您好,那你就做一個相反的分錄,這樣沖銷就可以的
老師 我暫估原材料的時候 應(yīng)付賬款暫估是不是沒有付錢 都會一直放在這個應(yīng)付賬款暫估里 等到收到發(fā)票公戶轉(zhuǎn)賬的時候 ,把原來暫估的借記原材料貸記應(yīng)付賬款暫估 紅沖了 然后按照發(fā)票再重新做一筆 是嗎
老師,我發(fā)現(xiàn)之前暫估成本高了,應(yīng)付款也高了,那我現(xiàn)在沖暫估的,借應(yīng)該賬款-暫估,貸原材料。那原材料就為負(fù)數(shù)了,這個我怎么處理
老師,請問上月暫估入庫的原材料,沖暫估的時候,原材料科目不做,只做一筆借:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款,貸應(yīng)付賬款-供應(yīng)商,這樣可以嗎?
老師我暫估的時候科目是借原材料,貸應(yīng)付賬款, 現(xiàn)在我收到發(fā)票了,這科目怎么做,怎么沖銷。
老師我去年暫估了5.8萬的原材料,原材料也領(lǐng)用了?,F(xiàn)在收到發(fā)票這個要怎么寫分錄?前面寫的 借:原材料-暫估 貸:應(yīng)付賬款-暫估賬款 領(lǐng)用材料的時候 借:生產(chǎn)成本-直接材料 貸:原材料-暫估 現(xiàn)在我收到發(fā)票要怎么寫分錄?我們匯算清繳的時候已經(jīng)把這個5.8萬調(diào)增了。我們是小企業(yè)準(zhǔn)者
老師,在做收入分錄時,借銀行存款,貸方 主營業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅,請問這個現(xiàn)金流我都選 銷售商品和勞務(wù)收到的現(xiàn)金嗎? 這個收入和應(yīng)交增值稅都這么選
我們是大米加工廠,企業(yè)所得稅都不用交是吧?
請問老師,財務(wù)報表,所得稅,增值稅這些都已經(jīng)申報成功, 就剩這個印花稅,已經(jīng)填寫了,怎么申報不了
老師,火炬年報是高新年報嗎
老師,現(xiàn)在有一張藍(lán)字發(fā)票發(fā)現(xiàn)它票面信息不齊全,然后讓他們跟對方說全沖紅重開,但是對方說這張發(fā)票上月已經(jīng)開了退貨紅票了,那我讓他們沖紅重開的話,是不是就只能減去退貨部分?jǐn)?shù)量及金額了?
請問下24年公司欠繳增值稅,25年有進項可以抵扣24年稅嗎
申請發(fā)票時,發(fā)現(xiàn)是2級納稅人,怎么是2級,怎么解除?怎么申請發(fā)票
老師,您好,我想請教一下,一般納稅人的進項稅申報表當(dāng)中,火車票的進項稅額,是否是包含在第二行,本期認(rèn)證相符且本期申報抵扣,這一行?
出口方式有FCA這種嗎? 這種方式和報關(guān)單上一樣嗎?
稅務(wù)注銷,工商不注銷,專利給放著,以后也許還用,可以嘛
我發(fā)票比暫估的金額多而且還有進項稅額
借原材料1000 進項稅額5 應(yīng)付賬款1005 沖銷借原材料-500 貸應(yīng)付賬款-500
嗯對,先把暫估的沖掉,再做一個正確的