你好,是按照勞務(wù)來申報(bào)。
你好,我公司是招標(biāo)公司,平時(shí)除了申報(bào)本單位員工工資個(gè)稅,還要申報(bào)專家的評(píng)審費(fèi)的勞務(wù)報(bào)酬的申報(bào),請(qǐng)問我殘疾人保障金申報(bào)上年在職職工工資總額包括專家的評(píng)審費(fèi)勞務(wù)報(bào)酬全額嗎??
我公司某項(xiàng)目臨時(shí)聘請(qǐng)專家,在支付費(fèi)用時(shí)造表發(fā)放,按照勞務(wù)報(bào)酬代扣代繳個(gè)稅,也沒有合同發(fā)票,這部分費(fèi)用是記工資薪金還是勞務(wù)報(bào)酬呢
老師,臨時(shí)支付的專家評(píng)審費(fèi),當(dāng)時(shí)入管理費(fèi)用了,正常按勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)了個(gè)稅,匯算清繳時(shí)工資薪金這一行包括這個(gè)嗎?
老師,我們公司是做咨詢服務(wù)的,偶爾去開標(biāo),中標(biāo)以后需要支付專家的評(píng)標(biāo)費(fèi),專家不是合同工,也不在職,申報(bào)所得稅季報(bào)的時(shí)候,從業(yè)人數(shù)要加上專家的人數(shù)嗎
老師,我們公司支付給專家評(píng)審費(fèi)(專家不是本公司人員,偶爾發(fā)生支付費(fèi)用),幫專家代扣代繳個(gè)稅是按,正常工資薪金申報(bào),還是勞務(wù)報(bào)酬
老師好,2024年11月份開的增值稅專用發(fā)票,對(duì)方未掛賬,2025年7月份還能掛賬嗎
老師,資產(chǎn)負(fù)債表里的其他未交款和預(yù)提費(fèi)用,在電子稅務(wù)局季度報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債里填報(bào)在哪里?
我想咨詢一下,制造面點(diǎn)的企業(yè),她買回來一些材料用于實(shí)驗(yàn)產(chǎn)品,這種材料的消耗產(chǎn)生點(diǎn)產(chǎn)品也沒法售賣,這種消耗是記研發(fā)費(fèi)用嗎
老師,劉宏偉老師寫的財(cái)稅實(shí)務(wù)要點(diǎn)與涉稅風(fēng)險(xiǎn)防范這本書怎么買
老師 您好 我想問一下 銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng),我還需要計(jì)提嗎? 就是借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸 :應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
老師,餐飲個(gè)體戶開票收入一個(gè)季度不超30萬,員工都不交社保。實(shí)際員工27人,薪資一個(gè)月9萬左右 如果我把個(gè)稅按照實(shí)際的申報(bào),那么收入偏低 成本偏高 可不可以少報(bào)幾個(gè)人
2024年暫估了材料489個(gè)20000元,現(xiàn)在回票了489個(gè)17000元,余額怎么辦,回沖借:原材料-20000元 貸:應(yīng)付賬款-暫估-20000元,發(fā)票進(jìn)賬借:原材料17000元 貸:應(yīng)付賬款17000元,原材料那顯示余額3000元負(fù)數(shù)沒數(shù)量
老師好,小規(guī)模納稅人因2024年重復(fù)記賬多記收入,本月沖紅以前憑證,怎么分錄,沒有以前年度損益調(diào)整科目。
老師好,我現(xiàn)在管理一個(gè)景區(qū),里面的收入有門票,有自動(dòng)售賣機(jī),有飯店,有住宿,有文創(chuàng)產(chǎn)品,這些既要有材料費(fèi)支出,又有貨物支出,并且都得有收入,還有庫(kù)存余額, 就針對(duì)這些內(nèi)容,老師幫我選擇一個(gè)課程,我想學(xué)習(xí)一下,謝謝!
企業(yè)所得稅需要計(jì)提嗎?怎么計(jì)提
按勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)的話需要發(fā)票嗎
你好,是的,這個(gè)是需要發(fā)票的。
需要專家開具發(fā)票回來嗎
你好,是的,是需要開發(fā)票來的。
好的,謝謝老師
你好,不用客氣的了。
老師,這個(gè)勞務(wù)報(bào)酬,金額方面有規(guī)定嗎,是超過多少金額才需要代開發(fā)票,還是說無論多少金額都要開具
你好,不論多少金額都需要代開的。
好的,謝謝老師
你好,不用客氣的了。