款 1000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 1000 借:銷售費用 500 貸:庫存商品 500 借:應(yīng)收賬款 1000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 1000 借:銷售費用 400 貸:庫存商品 400 銷售費用到底要寫售價還是成本價呢?一筆業(yè)務(wù)做2張幾張憑證,還是做一張?如何做
老師,電商財務(wù)核算,如果發(fā)出商品時就確認(rèn)收入。例如本月發(fā)出商品收入為10000元,到了月底,可能有大概1000元的收入買家未確認(rèn)收貨。我做分錄,借:銀行存款9000,應(yīng)收賬款1000,貸:主營業(yè)務(wù)收入10000,對嗎
老師費用先開票后付錢!這個怎么做賬!
涉及建筑安裝的才能開9%嗎?如果是設(shè)備安裝呢?
老師,工資的金額我做的全額計提,包含公司承擔(dān)的社保和個人承擔(dān)部分,開工資的時候,做分錄后,應(yīng)付職工薪酬-工資這個科目剛好多出個人承擔(dān)社保的金額,是我哪里做的不對嗎
買酒送給客戶怎么做賬
老師,我想問兩個實務(wù)中的問題。1.發(fā)生銷售業(yè)務(wù)時對方不要發(fā)票,會計和稅務(wù)上該如何處理 2.報銷時遇到金額小的對方不給開發(fā)票只有收據(jù),等以后攢夠一定金額才給開發(fā)票,但是老板同意憑白條報銷了,這樣會計和稅務(wù)上在發(fā)票回來前和回來后該如何處理。
二手車交易付款可以買家公賬付到賣方私戶嗎?
老師,公司員工出差,機(jī)票行程單,有的購買方名稱寫的個人,有個寫的公司名稱,這個做賬有影響嗎?
車間鍋爐房點檢報告費計入什么科目,二級明細(xì)是啥
出口外貿(mào)CIF合同金額109000美金,四月份預(yù)收美金32700,其中扣38.5報文費,按照四月份第一個工作日匯率7.1775確認(rèn)預(yù)收款,結(jié)匯時金額:239265.08人民幣,五月份報關(guān)出口,報關(guān)單運費235美金,保費239美金,扣了郵遞費47.57美金,信用證95.38美金,國外扣款229.78美金,按照五月份第一個工作日匯率:7.2008確認(rèn)收入,5月20日結(jié)匯人民幣547496.36,請問老師,我這樣的分錄對嗎?
郭老師,年末了還有的報關(guān)單信息沒出來,這怎么處理?
也可以等著對方確認(rèn)收貨之后再確認(rèn)收貨。
確認(rèn)收貨后再做,那有一部分確認(rèn)收貨的資金可能就是上個月的。
可以的 對方?jīng)]有付錢地方?jīng)]有確認(rèn)收入,你不用做付錢了之后借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費
嗯,如果我按照確認(rèn)收貨后再確認(rèn)收入,那商品發(fā)出的時候,計入發(fā)出商品
然后后期有退款退貨的時候,我借庫存商品,貸發(fā)出商品。如果是僅退款的話,就借營業(yè)外支出,貸發(fā)出商品
可以的,可以怎么做的?