我給工資表做成了21這下賬上跟實(shí)發(fā)差了一塊錢。分錄怎么做?
那你是多發(fā)1元,多發(fā)的1元,計(jì)入其他應(yīng)收款

麻煩您幫我看一下可以嗎?我們老師就是每個(gè)月都會(huì)扣一點(diǎn)工資,而且就是這個(gè)月發(fā)上個(gè)月的工資,然后那個(gè)前面的那個(gè)八天的,它是不動(dòng)的,四月份的話,他扣了我900多塊錢,五月份扣了我600多塊錢,六月份扣了我700多塊錢,七月份扣了我300塊錢,她八月份給我七月份的工資,不,他給了我七月份的工資,實(shí)際上只要給一千五,但是他給了2000,然后這個(gè)怎么做賬啊
老師我想問一下就是上個(gè)月我給員工多扣了33塊錢的工資,我就照著工資表的個(gè)稅做的,就是應(yīng)交稅費(fèi)貸方錯(cuò)誤的個(gè)稅,等下個(gè)月我把這33塊錢做到工資表里了,然后發(fā)給她了,我的個(gè)稅這還是有個(gè)33塊錢我這個(gè)賬應(yīng)該怎么處理,有點(diǎn)想不明白了。
老師請問社保沒有扣款,但是老板是應(yīng)發(fā)工資給的,應(yīng)發(fā)工資還少給了41塊錢說是下個(gè)月通過銀行補(bǔ)發(fā),這種情況應(yīng)該怎么做分錄
老師,請問一下,我上個(gè)月做了啊6000塊錢的這個(gè)工資薪金,并報(bào)了個(gè)人所得稅,并且已經(jīng)上稅了,然后實(shí)際當(dāng)月只發(fā)給那個(gè)員工只發(fā)了3000塊錢,實(shí)際是不用上稅的像這個(gè)這種問題要怎么處理啊
想咨詢一下,我企業(yè)員工在之前月份報(bào)銷的差旅費(fèi),現(xiàn)在檢查發(fā)現(xiàn)多報(bào)了幾十塊錢,我在現(xiàn)在這個(gè)月發(fā)工資時(shí)扣出來了這部分錢,請問做賬時(shí)我該怎么做?
付給供應(yīng)商的款,供應(yīng)商不提供發(fā)票,這種做沖賬行為可以嗎,如果要沖賬,多久才可以這么操作,需要什么附件做為憑據(jù)
單位承接設(shè)計(jì)臺(tái)歷業(yè)務(wù)的委托協(xié)議是否需要交把印花稅?適用于印花的哪個(gè)項(xiàng)目及稅率?
老師,單位補(bǔ)繳社保1-9月份的,像領(lǐng)導(dǎo)不發(fā)工資,還有一個(gè)員工離職的,這種個(gè)人部分怎么操作
老師,請問公司有兩個(gè)股東退股,公司目前是虧損狀態(tài),有一個(gè)股東沒有實(shí)際入股,另外實(shí)繳了,沒有入股的股東需要承擔(dān)虧損嗎,入股的股東怎么去算虧損的部分
審計(jì)報(bào)告上允許有錯(cuò)別字嗎?
老師好,我們單位有一筆退貨,這個(gè)貨的進(jìn)項(xiàng)稅幾個(gè)月之前就已經(jīng)被認(rèn)證抵扣了,現(xiàn)在要怎么處理?
老師,我們國慶發(fā)的節(jié)費(fèi),我沒有單獨(dú)計(jì)提,是跟工資一起計(jì)提的,個(gè)稅也跟工資一起申報(bào)了的,那現(xiàn)在我這么做可以不?(我們節(jié)費(fèi)是法人那里發(fā)的現(xiàn)金)
貨款減錢了可以開折扣嗎
老師,就是我司賣茶葉,但為了推廣,給顧客品嘗的是不是直接記銷售費(fèi)用,不用視同銷售吧
老師你好,24年有一筆收入是個(gè)人,25年確定對方不要發(fā)票,這筆業(yè)務(wù)怎么處理


分錄怎么做老師,謝謝
同學(xué),你好
發(fā)工資的時(shí)候,多發(fā)的1元
借:應(yīng)付職工薪酬
其他應(yīng)收款 1
借:銀行存款
下個(gè)月少發(fā)1元
借:應(yīng)付職工薪酬
貸:其他應(yīng)收款 1
銀行存款
工資已經(jīng)發(fā)了,這該做賬才發(fā)現(xiàn)問題了
這次多發(fā)的1元,賬這么做是吧
同學(xué),你好
做這個(gè)分錄
借:其他應(yīng)收款 1
貸:銀行存款 1
就做這一個(gè)分錄嗎老師
同學(xué),你好
這個(gè)是本月多發(fā)的分錄。本月就這1個(gè)分錄
下個(gè)月正常做就行是吧
同學(xué),你好
是的,然后扣除這1元