你好,可以的,操作沒(méi)問(wèn)題。
老師,貨是4月出倉(cāng)庫(kù)到物流商那邊,他們報(bào)關(guān),報(bào)關(guān)沒(méi)有報(bào)關(guān)完畢,只有報(bào)關(guān)了5單,還有3單應(yīng)該這個(gè)后面出出關(guān),但是我確定不了是幾號(hào),那我只能按在單一窗口打印出口退稅聯(lián),看上面的出口日期,那我4月份開(kāi)票只能開(kāi)5單已知的出口開(kāi)票。那其他3單我已經(jīng)出貨了的,但是還沒(méi)出口的,我要不要報(bào)所屬期4月的時(shí)候,我需要做無(wú)票收入嗎?那我不是要報(bào)內(nèi)銷了,要交增值稅了?
你好 咨詢您個(gè)問(wèn)題 我開(kāi)了電子普票A4紙打印出來(lái)后發(fā)現(xiàn)忘了填寫(xiě)收款人 收款銀行賬號(hào)都填了 可以口頭告知嗎 還是有別的什么辦法? 發(fā)票上的內(nèi)容一旦打印出來(lái),就不能更改。收款人是發(fā)票的重要內(nèi)容之一,如果沒(méi)有填寫(xiě),可能會(huì)影響到發(fā)票的有效性。 口頭告知并不能解決問(wèn)題,因?yàn)榘l(fā)票是法定的財(cái)務(wù)憑證,需要完整、準(zhǔn)確的信息。 如果你已經(jīng)開(kāi)具了發(fā)票但發(fā)現(xiàn)信息有誤,正確的做法是作廢這張發(fā)票,然后重新開(kāi)具一張新的發(fā)票,確保所有信息都填寫(xiě)正確。 謝謝 那我開(kāi)錯(cuò)了4張電子普票 是不是要先沖紅 再開(kāi)具正確的藍(lán)色發(fā)票
你好老師,我們公司和客戶公司的來(lái)票時(shí)間會(huì)比較長(zhǎng),比如我這月付完款,待對(duì)方發(fā)出貨物核對(duì)完無(wú)誤簽收后,對(duì)方才會(huì)開(kāi)具發(fā)票,可能這個(gè)進(jìn)項(xiàng)票我們就要次月才能收到了,而我們的銷售在本月就發(fā)生了產(chǎn)生了銷項(xiàng),就算這個(gè)進(jìn)項(xiàng)票是在次月15號(hào)前收到也不能勾選抵扣是嗎?②如果不能勾選的話,我們賬上收的應(yīng)確認(rèn)為無(wú)票收入的是否可以在次月在電子稅務(wù)局補(bǔ)報(bào)無(wú)票收入呢?
老師好,我公司是一般納稅人在9月10月分別開(kāi)出專票。在11月月頭時(shí)得知對(duì)方是小規(guī)模,然后就把9月10月的發(fā)票紅沖了。但是由于某些原因暫時(shí)不知道能不能在11月內(nèi)能否把普票補(bǔ)開(kāi)給對(duì)方。然后我想問(wèn)的是:10月的增值稅公司是還未申報(bào)的。那么已經(jīng)紅沖9月10月的專票金額要在10月的增值稅申報(bào)期內(nèi)填寫(xiě)未開(kāi)票收入嗎?還是只填寫(xiě)10月的?還是說(shuō)不用填寫(xiě)呢?如果在11月15號(hào)前能把普票補(bǔ)開(kāi)給對(duì)方是不是就不用填寫(xiě)未開(kāi)票收入了?
1月開(kāi)了出口發(fā)票 用的1月第一個(gè)工作日歐元匯率 2月我需要紅沖這張出口發(fā)票 重新按2月的匯率開(kāi)出口發(fā)票 因?yàn)楫?dāng)時(shí)1月30號(hào)最后一天 單子一直出不來(lái) 我又怕等2月出來(lái)顯示1月出口的 所以就先按1月匯率開(kāi)的出口發(fā)票 然后2月出來(lái)單子 顯示出口日期是 2月1號(hào)的 我需要紅沖 但是2月匯率比1月匯率降低了 這樣就會(huì)導(dǎo)致 紅沖10萬(wàn) 重開(kāi)9萬(wàn)多 會(huì)出來(lái)負(fù)數(shù)收入 咋辦
老師您好,高新技術(shù)企業(yè)研發(fā)支出當(dāng)中。相關(guān)管理人員,不是技術(shù)研發(fā)人員,是相關(guān)管理人員。他們出差的差旅費(fèi)。吃飯、加油、住宿是否能夠歸集到研發(fā)支出其他費(fèi)用當(dāng)中?
你好,老師,我們2024年印花稅退稅了,分錄應(yīng)該是:借:銀行存款,貸稅金及附加
老師,您好!請(qǐng)教您 我們廠有半成品需要外發(fā)加工回來(lái)本廠經(jīng)檢驗(yàn)合格后就可以包裝出貨了!對(duì)方開(kāi)具了加工費(fèi)發(fā)票,不想入委托加工物資這個(gè)科目,能不能付了加工費(fèi)就入制造費(fèi)用-外發(fā)加工費(fèi),這樣可以嗎? 謝謝老師指導(dǎo)!
月工資2萬(wàn),無(wú)任何抵扣,交多少個(gè)稅?
微信、支付寶收款計(jì)入其他貨幣資金,此處微信、支付寶必須是以企業(yè)名義開(kāi)立的嗎?
你好老師 個(gè)人出租房屋給一般納稅人能去稅務(wù)局代開(kāi)增值稅專用發(fā)票嗎
為什么籌資費(fèi)用5萬(wàn)元不能抵稅?
公司慰問(wèn)生病員工的慰問(wèn)金要怎么做賬?
老師,庫(kù)存盤盈金額大要怎么做賬呢
老師您好 端午安康 我想導(dǎo)出明細(xì)賬 在文件里沒(méi)有導(dǎo)入導(dǎo)出的選項(xiàng)呀
稅局平臺(tái)會(huì)因?yàn)橥黹_(kāi)發(fā)票,出監(jiān)控嗎
影響后期退稅嗎
你好,這個(gè)不影響的了。