做帳的時(shí)候發(fā)票按照1%開賬務(wù)處理減免里面也是按1%
老師好,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人季度銷售17.5萬(wàn),其中開普票12萬(wàn),開專票2.5萬(wàn),未開票3萬(wàn),是不是只有開專票的2.5萬(wàn)需要交納增值稅,季度收入未超30萬(wàn)是不是不用交附加稅?填申報(bào)表時(shí)系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)帶出應(yīng)交稅額嗎?
您好老師,我這邊是小規(guī)模納稅人,四季度銷售額沒(méi)達(dá)到45萬(wàn)(沒(méi)開專票,全普票)。今天報(bào)增值稅時(shí)報(bào)表自動(dòng)帶出不含稅銷售額,然后“本期免稅額”那欄是按照不含稅銷售的3%減免,那我做賬時(shí)是按照發(fā)票開具的1個(gè)點(diǎn)做的銷項(xiàng)稅額,做的賬銷項(xiàng)免稅額計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入數(shù)字和增值稅報(bào)稅系統(tǒng)的免稅數(shù)字不一樣,請(qǐng)問(wèn)老師,這個(gè)怎么處理
小規(guī)模公司4月份申報(bào)第一季度增值稅,免稅銷售額填進(jìn)去,系統(tǒng)自動(dòng)帶出的免稅的稅額是3個(gè)點(diǎn)的,跟3月份的賬不一樣,賬上是按一個(gè)點(diǎn)做的,應(yīng)該怎么辦?以前申報(bào)的時(shí)候,系統(tǒng)帶出來(lái)的都是1個(gè)點(diǎn)的稅額,4月份稅率調(diào)整帶出了3個(gè)點(diǎn)的稅額
老師,我是小規(guī)模納稅人,本季度收入不超30萬(wàn),未開具發(fā)票!填申報(bào)表時(shí),第19欄本期免稅額系統(tǒng)自動(dòng)按3%算的,為什么不按1%算呢
小規(guī)模納稅人,這個(gè)季度專+普超過(guò)了30萬(wàn),填表的時(shí)候第三行和18行減征額那塊變成淡橙色,但是數(shù)字是算的對(duì)的,是系統(tǒng)自帶彈出來(lái)的,那塊提示是未正確享受3%減按1%政策
老師,假設(shè)我開回來(lái)的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來(lái)的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說(shuō)說(shuō)不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來(lái)畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說(shuō)年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問(wèn)的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬(wàn)元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
借、應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅、 貸營(yíng)業(yè)外收入、政府補(bǔ)助。