同學你好 原材料余額不能是負數(shù)
老師,我發(fā)現(xiàn)之前暫估成本高了,應付款也高了,那我現(xiàn)在沖暫估的,借應該賬款-暫估,貸原材料。那原材料就為負數(shù)了,這個我怎么處理
老師我去年暫估了5.8萬的原材料,原材料也領用了。現(xiàn)在收到發(fā)票這個要怎么寫分錄?前面寫的 借:原材料-暫估 貸:應付賬款-暫估賬款 領用材料的時候 借:生產(chǎn)成本-直接材料 貸:原材料-暫估 現(xiàn)在我收到發(fā)票要怎么寫分錄?我們匯算清繳的時候已經(jīng)把這個5.8萬調(diào)增了。我們是小企業(yè)準者
暫估:借:原材料 貸:應付賬款-暫估 結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:主營業(yè)務成本 貸:原材料 現(xiàn)在暫估的成本票不回了,也不給對方付款了。老板讓把暫估的平了,他說做盤盈,我做的是把之前的暫估沖回,把成本也沖回了
老師,我們賬上材料一直不夠用,我們每月都是暫估材料的,借:原材料-某材料 貸:應付賬款-暫估入賬,現(xiàn)在我們用用自己生產(chǎn)的廢料沖之前的暫估,應該怎么做賬呢
老師,我暫估的成本高于實際成本該怎么調(diào),我暫估原材料比實際的多50元,我的分錄如下:1,沖暫估借原材料負數(shù),貸:應付賬款 暫估負數(shù),2發(fā)票到入庫原材料正數(shù),貸應付賬款3、原材料出現(xiàn)貸方余額,我調(diào)成本,借主營業(yè)務成本負數(shù)50,貸原材料負數(shù)50對嗎
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負債表卻差了93000元,我去查了稅務系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預付賬款,只有應收應付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預收賬款1200 這么做對嗎 貸:預收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標準之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務收入+其他業(yè)務收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
統(tǒng)計事項的企業(yè)不屬于以下前面必須打勾嗎
那這個怎么做呢,因為之前月份的成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)
同學你好 原材料不能是負數(shù)的
我知道原材料不能是負數(shù),但怎么處理這個問題
你可以原材料暫估入庫
暫估的比實際入庫多了。
那你按照來的發(fā)票數(shù)量紅沖 然后剩下的等來發(fā)票再沖