你好先開信息表再開紅字發(fā)票? ? 6月交稅? 7月可以退稅也可以抵扣稅款?
房地產(chǎn)開發(fā)公司預繳期7月份開了紅沖未開正數(shù)銷售發(fā)票,7月份是0申報。 8月份能不能抵扣7月份的紅沖 電子稅務一般申報表要怎么操作
7月份收到一張增值稅專用發(fā)票,財務在7月份勾選平臺里抵扣認證,10月份發(fā)現(xiàn)票號對不上,錯號。正常應該怎么操作,購買方需要開紅色沖紅嗎?
6月份開具了一張專票,7月份開具了紅沖發(fā)票 對方未認證,7月份當月也未開具其他發(fā)票,8月份申報時候填寫了銷售負數(shù),點擊申報時,報稅系統(tǒng)顯示票表比對失敗,我應該如何處理!?。?!急急急
問一下老師,今年6月份開的發(fā)票,7月份也都正常申報了,享受延期繳納增值稅的政策,所以暫時銀行未劃款繳納增值稅款。但是7月底的時候?qū)Ψ焦菊f不要發(fā)票了,讓我們沖紅退了,我想問一下如果沖紅了,那之前6月份申報的增值稅還能退掉嗎
電子專用發(fā)票跨月沖紅,6月份開錯,未申報,對方未認證,7月份沖紅,具體怎么操作,還是必須6月交稅7月沖紅,8月退稅
老師,請問這個考什么?B為什么不對
在做2024所得稅匯算清繳時,全年取得發(fā)票金額是1025萬,存貨增加額是303萬,成本費用的金額是921萬,計稅金額是1025萬減去303萬等于722萬 此金額722萬與成本費用921萬存在199萬差異,系統(tǒng)因此判定為存在白條入賬,那199萬中包括歸集到成本中的制造費用的工資,租金,折舊不呢
關于國家稅務總局令第43號文中講到的轉(zhuǎn)讓不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)的解釋 小規(guī)模升為一般納稅人
裝箱單哪里干嘛的,是出口必備單據(jù)嗎
不入庫的商品直接銷售怎么做賬?可以直接轉(zhuǎn)主營業(yè)務成本嗎?
當月購買醫(yī)療保險費用能退嗎
你好老師個體戶經(jīng)營超市購買的監(jiān)控錄像機和硬盤24000元會計分錄怎么做 記固定資產(chǎn)折舊幾年
醫(yī)療保險需要買多少年
上個季度的免稅這個數(shù)據(jù)不小心改為0了,對公司有影響嗎
老師,小規(guī)模納稅人開專票了,這個怎么做賬,用計提嗎?分錄怎么寫啊
你好老師,是必須6月交稅嗎
你好 是的 6月是必須 要交稅的?