你好,這個(gè)屬于勞務(wù)報(bào)酬,必須要代扣代繳個(gè)人所得稅

老師,你好,請問我為個(gè)體戶提供了兼職統(tǒng)計(jì)工作,對方按月付我工資,每月500元,這個(gè)個(gè)稅該怎么申報(bào),我自己申報(bào),還是個(gè)體戶代扣代繳申報(bào),如果是個(gè)體戶代扣代繳,可以扣繳客戶端申報(bào)嗎?謝謝
老師,個(gè)體戶核定征收,稅務(wù)局代申報(bào)稅費(fèi),款發(fā)到個(gè)體戶對應(yīng)的負(fù)責(zé)人卡里,這個(gè)錢可以隨便支出嗎?用不用完稅什么的啊?
老師,用個(gè)體戶支付的專家費(fèi),可以不代扣申報(bào)個(gè)稅嗎
老師,請問一下個(gè)體工商戶查賬征收,可以不用報(bào)自然人代扣代繳個(gè)稅申報(bào)嗎
老師,我們公司支付給專家評審費(fèi)(專家不是本公司人員,偶爾發(fā)生支付費(fèi)用),幫專家代扣代繳個(gè)稅是按,正常工資薪金申報(bào),還是勞務(wù)報(bào)酬
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個(gè)業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個(gè)稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個(gè)客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點(diǎn)是45個(gè)點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個(gè)抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來做才會(huì)顯示我真是的利潤,請問這個(gè)分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報(bào)工資薪金個(gè)稅1-9月在別的電腦上面申報(bào),10月(現(xiàn)在)申報(bào)提示×××上一屬期按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計(jì)稅,及繳稅會(huì)計(jì)分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因?yàn)樗械臉I(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會(huì)計(jì)分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報(bào)變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報(bào)表與財(cái)報(bào)數(shù)不一樣,我上次為了報(bào)稅,改一致
老師,有工資薪金個(gè)稅計(jì)算器不?個(gè)稅怎么計(jì)算?
工商年報(bào)忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
@董孝彬老師,別的老師別回答


但是個(gè)體戶是核定征收經(jīng)營所得稅的呢
這個(gè)是代扣專家要交的稅,跟個(gè)人戶的稅沒關(guān)系
哎,好難搞啊,一些老師說是不用代扣,一些說是要扣,關(guān)鍵個(gè)稅高,別人不愿意承擔(dān)呢
你好,按規(guī)定支付勞務(wù)報(bào)酬,必須要代扣代繳個(gè)人所得稅,而且還需要去稅局代開發(fā)票,不然支付的勞務(wù)報(bào)酬不能稅前扣除。
個(gè)體戶不申報(bào)所得稅呢,只是想用個(gè)體戶開具對應(yīng)的專家費(fèi)給公司
你好,不能利用個(gè)體戶向公司虛開發(fā)票。本身不是個(gè)體戶的業(yè)務(wù)
我也不想啊,老板讓這么做,不做工作不保,而且每個(gè)公司都存在這種情況的,總不能不上班啊
那就告訴老板,查到以后補(bǔ)稅加1-3倍罰款,2個(gè)單位都要遭的,他準(zhǔn)備好了沒?
哎,沒辦法啊,說了只會(huì)挨各種罵,老板反正一分稅也不愿意繳納的
沒事的,反正老板有錢查到了,自己拿錢去消災(zāi)就是了
那老板會(huì)全部推給會(huì)計(jì),而且會(huì)讓會(huì)計(jì)承擔(dān)損失
這個(gè)首先是法人負(fù)責(zé),如果虛開發(fā)票稅金巨大多了,那么會(huì)計(jì)和法人都需要負(fù)責(zé)
100多萬普通發(fā)票,這個(gè)季度,沒辦法不開具,而且有些也確實(shí)娶不到發(fā)票
你好,你的個(gè)體戶沒有真實(shí)的業(yè)務(wù),開了一些大額發(fā)票出來,稅局很容易把你查到的?,F(xiàn)在是金稅4期
這種會(huì)計(jì)是不是風(fēng)險(xiǎn)太大了,一個(gè)個(gè)體戶一個(gè)季度開具20多萬,好幾個(gè)個(gè)體戶開具發(fā)票
肯定風(fēng)險(xiǎn)很大的哈,沒有業(yè)務(wù)虛開發(fā)票,查到補(bǔ)稅很重的,嚴(yán)重的還要坐牢
老板會(huì)說都是我弄的,這種我也沒辦法啊,不做工作就丟了,每個(gè)公司都這種
開票得先叫老板簽字,意思是他知道這個(gè)事