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Q

老師我暫估的時(shí)候科目是借原材料,貸應(yīng)付賬款, 現(xiàn)在我收到發(fā)票了,這科目怎么做,怎么沖銷(xiāo)。

2023-07-03 15:49
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-07-03 15:50

您好,那你就做一個(gè)相反的分錄,這樣沖銷(xiāo)就可以的

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快賬用戶(hù)1546 追問(wèn) 2023-07-03 15:50

我發(fā)票比暫估的金額多而且還有進(jìn)項(xiàng)稅額

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快賬用戶(hù)1546 追問(wèn) 2023-07-03 15:51

借原材料1000 進(jìn)項(xiàng)稅額5 應(yīng)付賬款1005 沖銷(xiāo)借原材料-500 貸應(yīng)付賬款-500

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齊紅老師 解答 2023-07-03 15:52

嗯對(duì),先把暫估的沖掉,再做一個(gè)正確的

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您好,那你就做一個(gè)相反的分錄,這樣沖銷(xiāo)就可以的
2023-07-03
就是按你前邊借應(yīng)付暫估 貸應(yīng)付賬款就可以了
2024-09-20
你好;? ? ? 可以的; 發(fā)票和你? ?暫估金額一致的話; 直接這樣做即可? ?
2023-01-12
你好,學(xué)員,暫估沖回,重新按照發(fā)票做賬的
2023-08-31
你好 對(duì)的 你可以直接應(yīng)付帳款-xx公司
2020-10-26
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