交完稅款,這個錢分紅給老板是可以的,也不用交稅我。
老師,您好,我們是小個體核定征收的,每季度按時繳納增值稅和個人經(jīng)營所得稅,我們賣貨給客戶開發(fā)票,對方給我們打貨款,我們收到的款可以從賬戶里或者用個體戶注冊的固定收款碼,可以提出來嘛?用不用交別的稅?。?/p>
老師好,我是小規(guī)模的個體戶,稅務是定額征收的那種,我需要支付工人工資和貨款,那么錢到我對公賬戶后能直接轉(zhuǎn)賬到我自己的銀行卡里自由支配嗎,還是需要在公戶里把需要支付的支付完成剩的再轉(zhuǎn)到自己卡上?這錢怎么支出來是對的呢?又有什么金額的限制不?
老師,我公司有一家一般納稅人和一家小規(guī)模納稅人,為了負擔一點利潤我們開了家核定征收的個體戶,請問個體戶的法人卡里的錢可以隨意支配嗎?我們想用這卡支付一些不給票的費用
老師,個體戶核定征收,稅務局代申報稅費,款發(fā)到個體戶對應的負責人卡里,這個錢可以隨便支出嗎?用不用完稅什么的???
老師,個體戶一年開票收入9.2萬,老板的每月個得稅0.5萬,沒有其他支出,年報的時候是不是要交老板的經(jīng)營個得稅,稅務局對我們是核定征收,說是什么也不用報,是這樣嗎
一般納稅人取得免稅雞蛋普票,銷售給第三方可以開免稅普票嗎
甲電子設備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設備的制造業(yè)務的大型企業(yè)。2023 年有關經(jīng)營情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術服務收入500萬元,轉(zhuǎn)讓股權收入3000萬元。經(jīng)稅務機關核準上年已作損失處理后又收回的其他應收款15 萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護建設稅和教育費附加18萬元,房產(chǎn)稅 25 萬元,預繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營有關的業(yè)務招待費支出 50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術研究開發(fā)費用未形成無形資產(chǎn)計入當期損益19萬元;購進一臺設備,價值35萬元;購置一臺《環(huán)境保護專用設備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護專用設備,投資額60萬元,購置完畢當年即投入使用。 老師,會計利潤怎么計算,有式子就行,不用得數(shù)
會計準則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費 這個安裝費費用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬元。(2)應扣除產(chǎn)品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費用600萬元,其中包括廣告費用300萬元。(4)管理費用100萬元,其中包括招待費16 萬元。 (5)財務費用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈10萬元。 (8)實發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會經(jīng)費、發(fā)生的職工福利費、職工教育經(jīng)費為20萬元。 要求:計算該企業(yè)2023年應匯算清繳的所得稅稅額
預繳的企業(yè)所得稅比實際應繳的多怎么辦?
跟大學合作辦學,我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請問公司投入的實收資本,后期公司不做了這個實收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學習中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價值-相關稅費計入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?
我剛才說錯了,說款直接打到個體戶對應的老板卡上了,這個錢可以隨便支取嗎?
單位的收入打到個人卡了,那不行,要交到單位來。
個體戶都沒有賬,怎么分紅啊?
你們是定期定額核定的吧?那沒有做賬,交完稅款,剩下的錢就是老板的。