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老師 我暫估原材料的時(shí)候 應(yīng)付賬款暫估是不是沒有付錢 都會(huì)一直放在這個(gè)應(yīng)付賬款暫估里 等到收到發(fā)票公戶轉(zhuǎn)賬的時(shí)候 ,把原來暫估的借記原材料貸記應(yīng)付賬款暫估 紅沖了 然后按照發(fā)票再重新做一筆 是嗎

2020-10-26 07:09
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-10-26 07:10

你好 對(duì)的 你可以直接應(yīng)付帳款-xx公司

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你好 對(duì)的 你可以直接應(yīng)付帳款-xx公司
2020-10-26
你好 嗯是的 是這樣來理解的。 先紅沖暫估 在按發(fā)票做一遍。
2020-09-23
你寫的兩個(gè)分錄不是一樣的?
2021-06-08
一、4月如果是收到發(fā)票,就是沖銷3月份的暫估分錄,分錄是: 借:原材料 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款——暫估數(shù) 負(fù)數(shù) 重新按發(fā)票正確入賬。 二、如果是沒有收到發(fā)票,不用賬務(wù)處理,只等到收到發(fā)票后再進(jìn)行賬務(wù)處理。
2021-04-22
您好,發(fā)票沒來,就只能一直掛帳
2020-09-16
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