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1、我是一般納稅人 2、7月份認證了一張進項發(fā)票,(認證的是6月份賬),正常繳增值稅。 3、7月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票有問題,對方需要重新開具一張新的給我。我需要補稅嗎 ,退票之類的嗎。 4、我7月份紅字發(fā)票了,對方7月份又重新開了一張。 沖紅的進項,6月份交的稅?和7月份需要認證的怎么抵? 收到新補的發(fā)票,還需要繼續(xù)認證嗎?分錄是什么?影響6月份嗎?

2023-07-15 12:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-07-15 12:37

第一個所屬起期六月份申報的時候不需要交稅正常抵扣 然后七月份你開紅字信息表在八月份申報的時候你給他進項轉(zhuǎn)出 發(fā)給你重新開了之后你正常認證抵扣 借應付帳款 貸庫存商品 應交稅費應交增值稅進項轉(zhuǎn)出 借庫存商品 進項 貸應付帳款

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快賬用戶7371 追問 2023-07-15 13:22

幫我看看圖片,我還是沒明白

幫我看看圖片,我還是沒明白
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齊紅老師 解答 2023-07-15 13:29

六月份還沒開紅字信息表可以正常抵扣 你上面兩個分錄第二個紅紅沖 第一個是入庫的

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快賬用戶7371 追問 2023-07-15 13:32

第二個不是入庫嘛? 那正確分錄什么,伙這種情況一套流程做,幫我寫一個全部得會計分類。麻煩了

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齊紅老師 解答 2023-07-15 13:34

你好,第一個是入庫的,他不就是借庫存商品進項貸應付賬款。

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齊紅老師 解答 2023-07-15 13:34

上面已經(jīng)給你寫了完整的分錄,你能看一下嗎? 借應付帳款 貸庫存商品 應交稅費應交增值稅進項轉(zhuǎn)出 借庫存商品 進項 貸應付帳款 2023-07-15 12:37

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齊紅老師 解答 2023-07-15 13:34

第一個是紅字發(fā)票的,第二個是正數(shù)發(fā)票。

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第一個所屬起期六月份申報的時候不需要交稅正常抵扣 然后七月份你開紅字信息表在八月份申報的時候你給他進項轉(zhuǎn)出 發(fā)給你重新開了之后你正常認證抵扣 借應付帳款 貸庫存商品 應交稅費應交增值稅進項轉(zhuǎn)出 借庫存商品 進項 貸應付帳款
2023-07-15
您好,你們當時就紅沖了是吧
2023-04-29
需要給你們2聯(lián)這個,你這個開紅字信息表次月需要申報的時候附表2第20欄進項稅額轉(zhuǎn)出
2020-07-18
對,這個是需要進項稅額轉(zhuǎn)出的
2024-08-06
你好是的,在七月份需要進項轉(zhuǎn)出。
2021-07-06
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