你好,那個(gè)收入是按不含稅填報(bào)
老師小規(guī)模開(kāi)的專(zhuān)票是按1%開(kāi)的,那么報(bào)表中專(zhuān)票的不含稅收入是按1%填寫(xiě)還是3%的填寫(xiě)?就是第欄次
老師,我是小規(guī)模納稅人,本季度收入不超30萬(wàn),未開(kāi)具發(fā)票!填申報(bào)表時(shí),第19欄本期免稅額系統(tǒng)自動(dòng)按3%算的,為什么不按1%算呢
老師,未開(kāi)票收入在上期已經(jīng)申報(bào)增值稅(季度未超30萬(wàn)已免),上期未開(kāi)票的在本期又開(kāi)票了,本季度收入超過(guò)30萬(wàn)了,小規(guī)模增值稅申報(bào)表里面沒(méi)有負(fù)數(shù)填列這一欄,(按開(kāi)票金額報(bào)本月收入大于實(shí)際收入,按實(shí)際收入這部分稅又沒(méi)有繳到),該怎么申報(bào)?
老師好!小規(guī)模季度普票沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn),免稅收入這欄按開(kāi)票的1%填寫(xiě),那免稅稅額又是按3%自動(dòng)生成的,那報(bào)表上的收入按開(kāi)票的價(jià)稅合計(jì)填寫(xiě),還是按申報(bào)表上填寫(xiě)
老師內(nèi)賬分紅可以直接做借未分配利潤(rùn)貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內(nèi)賬中途接賬,只有銀行余額和預(yù)收賬款,而且不等,也是把差額計(jì)入未分配利潤(rùn)嗎
銷(xiāo)售農(nóng)機(jī)機(jī)械產(chǎn)品免稅,但是開(kāi)專(zhuān)票免稅嗎
老師,中途5月接賬只有銀行存款余額1000和應(yīng)收賬款余額500,建賬的時(shí)候是把數(shù)據(jù)錄入5月起初還是年初啊
老師,出口退稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額是3000,出口退稅免退稅申報(bào)申報(bào)系統(tǒng)里出來(lái)的退稅是2999.98提交退稅后,收到退稅款2999.98這是怎么回事?怎么做平
老師,只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)3900老師,我的意思就是是不是起初就這樣錄入
在公司上班,個(gè)人所得稅由公司統(tǒng)一代扣代繳,但員工已離職2個(gè)月了,稅務(wù)電話(huà)要求補(bǔ)個(gè)人所得稅,請(qǐng)問(wèn)一下,稅務(wù)局是找公司還是個(gè)人?
老師,只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是做借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)3900貸預(yù)收賬款6000對(duì)不對(duì)
老師人力資源公司,一般納稅人,在申報(bào)增值稅的時(shí)候,附表三還要填寫(xiě)嗎