你好,不需要做紅字的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
月底走貨物到庫(kù),尚未收到發(fā)票,例如不含稅金額為10萬(wàn),做暫估借庫(kù)存商品10萬(wàn)貸暫估應(yīng)付賬款10萬(wàn)。借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本10萬(wàn)貸庫(kù)存商品10萬(wàn)。下月發(fā)票還是未收到,但是有確認(rèn)收入和成本。結(jié)轉(zhuǎn)成本憑證,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本10萬(wàn)貸庫(kù)存商品10萬(wàn)。這種情況下是不是就不需要做紅字的借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品這個(gè)憑證了?還有一個(gè)就是發(fā)票未到貨物已入庫(kù),本月結(jié)轉(zhuǎn)了成本,月底暫估了借庫(kù)存商品貸暫估應(yīng)付賬款,此時(shí)可以不用再將暫估的庫(kù)存商品轉(zhuǎn)入成本吧
老師,22年12月 我們開(kāi)票80萬(wàn),做了收入確認(rèn),并暫估成本60萬(wàn),借:庫(kù)存商品 60萬(wàn) 貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款 60萬(wàn),借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本60 貸:庫(kù)存商品60 23年2月這60萬(wàn)成本發(fā)票已到,并且真實(shí)成本多于60萬(wàn),那我們這樣做憑證可以嗎 借:庫(kù)存商品 -60 貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款-60 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 -60 貸:庫(kù)存商品-60 然后按真實(shí)的成本結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存商品并確認(rèn)成本
老師,我們是商貿(mào)行業(yè),小規(guī)模納稅人。2022年末取得庫(kù)存商品,發(fā)票沒(méi)來(lái),賬面暫估了,今年匯算清繳之前發(fā)票過(guò)來(lái)了,我是如下財(cái)務(wù)處理的: 取得商品時(shí): 借:庫(kù)存商品 10萬(wàn) 貸:應(yīng)付賬款-暫估 10萬(wàn) 結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 10 貸:庫(kù)存商品 10萬(wàn) 期末結(jié)轉(zhuǎn): 借:本年利潤(rùn) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 2023年取得發(fā)票,,發(fā)票與暫估無(wú)差異 借:借:庫(kù)存商品 - 10萬(wàn) 貸:應(yīng)付賬款-暫估 - 10萬(wàn) 借:庫(kù)存商品 10萬(wàn) 貸:應(yīng)付賬款—某公司 10萬(wàn) —————— 請(qǐng)問(wèn)結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本和期末結(jié)轉(zhuǎn)的憑證需要紅沖嗎?另外23年取得的發(fā)票附在當(dāng)月憑證后面嗎?還是附在22年暫估憑證后面
上個(gè)月的成本發(fā)票沒(méi)來(lái),我當(dāng)時(shí)寫(xiě)的分錄是借庫(kù)存商品10萬(wàn),貸應(yīng)付賬款暫估 10萬(wàn),借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本10萬(wàn),貸庫(kù)存商品10萬(wàn),這個(gè)月發(fā)票來(lái)啦,發(fā)現(xiàn)是15萬(wàn),現(xiàn)在分錄怎么寫(xiě)?6月份成本少了5萬(wàn),還需要補(bǔ)到主營(yíng)業(yè)務(wù)去?還是不管了
預(yù)付了10萬(wàn)貨款,沒(méi)有收到發(fā)票,跨月銷(xiāo)售是做了借庫(kù)存商品暫估,貸預(yù)付賬款,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸庫(kù)存商品暫估。過(guò)了幾個(gè)月收到發(fā)票了要怎么做會(huì)計(jì)分錄?
工商年報(bào)的統(tǒng)計(jì)事項(xiàng)怎么填呢?
匯算清繳,財(cái)務(wù)費(fèi)用,利息收入是否可以以負(fù)數(shù)形式填寫(xiě)在利息收支一欄?
老師,應(yīng)收賬款和其他應(yīng)付款可以長(zhǎng)期掛賬嗎?有風(fēng)險(xiǎn)嗎
工商注冊(cè)資本10萬(wàn),但是報(bào)表上顯示25萬(wàn).這樣會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)
@董孝彬老師你好,請(qǐng)問(wèn)在線(xiàn)嗎
地隨房走,房隨地走什么意思,如果是其他用地,地上的建筑物呢
請(qǐng)問(wèn),科目余額表從哪里能看看出來(lái),上期進(jìn)項(xiàng)稅額有沒(méi)有留底,留底是多少?
非董孝彬老師勿擾,接著說(shuō):我們現(xiàn)在什么數(shù)據(jù)也沒(méi)有,只有盤(pán)點(diǎn)的數(shù)量,以前的100元咱也不知道嘛,就是不知道了,好比我現(xiàn)在比對(duì)的:某一個(gè)材料2970個(gè)數(shù)量,系統(tǒng)沒(méi)有采購(gòu)記錄,這可能是在沒(méi)用系統(tǒng)之前手工采購(gòu)的。
老是好我想問(wèn)一下,中級(jí)經(jīng)濟(jì)法,第五章怎么沒(méi)有課件呢,講義也沒(méi)有。啥時(shí)候上
請(qǐng)問(wèn)老師,員工沒(méi)有銀行卡,老板用微信支付了,公賬報(bào)銷(xiāo)的時(shí)候怎么做賬呢
你第二問(wèn)不是已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本,后面為什么還說(shuō)暫估成本
就是發(fā)票還未到,我做了暫估,本月已結(jié)轉(zhuǎn)成本,現(xiàn)在是要我的庫(kù)存商品余額是借方負(fù)數(shù)才是對(duì)的吧?
有發(fā)票到后再做負(fù)數(shù),沒(méi)有發(fā)票到時(shí)不用做負(fù)數(shù)