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老師,我是小規(guī)模納稅人,本季度收入不超30萬,未開具發(fā)票!填申報表時,第19欄本期免稅額系統(tǒng)自動按3%算的,為什么不按1%算呢

2023-07-02 11:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-07-02 11:39

您好,因為適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,減按1%征收率征收增值稅,征收率本是3%的,申報表的設(shè)置是3%的稅全免了。

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快賬用戶9608 追問 2023-07-02 11:44

那記賬借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,還用算增值稅嗎

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齊紅老師 解答 2023-07-02 11:45

您好,要算的 借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入/應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅。 減免時,借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅,貸:營業(yè)外收入。

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齊紅老師 解答 2023-07-02 12:15

您好!我下午有事外出了,留言我會在回來的第一時間回復(fù)您,謝謝您的理解和寬容~

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您好,因為適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,減按1%征收率征收增值稅,征收率本是3%的,申報表的設(shè)置是3%的稅全免了。
2023-07-02
做帳的時候發(fā)票按照1%開賬務(wù)處理減免里面也是按1%
2025-01-13
你現(xiàn)在是負數(shù)收入,電子稅務(wù)局申報不過去的,要去稅務(wù)局申報的
2022-04-19
安3% 系統(tǒng)的還是之前的
2020-09-30
同學(xué)你好,這個就是這樣設(shè)置的,因為國家整體減免3個點,這個對的
2022-04-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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