您好 請問是您開具60000的發(fā)票出去 開給A公司的 對么
老師,6月份時(shí)公司賬上收到一筆法院退回的訴訟費(fèi)2000,當(dāng)時(shí)付是現(xiàn)金付出的(6月沒有收到其他附件),我6月憑證就做了 借 銀行存款2000 貸 營業(yè)外收入 2000,現(xiàn)在想把這筆憑證調(diào)整下,這個(gè)2000做到管理費(fèi)用中去,那我這6月這筆憑證現(xiàn)在該怎么來做?謝謝!
老師下午好!6月份購買的財(cái)務(wù)軟件,用銀行存款支付,發(fā)票是7月份開出來的,6月份記賬憑證錄入: 借:應(yīng)付賬款—xx公司 貸:銀行存款 我7月份是不是還要做一筆沖一下: 借:管理費(fèi)用—辦公費(fèi) 貸:應(yīng)付賬款—xx公司 就好了嘛?
老師 我們有兩個(gè)小規(guī)模公司 其中一個(gè)小規(guī)模A公司以公司的名義打款給B公司實(shí)際是入資款25萬。但是B公司憑證沒有做實(shí)收資本 他做的是其他應(yīng)付款(A公司)現(xiàn)在我們A公司注銷了 稅務(wù)和工商都注銷了 但是銀行賬戶沒銷呢?現(xiàn)在我們老板是想把B公司這25萬的入資款賬上憑證改成借:銀行存款 貸:實(shí)收資本(法人名下入資)這樣是不行的吧。實(shí)際也沒有法人打款到B公司啊 賬上改不行吧 而且我們A公司注銷了 這B公司掛的這25萬支付不了給A公司了 怎么辦呢 怎么弄呢 銀行沒注銷可以打款嗎
學(xué)員:6月初開了60000給A公司,A公司6月沒有打款6萬過來憑證怎么做?7月份打款過來了,還要做什么憑證? 老師:6月份憑證: 借:預(yù)付賬款 60000 貸:銀行存款 60000 說明:支付給A公司的預(yù)付款項(xiàng) 7月份憑證: 借:銀行存款 60000 貸:預(yù)付賬款 60000 說明:收到A公司的還款 不是我們采購,是我們提供了服務(wù)費(fèi)6萬哈
老師我24年做了以下憑證: 1.收A款,沒開票但是記入收入了 借銀行存款100,貸主營業(yè)務(wù)收入100 2.應(yīng)付B款,收到票了,有合同 借管理費(fèi)用100,貸應(yīng)付款100 借應(yīng)付款100,貸銀行存款100 ?相當(dāng)于只是從我們公司走了賬 ?收A的款,沒票,但是我記入收入了,這個(gè)怎么辦 我現(xiàn)在在2025年4月份,把24年3個(gè)憑證沖紅,重新做一個(gè)往來款憑證 借銀行存款100,貸應(yīng)付賬款100 借應(yīng)付賬款,貸銀行存款 這樣可以不 ?這些沖紅重新做賬,不會(huì)影響匯算清繳吧
本月31號(hào)可能開船,目前不確定,這一票,能不能先不開出口發(fā)票,我怕后期出來單子是1號(hào)開船的,還得紅沖,能不能1號(hào)確定出口日子之后,假如是31號(hào)開船,5月增值稅報(bào)表就申報(bào)無票收入,6月補(bǔ)開出口發(fā)票
老師,電子稅務(wù)局上辦理的匯算清繳和年報(bào)數(shù)據(jù)不一樣,,因?yàn)閰R算清繳調(diào)增了,要更改財(cái)務(wù)報(bào)表嗎
小規(guī)模確認(rèn)收入寫銷項(xiàng)稅額會(huì)怎么樣啊
老師,請問現(xiàn)在數(shù)電票可以部分紅沖嗎?如果可以的話,請問具體怎么操作呢?
老師,收到板材發(fā)票7萬,普票,對方?jīng)]有寫單位數(shù)據(jù),直接寫的總金額,這可以用嗎?
老師 去年小規(guī)模暫估了27萬三千的成本, 現(xiàn)在需要多少票沖掉,如果開不了27萬三千的話怎么交稅怎么算
老師 怎么查詢發(fā)票的真假?
職工薪酬支出調(diào)整表里的稅收金額怎么填
公司購買摩托車可以抵扣嗎
老師請問這個(gè)營業(yè)稅金及附加是怎么算的里面(城鎮(zhèn)土地使用稅和教育費(fèi)附加怎么算的)然后公司開票金額398346.63,銷項(xiàng)稅率51785.67!收到票金額347712.98,進(jìn)項(xiàng)稅額45345.67。這樣公司需要交多少增值稅?還有上面這個(gè)表的附加稅怎么算的?