你好!是計入什么科目的

老師請教個問題,公司前期的外帳是給外面的人做的,沒有庫存明細賬目?,F(xiàn)在老板想拿回來做應該怎么處理這個進銷存的問題?目前公司內賬有個快普的軟件帶進銷存但是沒價稅分離,外賬再怎么弄比較好?如果再單獨弄個財務軟件要不要進銷存的,如果再帶進銷存工作量就會重復很多。謝謝
如果我賬上還有庫存和預收賬款 現(xiàn)在想注銷公司,能注銷嗎?因為合同執(zhí)行完畢,貨已發(fā),但客戶不付另一半貨款,所以一直沒有給他開票,產生庫存和這部分預收款,兩年了一直掛在賬上。公司實在虧損,現(xiàn)在要注銷,怎么處理這個遺留問題好呢
老師您好,公司賬面上掛了一筆應付賬款——暫估入賬(貸方),是很多年前小規(guī)模轉一般納稅人時掛的,(具體原因不明確)也未付附件。之前的會計也沒沖,直到現(xiàn)在還掛著,老板也不知道怎么回事,那我現(xiàn)在應該如何處理這筆掛賬?如果不處理,公司想要注銷,會有影響嗎?
如果目前公司需要注銷,賬上掛了很多個人的預存款,這個如何平賬比較合理?
如果公司需要注銷,賬上掛了很多預收貨款,怎么處理比較合理? 除了退款,確認收入繳納稅費還有其他的辦法么?
老師請問一下,我們收到款了,做的預收賬款,我們想把收入的時間確定為服務完成并開具發(fā)票時,請問這樣要怎么寫在合同上
公司是有限責任公司,2024年4月之前有一個個人股東,2024年未分配利潤70萬左右,2025年一直虧損,有一個股東是公司做了實繳,稅務打電話說這個個人股東涉及要交個稅,說是轉增資本,應該怎么處理
老師您好,公司為奶制品公司。平時有奶制品購進的時候會有搭贈,假如搭贈的是衛(wèi)生紙(或者是其他品類)。 ①衛(wèi)生紙如果銷售的情況下,它的成本算零兒嗎?還是用奶平均勾單價。 ②衛(wèi)生紙銷售,是其他業(yè)務銷售還是
老師,不好意思,還想麻煩你幫我看看我美元戶的分錄是否做的正確,第一張是當月流水,第一筆是基本戶轉給美元戶,第二筆是付的運費。然后第二張圖是我做的賬務處理。付運費的時候有個4761.4的差是不是直接計入匯兌損益?
辦公室裝修一萬五千元計入管理費用辦公費可以嗎還是必須單獨新增個管理費用裝修費呢
老師您好,我要開具一張支票,對方在本月20日去入支票,出票日期寫哪天?這個怎么算
老師你好,我公司購進中石化油料,用于生產期間車輛的油耗,車輛是我公司租賃的,油費我公司承擔,請問我需要寫幾筆分錄,油料出庫分錄怎么寫
老師,我張問一下,工程施工用的反光背心,給工人買的被褥啥的生活用品我做什么科目比較好
老師,工資多發(fā)了1塊錢,這種怎么做賬,大額應該按22扣,我給工資表做成了21這下賬上跟實發(fā)差了一塊錢。分錄怎么做?如何更正?
辦公室裝修一萬五千元計入管理費用辦公費可以嗎還是必須計入待攤費用里按期分攤?
應收賬款 和其他應付款科目
你好,你如果只想做平,你可以直接對沖。
這樣的話 注銷時會不會被查
其他未沖平的應收款余額怎么處理?
你好!一般不會被查。 計入營業(yè)外支出?;蛘哔~上當現(xiàn)金收到
我應收賬上貸方有余款 怎么當現(xiàn)金收到 沒明白 而且如果轉出的話應該是營業(yè)外收入吧?
你好!應收賬款當做現(xiàn)金收回了。 如果收不到,轉讓營業(yè)外支出
應收是我收到了客戶的款 只能轉營業(yè)外收入吧
你好!那個是預收啊。 應收是應該收,還沒有收的部分
她們掛在應收 余額在貸方 其實也就是預收
你好!那你就是你說的是對的
好的 謝謝了
你好!不用客氣的了