您好,你25年做的這幾筆分錄沒有什么意義呀,為啥沖紅重做?
我想請問下2019年出口的貨物2020年3月收匯,但我在20191231調(diào)匯了,202003收匯的貸方應(yīng)收款我又是按之前記賬時的匯率沖的(美元金額一樣),20200331又調(diào)匯了,并上繳了企業(yè)所得稅,這個202004怎么處理,要把202003收款的應(yīng)收憑證沖紅重做嗎?
老師,我們之前給對方付了100萬,我們當(dāng)時做了借預(yù)付款,貸銀行存款,但是現(xiàn)在對方給我們開票開了了120萬,沖之前預(yù)付款就是借預(yù)付款100萬,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費-進項稅,多了20萬,這筆20萬應(yīng)該怎么做賬呢
老師,要是這種情況呢,我4月開了一張發(fā)票600元,客戶付了500,5月份我再讓他把沒付款的100直接付到公戶可以嗎?可以這樣操作嗎?做賬的話是借方應(yīng)收賬款600貸方主營業(yè)務(wù)收入600借方銀行存款500貸方應(yīng)收賬款500借方銀行存款100貸方應(yīng)收賬款100我這種做賬正確嗎
老師,你好,我這問題咨詢一下,就是電商公司確認收入,增值稅6%,比如我的收入是100,扣了10塊錢平臺服務(wù)費,借銀行存款90,銷售費用10,貸,主營業(yè)務(wù)收入94.34,應(yīng)交稅費5.66,但是銷售費用是暫估的,次月開票,那我需要怎么做賬呢,如果分錄,借應(yīng)收賬款100,貸主營業(yè)務(wù)收入94.34,應(yīng)交稅費5.66,暫估服務(wù)費借銷售費用,貸應(yīng)付賬款_公司,實際到賬,借銀行90,貸應(yīng)收賬款100,就不平賬
老師,之前8月付了咨詢費24.1-25.1月的,已經(jīng)入賬了,現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)讓把備考,25年1月的扣出來,到明年入賬。 比如原憑證是: 借:管理費用——咨詢費 1000 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項)60 貸:應(yīng)付賬款 1060 借:應(yīng)付賬款1060 貸:銀行存款1060 現(xiàn)在是不是需要紅沖其中一部分? 借:管理費用——咨詢費 -100 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-6 貸:應(yīng)付賬款-106 借:應(yīng)付賬款-106 貸:銀行存款-106 借:預(yù)付賬款106 貸:銀行存款106 等明年再做新憑證 借:管理費用——咨詢費100 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅6 貸:預(yù)付賬款106 上面這個思路對嗎?
老師分紅是不是不影響利潤表,只影響資產(chǎn)負債表表
老師臺球俱樂部以個體成立需要審計嗎
老師,公司可以不開對公戶用老板私戶收款,以私戶為核心做賬嗎
我們是一般納稅人,取得的二手機動車普票,沒有抵扣進項,又二手機交易出去了,按13交增值稅還是按簡易交啊
老師無票支出,我是不是可以在摘要欄這樣寫摘要欄寫,比如采購辦公用品,我可以寫無票支出,報銷張三采購辦公用品,就是盡量寫詳細一點
老師,意思是采購原材料100沒有發(fā)票,然后也加工領(lǐng)用了,匯算的時候就調(diào)增100嗎老師,無票支出寫摘要欄,匯算的時候是不是從明細賬查就可以一次匯總出無票支出
老師,意思是采購原材料100沒有發(fā)票,然后也加工領(lǐng)用了,匯算的時候就調(diào)增100嗎
老師,無票支出主要指的是費用支出嗎?比如工業(yè)采購原材料沒有取得發(fā)票,但原材料還要加工成庫存商品,才結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本,這樣的原材料無票支出,匯算也調(diào)增嗎?還是怎么處理
老師在嗎?請問一下我們公司4月社保有增員一個人,那我4月份是不是也要給她報個稅?
老師,別的部門要一份收據(jù),是不是不能隨便給的,要連號的?
二四年收到的那個錢不是沒有發(fā)票嗎?但是我計入收入了
無票收入是需要在匯算清繳納稅調(diào)增嗎?
沒有發(fā)票,不影響計入收入。
影響我的所得稅會算清繳嗎?
有收入,沒開發(fā)票,而且你已經(jīng)確認了收入,對所得稅沒有影響的。
噢噢,對利潤有影響是嗎 那我這樣做賬可以是嗎?需要調(diào)整嗎?
你的賬沒問題,不需要調(diào)整。
好的,老師 我們公司2025年第一季度賣出產(chǎn)品,只開具了發(fā)票,沒有合同,也沒用認定印花稅買賣合同,這個不用交印花稅吧
您好,錯了,是需要交印花稅的。
我們是小規(guī)模,那交印花稅的計稅金額就是我們這個季度的不含稅開票金額,我這樣理解可以嗎老師
如果沒有合同,就以開票金額為稅基交稅,這是可以的。
老師,那2024年7-9月份第三季度我沒有交納賣出產(chǎn)品的印花稅,只交納申報了租賃合同的印花稅,這個怎么辦
您好,進行補申報并繳納稅款就可以了。
就是在這個月進行印花稅按次申報嗎?這樣補申報會有滯納金嗎?
是的,早過了申報期了,會有滯納金的。
那平時我們開具的文化服務(wù)費活動發(fā)票需要繳納印花稅嗎?這個我們都沒交過? 文化服務(wù)不算印花稅里面的技術(shù)合同吧?
您好,文化服務(wù)一般不需要交印花稅的。
老師,我現(xiàn)在做匯算清繳,營業(yè)收入有2630517.57元,但是它提示本屬期申報增值稅收入1881717.57元,相差的正好是沒開票收入,這個怎么辦,不用管嗎?
沒開票的你不是做收入了嗎? ?