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老師,我發(fā)現(xiàn)之前暫估成本高了,應付款也高了,那我現(xiàn)在沖暫估的,借應該賬款-暫估,貸原材料。那原材料就為負數(shù)了,這個我怎么處理

2022-08-23 10:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-08-23 10:44

同學你好 原材料余額不能是負數(shù)

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快賬用戶4642 追問 2022-08-23 10:54

那這個怎么做呢,因為之前月份的成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)

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齊紅老師 解答 2022-08-23 10:59

同學你好 原材料不能是負數(shù)的

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快賬用戶4642 追問 2022-08-23 11:01

我知道原材料不能是負數(shù),但怎么處理這個問題

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齊紅老師 解答 2022-08-23 11:07

你可以原材料暫估入庫

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快賬用戶4642 追問 2022-08-23 11:09

暫估的比實際入庫多了。

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齊紅老師 解答 2022-08-23 11:12

那你按照來的發(fā)票數(shù)量紅沖 然后剩下的等來發(fā)票再沖

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同學你好 原材料余額不能是負數(shù)
2022-08-23
你好之前領用了結(jié)轉(zhuǎn)了成本可以
2024-10-07
同學你好 發(fā)票來了 借,原材料一暫估9 貸,應付賬款一暫估 9 借,原材料9 貸,應付賬款9
2020-12-30
借:應付賬款-暫估 貸:主營業(yè)務成本
2023-12-15
你好,借生產(chǎn)成本負數(shù)-1000000,貸原材料負數(shù)。-1000000,
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